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andy老师
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
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tammy老师
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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王苗苗老师
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
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老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
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李伟老师
你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以,年底再调增。 查看全部回复
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patience
公积金缴存基数的不可以随意调整的 查看全部回复
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总费用,医院内部有说范围么 查看全部回复
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那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
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老板想把这部分钱作为注册资金,做成实缴,之前打款时有备注投资款么 查看全部回复
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是什么会计制度 查看全部回复
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是重复发放工资了么 查看全部回复
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燕子老师
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
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个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1060
春节期间怎么算?有明确? 查看全部回复
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工资标准÷满勤天数x出勤天数 查看全部回复
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你们是什么会计准则 查看全部回复
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货币性质的一般是工资 查看全部回复
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两个方法都可以 查看全部回复
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小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
1996
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
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研发项目结束了不要在摊销到研发费用了 查看全部回复
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你们代付的工资是吗? 查看全部回复
1502
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,这个是能到明年个税汇算清缴的时候看全年收入计算应交个税金额,看是否能退税了 查看全部回复
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杨老师
管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
798
安叔老师
一般申报当月工资的 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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可以 简单的问题这里就能回答 查看全部回复
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什么发票呢 查看全部回复
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1647
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
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是的,属于带薪的休息 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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要申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以直接到公户上取现啊 查看全部回复
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只是代发工资么 查看全部回复
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那个税是在所属期的2月申报还是3月申报,在3月申报 查看全部回复
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收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
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计算员工工资四舍五入合理吗,合理的 查看全部回复
1693
3月份是报2月份的收入所得 查看全部回复
1726
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1476
借 管理费用-补偿款 dai 应付职工薪酬-其他 查看全部回复
1173
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1134
就是做计提工资的分录 查看全部回复
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人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
1823
如果是职工食堂,计入管理费用-职工福利费 ,如果对外经营计入销售费用或者主营业务成本 查看全部回复
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工资按照扣除社会保险承担的个人部分后发放 查看全部回复
1571
劳动合同是跟谁签订的 查看全部回复
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成了不动户,是账户被冻结了么 查看全部回复
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这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的,一把工资表是人事制作,会计审核,领导审批,出纳上传系统发放 查看全部回复
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一般双休的话是的,具体核算以公司内部制度为准 查看全部回复
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
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入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
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你好 查看全部回复
属于员工的工资的话,就不需要另外开具发票了 查看全部回复
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Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1711
现在是3月,是申报2月的所得收入,个税所属期是2月 查看全部回复
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上个月的工资,属于上个月 查看全部回复
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在公司任职可以发放工资奖金 查看全部回复
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你们全年几个人 查看全部回复
1306
看公司的薪资制度是怎么规定的 查看全部回复
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附加扣除一般选择在公司所在地或者自己汇算扣除 查看全部回复
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通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
881
你好同学 把所有的扣除都用上。 然后看,在总额所得里扣除省税,还是在经营所得里扣除省税,就可以 查看全部回复
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你是在同一个个体户申报的工资和经营所得吗? 查看全部回复
1313
工资只能通过企业基本账户发放吗?不是的 查看全部回复
1494
没有发放的工资还是在应付职工薪酬科目的dai方挂账 查看全部回复
2084
可以使用现金发放 查看全部回复
1323
向法人或者股东借款 查看全部回复
1722
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
1128
预支走借款 借:其他应收款 dai:银行存款 等3月份发放2月份做2月的工资的分录时 dai方冲借款 查看全部回复
1764
1521
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1140
1055
wam
同一个业务,性质相同,不可以的 查看全部回复
1403
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
1421
如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
1799
严格按照税法规定,是不可以的 查看全部回复
2020
一般是扣除社保个人部分的时候使用这个科目 查看全部回复
1769
工资一般通过公司对公账户发放 查看全部回复
现在个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
1397
一般在3月15号之前 查看全部回复
1269
可以不用附,可以附发放的证明 查看全部回复
1337
你好,现在个税是累计预扣预缴计算的 查看全部回复
773
venus老师
你好差不多 查看全部回复
1281
意思是有预扣预缴的税费 查看全部回复
1535
不可以 查看全部回复
1321
支付办公室的员工和工人工资摘要写什么?支付办公室员工的就写支付办公室人员工资 查看全部回复
1582
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