老师您好,想向您资讯一个会计实务处理的问题。我们从事贸易行业,在商场会租店铺进行销售商品,现在想对装修费的分摊进行重新梳理。原来处理方法:装修验收(收到发票)达到100%时,计入长期待摊费用-装修,按租赁期与5年孰短作为摊销期进行装修费摊销。但是这个处理方法会导致可能租赁期结束装修费还没摊销完,并且一些店面已经可以开业使用了但是没验收完全就不能分摊装修费。现在想更改成:店面到达可使用状态后(开业)开始计入长期待摊-装修,按开业后剩余租赁期限作为摊销期进行装修费摊销。这个变更符合会计准则吗,怎么样做账呢#其他行业#
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房地产行业自建办公楼,签订租赁合同,租期共123个月,租期第一期2022.11.2-2024.2.1,免三个月装修期租金,发票已开,租金60万已收到,分录,税务应该怎么做 房地产行业自建办公楼,签订合同2022.11.20-2024.12.31(装修免租期至2022.12.31),租期两年,第一年租金40万,第二年40万,第一年租金40万已收到,已开票,那本月应该怎么做分录, 两个合同 #房地产#
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我们公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账#商业#
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老师您好,请问一下,8月开得有一张负数发票500元(红冲上月的),正数发票开了2000元,然后实际销售金额是1500元。我做帐的时候按照1500元做账了,还需要做一笔红冲那张500元的分录吗?#餐饮酒店#
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我们是租的别人的厂房,一层车间二层做办公室,3-10月在装修,请问3-10月在装修过程中发生的水电费怎么做会计分录呢?还有在外面墙面上安装了一个大的立面公司logo,大概一万多,怎么做会计分录#工业制造#
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老师,20年5月开的普票16940,是办公室租金发票,后来退回重开,20年12月重开的票16078,没有入账,5月做账:借:管理费用 贷:库存现金;12月重开的票当时没有入账,今年才发现,现在要怎么调整一下呢?现在是一般纳税人,小企业会计准则#房地产#
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老师,请问,我们营业执照新增了营业范围,有住宅室内装饰装修,也开了税率为9%发票出去,我们是一般纳税人,申报增值税的时候9%那一栏无法填入数据,我去税务局变更了税种,但是税务局是增加了13%税率那一栏,但是我发票税率是9%,这个是怎么回事呢,#服务业#
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请问老师两个老板合伙做工程,会计(对方老板请的)每次发报销单给出纳打款,(会计出纳不在一个办公室)都是提供一张汇总的单子,没有票据!要发票出纳自己去办公室核对,说报销款每次都是对方老板审核了才发给出纳(对方老板不在办公室,也没有有审核签字)对方老板也是这样默认的,这样合理不!#出纳#
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我们公司委托装修公司装修,装修公司给物业交了2000元装修保证金,现在物业把这2000元保证金直接冲减了我们公司的物业费,并且给我们开了物业费发票,请问这种操作可以么,这张发票如何入账#商业#
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我们销售商品,没有开发票,只有销售单,我们是零售销售,别人用现金和信用卡付款给我们,我们怎么做帐,没有开票有销项税吗,还有我们有两个分店,要分开来写明细吗,比如库存现金-分店1,库存现金-分店2,其他货币资金-分店1,其他货币资金-分店2这样?#初级#
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我公司是做通信基站建设的,机房装修项目上用到一些零星五金配件,扳手工具等,还有劳保用品,都是在五金店买的,给的一些手撕发票没有合同,这些是计入周转材料吗还是可以直接计入工程施工—合同成本?#建筑工程#
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新公司租赁的办公室,发生装修费用共计50w,其中9w是空调,11w是办公家具,30w是装修费用。请问老师1.空调必须入固定资产按5年摊销吗? 2.办公家具可以入低值易耗品一次摊销吗?(其中有部分几件家具金额达到五千 六千的) 3.装修费30w可以直接入管理费用吗?还是必须入长期待摊费用按剩余租赁期摊销?#其他行业#
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新公司成立前给了业务员一笔钱,现在钱已经花完了,现在公司成立了,业务员只提供了一张费用清单,没有提供发票,里面有门店的房租,有装修费,有老师的工资,有商标注册的费用,有货款,家具费,还有一些零碎的费用,这些我能直接做管理费用吗#商业#
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我们合伙企业签订了大额的茶叶采购合同,金额几十万,已经提前一次性支付了全款,对方也开具了全部的发票,但是茶叶可能要分两年供应,或者可以要求一次性供应分几年办公室或招待使用,请问账务上能否先计入长期待摊费用,逐期入管理费用和招待费?怎么做账才规范呢?#初级#
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老师,我们公司包工包料给装修公司。 钱的话是预付款。 我做账的话这样可以吗? 预付装修费 借:其他应收款——装修公司 贷:银行存款 或者 库存现金 收到装修公司的发票或者收据后, 借:待摊费用 贷:其他应收款——装修公司 装修完成后, 借:长期待摊费用 贷:库存现金#其他行业#
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A、B、C三家公司合伙采购货物一批,A出2千万,B和C各出1千万,统一由A公司负责销售做帐,A公司收到B、C两公司的合作款时挂“其他应付款”。货物售完,总亏损1千万,按出资比例A亏500万,B、C各亏250万,A公司应退B、C各750万。该批货物其中售给B公司货值800万,售给C公司货值600万,B、C两公司均要A公司开销售发票。此业务A公司应如何做帐,发票是否按货值800万和600万开票吗?如果开票了800万跟600万,那B、C各亏250万要怎么账务处理呢?怎么才可以平掉这个。(因为BC只能靠A进货,但是A资金又不够所以要拉他们合作,然后A当作供应商卖给他们)#其他行业#
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老师,我们公司前期还没注册好,没有公户,装修的时候经理自己垫付了一些钱,后期有客户来交那种可退的订金的时候,他自己留下了,现在老板要我算账,前期花的钱减去他自己代表公司收的订金,有差额把差额还给他,他花的钱目前部分还没有发票,老师这样的话,可不可以用库存现金来做账?请帮我看看可以这样做吗? 借 库存现金 10000 贷 预收账款。10000。这是客户订金 借 管理费用 9122 (有发票的款项) 借 其他应收款 2196.63。无发票款项,后期补票 ,先做备用金 贷 库存现金。10000 贷 银行存款 1318.63。这是补给他的#房地产#
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