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安叔老师
是购买理财产品么 查看全部回复
1655
tammy老师
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3488
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1402
王苗苗老师
分录不对吧 查看全部回复
1393
杨老师
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2421
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2611
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2279
patience
就按实际支出入账,借 管理费用等 2200 dai银行存款 2200。没有取得合规票据,企业所得税汇算清缴时不能税前扣除,要纳税调增。 查看全部回复
3594
许老师
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
3445
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2142
借:交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
2377
Leaf
1 新厂购买固定资产厂房土地入账,同时获取购置发票 2 公司公户流水按发生额入账,如果私户购买做借款,后续通过发票报销走公户 3 旧厂的东西搬过去,如果暂存不做处理,如果新厂继续用,可以估价,计提折旧,税前扣除 查看全部回复
3715
内账根据自己企业的真实情况去记,不会对公司有影响 查看全部回复
3615
微尘
您具体时什么业务,私户收款是什么原因 查看全部回复
3997
Annina老师
是的 查看全部回复
2952
哈哈老师
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4083
税务师晓雨
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8317
归老师
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16731
andy老师
一般是根据交易日的汇率记账 查看全部回复
506
李凤
可以的 查看全部回复
852
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
710
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
725
.免费冲五百元的电,属于职工福利 查看全部回复
1049
杨老师.
做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
989
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1220
借:固定资产 dai:其他应付款-A 其他应付款-B 后期加工费 借:其他应付款-A 其他应付款-B dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
874
充值ETC卡 查看全部回复
1082
换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
1162
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
555
这个分录做了没做一样,是不是之前银行扣款的时候还没有发票,但是做了财务费用,后来来了发票没地方附,就做的这个凭证,把发票放后面了 查看全部回复
951
就按照实际的写就可以,收到理财红利,收回理财本金 查看全部回复
956
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
634
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1149
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
977
挂应付账款 查看全部回复
786
李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
630
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
738
李可可
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
947
一般计入固定资产 查看全部回复
795
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1294
西贝老师
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1227
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1027
王佳丽
香港公司不用 查看全部回复
913
对公司没有影响 查看全部回复
1271
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
734
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
1126
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1325
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
825
可以 查看全部回复
1334
冲的是哪一年 的 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1139
是单位还是组织机构 查看全部回复
713
每个周都要有建设性的意见有点难啊 老板一般注重的点:1,销售回款 2、成本 销售回款这块,可以分析一下你们的回款周期,合同约定有没有可以更进的地方(单独项目分析,每个周可以有1-2个) 成本这块:看一下进项发票,专票的情况,尽量找一般纳税人的供应商(成本其他的地方可以分析项目毛利给老板看,但是尽量不要提建议,这是其他部门的事情) 查看全部回复
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借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
1639
不交纳社保,涉嫌违法的,如果职工起诉或者仲裁,公司需要补缴或者被罚款 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1425
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
712
按照1000入账 查看全部回复
799
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
1468
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1046
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
736
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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你是具体指的哪一方面的知识啊 查看全部回复
1551
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5073
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1163
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1085
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1380
天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
936
借固定资产 dai银行存款 借行政支出 dai资金结存 查看全部回复
894
现在是已经跨年了 查看全部回复
791
杨英芝老师
投资收益 查看全部回复
1665
同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
1303
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
981
可以备注货款,或者选择银行里面的选项 查看全部回复
1630
正常来说是需要的 查看全部回复
896
是业务已经完成了么 查看全部回复
1543
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1430
你好,可以不需要分开 查看全部回复
1877
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1217
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1490
云峰老师
你好同学 分别核对存入的钱和产生的利息 然后再核对取出的钱 收支核对一致了,就没有差异了 查看全部回复
1288
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1035
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1160
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1341
需要 查看全部回复
1228
出售是需要结转之前交易性金融资产-公允价值变动 查看全部回复
1094
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1792
易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1840
对 查看全部回复
1356
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1507
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
1404
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
1346
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1028
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1285
是开的数电票么 查看全部回复
1209
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