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patience
不需要 查看全部回复
2025
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1371
李伟老师
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2378
tammy老师
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2127
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1917
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
王苗苗老师
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2156
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2005
杨老师
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2076
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4010
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2026
3143
是一般纳税人么 查看全部回复
1916
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2057
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2286
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1325
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2509
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2039
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1422
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1210
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1637
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2257
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1870
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3680
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2036
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1979
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
不可以 查看全部回复
2625
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2691
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2092
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3021
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2425
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1832
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2690
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
7987
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4787
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3113
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2515
销售费用 查看全部回复
1892
您好可以抵扣的 查看全部回复
3012
andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2465
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2660
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2556
只能抵扣税额 查看全部回复
4205
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2695
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2412
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1761
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1914
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2155
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3151
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3363
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10370
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2807
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
可以,这个影响不大 查看全部回复
2283
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2125
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2860
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3042
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
收到 查看全部回复
4597
水费的用途是什么 查看全部回复
3094
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3717
抵扣什么税 查看全部回复
2397
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2610
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3710
查账的概率很大 查看全部回复
1813
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
是电子发票么 查看全部回复
2794
这个批量不了 查看全部回复
1375
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1383
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2100
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
1636
是纸质发票么 查看全部回复
wam
不能抵扣的 查看全部回复
1905
次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
8244
和对方沟通协商 查看全部回复
3361
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3186
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3079
买票? 查看全部回复
1902
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4262
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4084
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4159
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2456
可以 查看全部回复
1831
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2289
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