登录/注册
Annina老师
第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
5040
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
994
安叔老师
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1536
王苗苗老师
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
杨老师
按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
3399
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1942
wam
正在看 查看全部回复
2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
小妮老师
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2954
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2532
许老师
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
patience
正常是写收到款项的日期 查看全部回复
2874
易老师
不合理,除非她把100的收据退回,可以重新开80的 查看全部回复
2927
甘老师
1.1万元可以做营业外收入,合同和收据作为附件 查看全部回复
2967
职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
2757
木言
可以让记账公司给你们如实记账的,只不过不能税前扣除 查看全部回复
3870
高老师
计入营业外支出 查看全部回复
3898
哈哈老师
是的,计入到福利费就行 查看全部回复
3140
tammy老师
集体福利 查看全部回复
4394
venus老师
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3458
大宁老师
可以让对方写个说明给你 查看全部回复
4532
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3857
微尘
计入工资薪酬 查看全部回复
4163
借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
2317
如果公司伙食要收费的话,需要确认收入借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
2985
金额不大的话可以走营业外支出 查看全部回复
3497
andy老师
你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
4221
集体吃的,不交个税 查看全部回复
4773
冲回 查看全部回复
6102
郭艳飞
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5337
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6525
李可可
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
630
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
944
玖万叁仟壹佰元整 查看全部回复
1094
杨老师.
是的 查看全部回复
1099
李伟老师
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
1024
食堂是独立核算么 查看全部回复
636
这个需要找银行,你们的开户行,让他们查一下怎么回事 查看全部回复
1181
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
596
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
843
属于福利费,不能抵扣进项税 查看全部回复
1238
你们收到收据/ 查看全部回复
681
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
998
伍万柒仟捌佰壹拾元整 查看全部回复
1148
这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
667
记到待摊费用里面 查看全部回复
1029
可以按福利费入账 查看全部回复
810
现金支出凭证 查看全部回复
546
你是哪一方 查看全部回复
1184
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
864
718
可以过“应付职工薪酬—工资”和“应付职工薪酬—福利费”吗?可以的 查看全部回复
960
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1019
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
553
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
484
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1240
如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
989
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
572
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1130
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
934
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1097
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1161
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1300
包括 查看全部回复
1342
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1469
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
785
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
804
按照银行回单入账 查看全部回复
884
实操中有这样处理的,不过毕竟不是真实的业务 查看全部回复
1086
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1010
涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1465
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1334
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1391
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1319
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
684
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1000
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1296
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
962
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1494
原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
1195
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
这个收据属于行政事业单位专用收据,可以正常入账的,税前抵扣,平常自己开具的收据一般不得税前抵扣 查看全部回复
1192
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1277
如果确定就无需处理的 查看全部回复
598
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
1088
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1346
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
961
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1213
是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
889
这个要分情况的 查看全部回复
951
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1294
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
904
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
829
对方是个人么 查看全部回复
789
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载