现在疫情期间月结无法开金税发票怎么办?系统已经自动跑了 借 应收 贷 收入和销项税的凭证,收入要确认在本月,预计下月才能开票。申报的时候是先写在未开票收入栏进行申报么?下月开票之后再正常申报,把未开票收入填写的金额用负数冲回来? 还有出口免税的部分,平时开零税率普票的,也是先填写未开具发票下月重新填写冲回么? 还有啥其他方法么?#房地产#
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请问第一季度是小规模纳税人,开具普票1%,然后4月份转为一般纳税人,红冲以后,重新开具一张比之前金额小的发票,开几个点?第一季度的销项税已经交过了,这个月没有开票业务,什么申报税费#建筑工程#
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小规模纳税人,主要经营劳务派遣和人力资源服务,21年没有开发票,但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。(税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%)请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#
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老师,我们公司是小规模纳税人,主营业务是卖酒,现在我们公司主要是在帮另外一个公司卖他们的酒,然后他们给我们发放工资和提成,但是他转到我们公户的钱要我们开票,请问这个票是开其他经纪代理服务,还是开其他现代服务呢?商品名称开什么呢? 然后这个收入是我们主营业务收入,那销售人员的工资算成本还是销售费用呢?#服务业#
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老师我们是小规模纳税人,请问收到的增值税普票单价和合同签订的金额不一致,影响大吗?比如合同签订的是买10送1,总金额30万,开票单价是否应该是27272元?如果好几张发票总金额是对的,但是开票的货物单价不对,需要退给他们重开吗?#房地产#
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小规模纳税人第一季度开了一张发票,因为打印机问题,发票打废了,但是开票员忘了作废,本月才发现,然后开了一张红字发票,但是这个发票已经缴税了,4月份开始,小规模纳税人普票又不需要缴税了,那这个情况该咋整啊#服务业#
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你好,我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求,这个开票收入已经在20年7月份补申报过了,请问这个月申报的时候,应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额?是主表还是附表?申报之前要不要进行发票认证?#商业#
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老师有一个老板,他与一个股东在市区成立了一个小规模纳税人的公司,他是法人。他又在两个县分别成立了个体工商户。都是手机行业,现在我不晓得怎么做 这个公司在各个供货商那里把机子进货回来,再转发给下面的两个个体户手机大厅。让两个个体户大厅进行销售。 公司进货的时候很少用对公账户付款,基本都是用法人各大银行个人账户付的款。也都不开票。 销售了手机,有了货款。货款也会汇款到法人的个人账户,没有打入公司对公账户。我不晓得怎么报税#商业#
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老师您好,我们是小规模纳税人,有两种情况,1.当月如果收到未开票收入该怎么做?是 借:银行存款/现金 ,贷 :主营业务收入 应交税金-应交增值税销项税额吗?下个月客人来问发票了又该怎么处理? 2.如果客人一直不要发票呢? 我报税的时候该怎么做?#房地产#
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公司是小规模,对公账户的也比较少,也就是他们说的公装,大部分都是私人装修不需要开票。虽然不开票,但是还是要确定收入,老板认为开出的发票没有销项税 进项发票也没有,什么费用类的发票都没有,就是微信转账,说要了给我发截图 请你问老师,我该如何做呢#建筑工程#
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我们有个项目因为缺少资金,找了另一个人投资合作(不占股份,仅合作这个项目),我方租赁场地,投资方仅负责出钱装修场地,我方负责所有经营,收款及对客户开票也由我方,按收入二八分成,我方在分成给投资方时,投资方应该开具什么品目名称的发票给我们合适呢?#服务业#
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我们是小规模纳税人,关于提供租赁服务开票的问题。我们是销售方,客户必须要求是先开票,再给租金。但是我们迫于营业收入要超500万的情况,演算后得出最早也要今年七月份才能给开发票,能不能先收租金,过几个月再补开发票?这种操作合法合规吗?或者有什么更好的解决办法吗?#物业#
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老师,是这样子的,我是民办学校,学生来缴费,我就开学费发票给她,但是后期,这个学生不读了,我要进行退学费,比如,他上了3个月,不上了,但是我已经开票了,而且,我已经报税了,这怎么处理,新手,不太懂#其他行业#
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我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
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小规模纳税人,劳务派遣。本地税务局要求服务费和工资分开开具。比如服务费5万,代收工资部分开了45万,(发票总的开了50)填了附表扣除以后主表显示收入为5万,这样分录要怎么做,帐上收入跟申报表收入才能一致?(申报表主表5万,帐上主营业务收入也是5万)#服务业#
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您好,我单位是物业公司,经营范围没有装修装饰这一项,开票也只能开6%服务费,现在我们单位跟一个租户签订了装修合同,帮他们装修,那这个装修收入可以开服务费的发票吗?合同签订的是装修合同。#物业#
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公司是一般纳税人,有一个简易计税项目,2021年12月开发票的时候税率应该开3%,但是开错了开成了9%。 2022年1月底才发现问题,然后1月份报税的时候是按9%申报的增值税和附加税。因为按3%申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9%计提税金吗?#建筑工程#
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做网约车的,大部分乘客乘车都不需要发票,导致公司没有有很多未开票收入,不过都按实际收入申报了,像这种情况,我是否应该在月底自行就本月的未开票收入开具抬头为个人的发票,然后公司自行保存?还是不必开发票,继续申报未开票收入呢?注,因大部分乘客不需要发票,所以目前未开票收入比开票收入都还要多#运输业#
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老师,2021年我们有一笔应收款,但款和发票都需要在2022年才开票和收到款?需要在2021年确认成无票收入吗?还是直接在2022年确认收入?那如果是按2021年确认收入,增值税申报要怎么申报?#服务业#
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我们公司是小规模纳税人,9月有一笔收入入账,已经开票给对方,款项收入了银行,会计分录为:借银行存款,贷主营业务收入,贷应交增值税。11月这张票红冲了,但是款项没有退回去,应该怎么记分录?我记的借:银行存款红字,贷主营业务收入红字,贷应交增值税红字,但是这样下来,我的银行帐对不上,资产为负了😭#高新企业#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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我们是汽车维修公司的,当初老板为了省钱,和供货商联系不要开票的金额,导致我们公司缺成本票,现在老板找来了一些成本票,我也做了入库单,顾客过来开票,修车。确认收入时只有发票,出库单要咋办?#商业#
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您好,我是个体工商户,我想咨询一下 1. 出售商品后在微信支付宝上的转账交易的收入报税时,需要开发票吗? 2. 对于报税我不是特别理解, 比如我个人在线购物的发票可以用于记账报税吗?还是说可以抵扣税之类的?#个体工商户#
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我们集团内有家a公司,以他的营业执照开了一家宾馆,但集团内另一家企业b是小规模纳税人,增值税率低,所以宾馆的收入都入到了b,发票也是以b的名义开的,收入成本在b核算,这样可以吗,有税务风险吗#其他行业#
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老师,我想问下公司是小规模纳税人,然后有个店铺快手店,但是快手店卖的产品没有进项发票,因为是根据快手店的客户下单后,我们叫别的公司代发货的相当于是上架商品去卖,公司没有库存,只要有人下单,就代发货,像这种情况怎么处理,如果公司将快手店的收入申报未开票收入,那成本这块怎么处理?#出纳#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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您好,老师1、电商平台一件代发怎样确认收入,我们是电商平台,销货后,打款给供应商,供应商直接发货给客户,合同里写的是每月销售数据,次月结算开发票,收入和成本的确认是按开票时间,这样合理吗#商业#
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新成立了一个劳务公司,属于小规模纳税人,然后现在想给别人开一些材料费的发票,大概10万左右,但是有个问题这个劳务公司没有进项,就是没有买材料这些收入,能不能直接给人家开卖材料的票?#个体工商户#
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我们公司和医院合作,产品是公司的,销售给医院患者的产品,部分的钱是由先医院代收,客户需要开票的话是公司开,然后医院会收30%的代理费,现在的情况是,医院扣除了30%后的款,要和我们做结算时还要公司给医院开票, 按我的理解是,我们每个月都按销售额去确认收入报税了,如果这样的话我们就算双重纳税了。正常应该是医院给我们开30%代理费的票,然后就是不知道这个款医院和我们做结算的时候要怎么操作好?#房地产#
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老师,请教个问题 我们公司是商贸企业,一般纳税人,专门给给大型超市各个门店供货的,每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的,里面还包含的有些费用,但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额,这个费用金额也不给我们开发票,扣的这部分费用刷卡手续费,她让我们按调整后的金额开票(就是减去所有折扣和费用后的金额)这时候我们的收入就变了呀,那明细怎么给他们开 ,对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了,但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ,还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗?#其他行业#
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我是小规模纳税人,我们是在酒店饭店卖现榨果汁的,然后我们促销员直接现榨卖给酒店饭店的消费者,我们和酒店饭店拿分成,然后我们在酒店饭店卖的果汁,酒店要我们开票。开的明细是西瓜汁,但西瓜我们是临时在超市买的,没有发票,那我们能开西瓜汁给对方吗。#餐饮酒店#
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小规模纳税人公司一直都在是零申报纳税,也没有按银行流水做账报税,现在银行流水打出来了,只有支出和银行利息收入,那第三季度报税该怎么做呢?企业所得税跟财务报表报送该咋填?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢啦!#房地产#
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我们公司是九月份的销售收入十月份开票,但是10月份的开票数据因为实际上是九月份的收入,会计核算上是不是应该9月份确认收入?那增值税纳税申报表上要不要填这个数据呢?填在附表一中未开票销售额吗?那等到10月份把这个发票开具出来了之后又该怎么填呢?#工业制造#
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我公司是一般纳税人,以不含税价格卖给个人一批货,对方不需要发票,结果收款时对方用公司名称的账户打到老板个人账户下,后询问才得知对方是个体户,这种情况该怎么办呢?如果按不开票收入申报增值税,但卖给对方的价格已经很低了#商业#
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刚接触电商这个行业,不了解想请问老师一些问题。收入是否就是能提现到公户的金额?销项税的计算,是否是本月销售开票金额加上提现金额?但是提现金额不是已经包含开票的收入吗?并且,根据上一任会计告知,提现的金额要开进项发票,但是提现的流水不是收入吗不应该开销项发票或者当作无票收入申报吗#商业#
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1.公司是从21年5月1升为一般纳税人企业,主要销售进口食品益生菌,现在我们的客户大多都是朋友介绍这一类,她们大多是个人方购买,极少数是以公司名义购买,我想知道以公司买的我们可以开发票,那个人的怎么办,怎么做账,如果每一笔都入账收入这样的话,岂不是要交很多税。 2.我们还有另一家公司,是小规模企业,经营范围也有销售预包装食品,那如果以后以这家小规模公司开票的话,假如开的都是普票,没有达到征税点也可以吗,没有合同那些,不知道没有合同的话可不可以开这个发票啊#商业#
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