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老师,22年12月份销售费用专票找不到但是勾选认证了, 借:销售费用 差旅费 1688.68 应交税费 进项税 101.32 贷:现金 1790,23年2月份进项税额转出怎么做分录?数额怎么填?所得税纳税调整怎么写分录?#商业#
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房开企业,这个月交了一笔印花税和土地使用税,两个税种一起扣款发生一笔流水。开发阶段土地使用税进成本,录现金流量项目时需要把两个税金的现金流拆开吗(印花进支付税费,土地使用税进购买商品支付的现金),还是一笔进支付的各项税费项目就可以?#房地产#
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老师,公司向个人租车,费用¥10000元,上一年12月份支付租赁费的时候,没有把代扣代缴的个人所得税扣除掉,目前已结账。 正常应该是 12月份 借:管理费用¥10000, 贷:银行存款¥8400,贷:个人所得税¥1600. 到了1月份,借:个人所得税¥1600. 贷:银行存款¥1600。 我们12月份做成了 借:管理费用¥10000, 贷:银行存款¥10000. 本年1月份代扣代缴个人所得税之后,分录应该怎么做? #出纳#
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老师,能给个工资和社保的做账分录吗?(事业单位)。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面,然后从基本户交的(借:银行存款,贷:4001财政拨款收入)。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提,实发,扣个人部分到基本账户。#其他行业#
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您好,我是一般纳税人,在10月对公支付了预付账款,借预付账款25623,银行存款25623,借预付账款55167,银行存款55167,在11月收到了这家公司的发票,金额是69743.38,税额是9066.62,价税合计是78810,不知道怎么记分录?是借主营业务成本69743.38 应交税费进项税额9066.62 应收账款1980 贷:预付账款25623 预付账款55167?#服务业#
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我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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公司预付了一笔货款32112.66,之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师,请教一下这个业务我这样做分录有问题没?#其他行业#
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老师,公司租的厂房因为是新建的,支付时,借方预付账款贷方银行存款。现在3个月了这次能不能一次性摊销3个月的?摊销的分录借方管理费用贷方预付账款。因为前期没有分车间和办公室也没有生产走管理费用摊,后期走一部分管理费用和制造费用。老师你看这样可以不?#其他行业#
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A公司销售部与物流公司F公司签订运输合同,按照合同约定,F公司负责运送一批已经售出的汽车至各经销商指定仓库。请问A公司的该项现金流出应该记到现金流量表中的什么科目?是购买商品接受劳务还是支付的其他与经营活动有关的现金?#初级#
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老师您好,想请问一下当月向客户收取了包装物押金,是应该计入现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金吗?如果当月客户归还了包装物并为客户退回了包装物押金,应该计入现金流量表的哪个科目呢?是计入支付的其他与经营活动有关的现金还是冲减收到的其他与经营活动有关的现金?谢谢!#初级#
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借:主营业务成本—服务费 贷:应收账款 这笔分录是因为去年预收了工程款和支付了一笔服务费都做在了预收账款(同一家公司),今年给客户开了多次发票,余额在应收,然后客户把去年我们付的服务费开了发票给我们,那我直接贷应收账款可以吗,如果不对,正确做法应该是什么呢#建筑工程#
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我们是小规模建筑公司,之前请的代账,今年才开始自己做账,但是20年代账做的员工工资过高,且未申报个税,现在被专管查到说工资与个税差异过大,该如何处理比较好呢,工资大部分是现金支付,无银行流水#建筑工程#
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请问我们公账付给了个人车辆维修费,但是我们公司名下没有车,对方给我们开票还开错公司了,请问这个有什么解决办法呢,是把发票退回,让对方对公转回,让老板自己现金支付还是怎么样,刚刚说的那种方法是比较麻烦的#建筑工程#
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我们公司上月支付了一笔保证金给对方公司,借:其他应收款-保证金-xx公司,贷:银行存款 现在收到对方开回来的农村集体组织收据(內容:合同履约保证金),请问分录要怎么写,是入管理费用还是成本吗?因为我这家公司是属于保安公司的#商业#
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公司与另外两家公司共同合作采购一批货物,另外两家公司把钱给我们公司,我们公司负责采购与销售。 货物已经做了入库,现在这批货已经销售完,要将当时收到的另两家资金归还,并且利润按出资比例三家分。 其中一家公司B出资100w,销售期间B公司拿走了5w价值的货,销售完毕将100w归还并支付其利润20w,同时扣除了已拿的货款5w,那么这笔5w应该如何在分录中体现呢?#商业#
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2 问答题 分值:5 【分录题】2020年12月15日,田公司对现有的一台生产用机器设备进行日常维护。维护过程中领用本企业原材料一批,价值为5000元,应支付维护人员的工资为100元,不考虑共他相关税费。#其他行业#
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请问老师,就是A公司说它购买了B公司一批材料价值10万元,B公司给开了专票,A公司说是现金支付的,让做账做成现金支付,还提供了了B公司签的合同和现金收据。这种情况能做账吗?合理吗?#工业制造#
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我们公司除了公户支付之外,其他的所有费用支出,都是老板转备用金给出纳,让出纳支付,然后每天让出纳列明支出明细发上群, 我想问: 1.老板私人账户或微信转账给出纳的备用金怎么分录?支付的每一笔费用怎么分录?#其他行业#
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2021年6月份,我公司收到一张2020年的发票15000我当成成本入账了,我们用的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整,我的分录是 借利润分配~未分配利润15000 贷现金15000 2022年9月,我们做了审计报告,审计把我的15000调整出来了,说是固定资产。分录该怎么写,该怎么表述?#商业#
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在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
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我想问一下公立学校年底需要做结转吗?那么如果年底需要做结转结转的分录又该怎么做?公立学校的收入大多是在开学期间向同学收取的午餐费营养费。从同学那里收取的午餐费营养费又支付给了学校食堂商家。麻烦可以给我说一下公立学校做结转的分录怎么做吗?#其他行业#
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请问:1.购买别的公司手中的预存卡金额比实付出去的多怎么做分录呢?2、支付不是本司的销售佣金怎么做账和申报个人所得税呢?3、游艇租赁和在游艇上销售酒水怎么纳税申报呢?这算混合销售吗?#服务业#
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