老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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租赁合同期跨年(2022.4-2023.3),2月收到全年跨年租金。已在2月全额确认收入缴纳增值税。1.明年5月是否需要企业所得税汇算清缴调整收入?2.这样确认收入没有按月分摊是否可以。因为前期都是收到款就确认收入没有按月分摊,所以现在分摊也比较麻烦。3.合同约定一次性缴清一年租金,但是实际并没有收到,增值税确认时间为收到款项的当月,是否合理 #其他行业#
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老师,我公司是小企业会计准则,没有合同结算科目,开票收入和按完工比例法确认的收入有差额,在新企业会计准则里这个差额计入合同结算科目 那没有合同结算科目的话,差额计入哪里?强调一下,小企业会计准则没有合同结算,合同资产这些科目!#建筑工程#
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你好,老师,麻烦问你一下,我上个月申报了未开票收入,这个月补开了,请问我现在申报水利基金收入和印花税按什么金额申报呢?本月开票不含税收入132857元,上月未开票不含税收入130158元#运输业#
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期末库存产品800件,其中有销售合同约定的产品500件,合同价每件400元,该产品市价为每件300元,预计每件产品的销售费用40元、税金10元。每件产品的成本320元。 【要求】分析该库存产品期末是否发生减值,并说明理由;如果发生减值,请编制相关的会计分录。#中级#
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A公司是供应商,C公司是采购方,B是中间人,A公司将货物8万卖给B,B将货物18万卖给C公司,但因为资质原因,签合同是A公司和C公司签的,所以C公司直接将这18万货款付给了A公司。现在A公司要求B承担10万×15%的增值税和附加税,同时还需要提供85000的发票抵减收入少缴企业所得税。A公司这样的要求总感觉有点奇怪,老师帮忙看下这个要求合理不?还有B个人想要拿到这10万应该怎么处理?#其他行业#
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2021年11月1日,甲公司与乙公司签订一项服务合同,不含增值税的总收入为320 000元,适用的增值税税率为6%,完工日为2022年4月30日,采用产出法确认营业收入。合同签订日预收总收入含增值税总收入25%的保证金,其余服务款分别于2021年12月31日、2022年2月28日和2022年4月30日各收取25%。乙公司预计该项服务的总成本为250 000元。2022年2月,乙公司实际发生服务成本52 000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为30%,去年年底已经确认32 000元的收入,和结转25000元的成本。请作出2022年2月的发生成本、确认收入和结转成本的分录。#中级#
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经营模式: 1、生产基地对接公司,公司找经销商囤货(生产基地把货直接发给经销商)并给商家送货(公司给12%的返点),和老板沟通后公司把酒发给经销商后确认收入 2、公司市场与商家谈合作,商家上本公司酒水,公司免费给商家做投流、拍摄、开蓝V 3、商家需要购置酒水,公司市场人员制作采购单,经销商把商家需要的货送去 正常流程(商家直接给经销商打款,经销商自行确认收入,但因是本公司与商家签合同,商家直接打款到本公司账户,并给商家开具发票,所以只能本公司确认收入,这与公司和经销商确认收入相矛盾) 提问:我公司应该对商家和经销商如何进行账务处理#其他行业#
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有几个项目的印花税没进行异地预缴,现在补缴的话,要重新申请一份外管证才可以,因为原来的外管证选的合同到期时间已经到期了。还是说我这次就干脆在主体申报的时候补缴就好了,还有必要再申请一份外管证吗?一个项目几百万,这样会不会引起税局关注?#建筑工程#
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老师们,想问下我们公司接甲方合同,再分包出去产品设计、产品零件采购,然后再组装成夹具发给甲方后仍然需要工作人员去现场服务,知道合同履约完成,我们公司的业务是不是属于时段履约,甲方按照时间分批打款,我们收入是按照履约进度确定吗?#其他行业#
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小规模企业,每月是微信支付宝收加工费收入。打算做无票现金收入。借:库存现金 贷:主营业务收入。但客户企业有些是几个名,而且某些公司没有注册的,这些收入也要做申报吗?加工费的成本结转分录要怎么写,印花税如何计算#商业#
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老师,我是电力安装行业的,我们公司签的合同不多,举个例子,2021年4月份签了10万的合同,合同记载分三笔开票付款,2022年5月份最后一笔已开票,收到款,21年我没有申报印花税,22年6月我应该怎么申报印花税?我们公司业务不多,我是选择按次申报的。怎么选择税款所属期起止#建筑工程#
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甲公司于2021年11月1日接受一项设备安装任务,安装期为3个月,合同总收入800 000元,至年底已预收安装费650 000元,实际发生安装费用320 000元(其中支付安装人员薪酬120000元,领用库存原材料200 000元),估计完成安装任务还需发生安装费用80000元。 假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例来确定劳务的完工进度。(忽略增值税) 要求:根据以上经济业务,计算并编制相关会计分录。 (1)预收安装费时(2)发生劳务成本时 (3)年末确认收入并结转成本时#房地产#
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我之前跟一家公司签了半年租赁合同,钱已付,然后还没到期车退了一部分的车,租金按月开票入收入,现在又签了另一个合同,然后这个合同注明上一批签的合同里面退的车的租金不退,抵现在这个合同的租金,但是我之前开票把退的车,开了,现在这个情况发票应该怎么处理#其他行业#
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甲乙双方签订了商品买卖合同,合同总价15万,税率13%。付款方式:货物交付且正式验收合格后,支付合同总价的95%,质保金为合同总价的5%,待1年质保期满,货物无质量问题或质量问题已处理完后付清,若质量有问题,则待质量问题处理完毕并扣除相应款项后支付金额。现在甲方已收到货物且验收合同,乙方已开具合同价的95%的增值税专用发票,即142500元,甲方已支付142500元,请问甲方如何做账?质保金该如何处理?#服务业#
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我是一名兼职主播,我在A平台直播,我每月的工资不能在A平台提佣金,需要与B公司签合作合同才能提佣金,现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税,我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金,商业服务类型公司,是一般纳税人,假如B公司每月收入为60万,主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入?他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的?#服务业#
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我是一名兼职主播,我在A平台直播,我每月的工资不能在A平台提佣金,需要与B公司签合作合同才能提佣金,现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税,我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金,是一般纳税人,假如B公司每月收入为60万,主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入?他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的?#房地产#
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今年1月份缴纳印花做的分录是借税金贷印花借印花1.1贷银存 1.1这个月税务局退了我一月份一半的印花税 我先做的红冲借税金0.55贷印花 0.55又做了一个借银存0.55贷印花0.55 。之后利润表的第3行就不等于4-10行之和了。 受累会调利润表的在接单#初级#
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请问房屋租赁合同印花税是按照月数乘上合同约定的租赁期限所包括的月数为基数计算吗?装修改造工程的施工合同和设计合同是需要缴纳印花税的吧?装修改造工程的施工图审查合同、招标代理业务合同是不用交印花税吧?#房地产#
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库希特公司一辆运输卡车遇到交通事故需提前报废,该卡车原价20万元以提及折旧6万元,材料估计2000元以验收入库,根据保险合同,保险公司应赔偿8000元,企业未该项固定资产计提减值准备。要求,请做出相应的财务处理。#初级#
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老师您好,有个项目之前签了年度合同,约定了全年价格,后面对方供应商说其中两项做不了,并且愿意承担我司转次低供应商的差价。那这个差价收入是计入营业外收入还是直接在我们结算价中抵减呢?会计准则里面有相关规定吗#其他行业#
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张老师您好 有个问题请教一下 我司为物业公司主要成本为员工工资 和保安费 但是销售收入少 所以在去年底的时候把部分主营业务成本转入生产成本 以保证 报表看上去 成本不会比收入大很多 到了今年 转了一部分入到主营业务成本 但是物业合同到期 后面就没有收入了 我们还有100多万的生产成本 请问这个生产成本如何消化掉呢#物业#
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一般纳税人,经营范围有房屋租赁和住宿服务,但不是开宾馆酒店旅店的,主营业务是房屋租赁收入。商务那边签订的有些合同居住期超过一个月甚至一年以上,但签的不是租赁合同而是住宿服务协议,税率也是住宿的税率,请问这样合规吗?有没有什么税务问题?#服务业#
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各位老师好,请问一下,公司本月没有收入,我可以结转工程成本吗?就是材料款,因为公司是分包工程,可是合同没有标明按进度结转成本,之前都是有收入才结转成本的,可是这次没有收入,季报要交很多税,所以问问各位大佬可以结转成本吗?原材料和工程款#建筑工程#
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2021年11月份合同和发票金额8万元,已经申报缴纳了印花税。2022年1月份开具负数发票后,又开具了正确发票8万元。这8万元发票又申报了印花税,但是没有缴纳,现在三月份申报印花税时,又多出来8万元的发票合同要缴纳印花税,请问如何解决。#初级#
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小规模企业,行业软件开发。1人,无工资无社保无资产,只有一笔792.08收入,成本478,税金0.28,财务费用471.71,管理费用59,亏损242.91,请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么?#高新企业#
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