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patience
采集系统的用途是什么,长期使用么 查看全部回复
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夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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曹老师CPA
可供出售金融资产 查看全部回复
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期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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Annina老师
附加扣除一般选择在公司所在地或者自己汇算扣除 查看全部回复
1945
andy老师
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
1264
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
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杨老师
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
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秦枫老师
那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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按照实际发放的工资总额 ,看支付工资的银行存款支出,部分地区按照应发 查看全部回复
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你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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做账的话技术服务费,高企分类进其他费用 查看全部回复
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这是给你们的补助? 查看全部回复
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甘老师
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
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王苗苗老师
不属于 查看全部回复
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安叔老师
不能同时满足 查看全部回复
1869
许老师
可以将证书转移到工作地之后再工作地采集 查看全部回复
2438
是的 查看全部回复
2341
清岚
需要明细到三级科目 查看全部回复
2358
可以先挂在预付账款 查看全部回复
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父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除,也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除,具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。是不是父母有一方已经选择了50%扣 查看全部回复
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出售直接记主营业务收入 查看全部回复
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相当于是研发吗? 查看全部回复
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是农业公司么,购进肥料可以入原材料,领用肥料计入农业生产成本 查看全部回复
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小妮老师
我这看不清这几个字 查看全部回复
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冲管理费用 查看全部回复
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可以按照客户往来、供应商往来设置辅助账 查看全部回复
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不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
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1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
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红字冲了 查看全部回复
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孙老师
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
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厚积薄发
不会有滞纳金,可以累计两个月一起申报 查看全部回复
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系统里没有库存现金这个科目? 查看全部回复
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没问题,前面年度依次补报了就可以 查看全部回复
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银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3601
tammy老师
现代服务行业 查看全部回复
3878
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
venus老师
固定资产投资统计以固定资产再生产过程的经济现象为统计对象,包括建设准备、设备安装、建成投产的全过程。国家进行固定资产投资统计的范围是指全社会固定资产投资。 查看全部回复
3247
张瑞峰
选择企业会计准则已执行新金融工具准则的报表就能看到了 查看全部回复
8248
微尘
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4092
高老师
销售费用-业务招待费 查看全部回复
3741
大宁老师
按照员工入职日期来填 查看全部回复
6278
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
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费用发票不用采集 查看全部回复
5364
梦梦老师
可以记到管理费用里 查看全部回复
5686
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
税务师晓雨
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3211
哈哈老师
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4038
悠悠老师
可以更正。但过期申报,有些地区要去前台(大厅)办理。具体咨询当地税务。 查看全部回复
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采集以后保送了吗?下载更新了吗 查看全部回复
7818
会的 查看全部回复
4194
木言
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
802
杨老师.
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
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你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
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一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
375
李可可
您好 查看全部回复
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补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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首先理解系统报表上每个数据的含义,然后纸质单据和系统数据核对 查看全部回复
1202
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
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开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
你们有实际发生吗? 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
881
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1445
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
646
做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
1163
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
775
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1270
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
1332
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
1196
什么税费 查看全部回复
999
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
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知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
935
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
356
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1349
税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
1626
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1254
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
724
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
974
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1256
可以不用账务处理 查看全部回复
1040
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1260
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1241
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1153
以前年度净资产调整 查看全部回复
1403
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
998
你好 查看全部回复
929
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
716
李凤
代收代付? 查看全部回复
638
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1128
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1118
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
625
如果金额较小的话 查看全部回复
1247
应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1530
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