A公司将价值19*0万的资产抵押给了银行 然后b企业又从银行取得了该资产 现在b企业又将该资产以5*0万的价格给了我们公司 现在又是A公司开了13*0百万的发票给我们公司 这样我要怎么做账呢#其他行业#
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请问公司有个基本户有个一般户,基本户转一般户十万,像这种往来款应该怎么做账呢,两个银行分别做账,一个是借其他应收,贷银行,一个是借银行,贷其他应付吗,但是是一个公司,这样不就是把应收应付弄多了吗#建筑工程#
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我公司是一般纳税人,2021年12月我公司保险服务开了票124906.67元,当月本应确认其他业务收入,但是当月漏做账,没有做其他业务收入。保险公司当月也给我公司打了124906.67。 月底银行对账时发现这笔钱,当时没想起来漏做这笔账,于是就做了一笔分录:借银行存款,贷应收账款,今天核对时发现这笔钱是那笔漏做的其他业务收入,请问这笔账该如何处理。#服务业#
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老师,您好,我想咨询一下关于出纳工作的流程是否是我这样理解的。 出纳首先会审核相关单据,发票—然后会计再查看这些单据的真实性—会计这边说可以付款出纳就可以付款了—出纳不管是收款还是付款之后就是会计根据这些来做账—然后出纳再根据会计做的帐来登记,现金日记账和银行存款日记账。 等到和银行进行对账的时候,就是将我们的日记账和银行对账单进行对账。 对的上,就可以 对不上,又怎么办呢:发现对不上,是不是会计要马上做账,并且出纳马上做银行存款余额调节表呢(银行存款余额调节表只有是未达账项的时候才能做吗?) 那如果不是未达账项引起的问题,还有什么情况会引起这样的问题呢?#出纳#
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老师您好,我是建筑行业,我们开了农民工专户,然后2021年收取了180元短信费和280元的管理费。他应该是每月扣一定的短信费和管理费,不是一次性扣完。但是我在2021年做账的时候直接冲财务费用手续费,没有按照银行的每个月扣除。现在专户账面余额和实际余额对不上。请问怎么调账?#建筑工程#
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请问,现在做三月份的账 二月社保银行没有扣款,但是公司的员工要先扣。我怎么做账务处理呢,三月是不是要计提三月社保,然后再代扣二月社保。需要接单的老师讲解详细下,做三月的账目社保这块需要做哪些账务处理#工业制造#
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公司成立了工会,单独开了一个工会的银行账户,我的问题是,我们做账怎么做?是单独建立一个工会的账套,还是可以在我们公司账套下设立一个工会的科目?如果单独成立账套,是不是之后工会的相关收支开票抬头都得是工会的,不能是公司的?#高新企业#
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老师,我们公司从银行贷款10,然后我们公司把这10借给另一个公司B公司,我们借给B公司的钱记到了其他应收款,B公司每个月把应该还给银行的本金和利息打到我们公司 银行从我们公司扣这笔本金和利息。 银行扣的本金 我们冲长期借款,银行扣的利息我们冲财务费用。 请问我们收到B公司的本金和利息应该怎么做账 挂哪个科目好点,#商业#
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老师,我公司一个员工上月提出离职,但公司已经为其缴纳社保,上月要求该员工返还,收到回单,做账分录为借银行贷其他应付款—个人应付,本月该员工已签订离职手续,请问这笔其他应付款需要冲掉吗?冲掉的分录怎么做呢?#高新企业#
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老师,你好。我想请问下公司从一个银行账号转款到另外一个账号,我做的分录是,借:银存(工行)贷:银存(招商),转入工行的这笔款是用来还之前借的借款的,但是在工行里面没有显示这笔款,可能直接扣掉了,所以我做账就只是做了上面的那笔,请问正确吗?#工业制造#
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公司为了给员工购买异地社保公积金,把员工的劳动关系转到人力资源公司,日常由公司把相对应的社保、公积金、工资都支付到人力资源公司的账户,又人力资源公司代为扣缴个税、社保、公积金及申报个人。请问公司在支付全额社保公积金(单位承担+个人承担)、员工的工资给人力资源的情况下,如何做账。需要把以上费用分别记在应付职工薪酬-工资、社保、公积金名下吗?还是就直接默认管理费用-劳务费,不需要分那么细。#其他行业#
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您好老师,请教个问题,我们有两个子公司都是独立核算的,两个公司都分别向同一家银行贷了款,A公司总计贷了100万(一笔30万,一笔70万)B公司贷了20万,还款日A公司支付了50万,(银行贷款手机后台可以选择公司,实际还清的50万对应是A公司一笔30万和B公司的20万),该怎么做账呢?#服务业#
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公司以前做账只做库存现金,没做银行存款,实际公户有流水,如果我想从2月开始录入银行存款的凭证,财务系统银行存款初始余额是0元,实际登记日记账上月余额是4000元,这样的话银行余额就和科目余额表不一致了,这样怎么处理?#出纳#
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老师,你好!就是比如公司在京东上购买京东E卡(有面值300和500的)开具电子普通发票30000,银行付款30000,送给客户如何做会计分录?那如果是送给员工又是如何做会计分录的呢?如何做账才能合理避税呢?为什么电子普通发票上税率是不征税?麻烦老师辛苦一下,给我解释详细一点。#其他行业#
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公司装修,总共花了20万,人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账,还是按实际银行支付的总金额20万做账呢?21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢?#商业#
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老师你好 ,我们公司贷款100万 ,银行把款项打到我们公户 因为一些原因,又把这一百万从私户转出来还给银行了 。然后银行又从公户放款了一百万给我们公司。我想问的是 我做账的时候显示的还是银行放款一百万吗#出纳#
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1月到4月帐是在代账公司做的 都是这种问题 个税报的是扣除个税前的工资 然后做账又各种乱做 明明工资是银行发的 做的是现金 但是收回来帐银行金额也对得上 我是5月开始申报的 现在到年底了 发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点#房地产#
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10月份的工资表做的应发是10000,扣除社保742.48,实发是9257.52。11月5号发10月工资实际是发放9256。但是10月份社保是和11月份一起扣的单位和个人一共扣除5374.02元。(11月份的正常扣但是10月份的只是扣除了养老和工伤)12月银行实发和工资表一致。这种情况该怎么做账#餐饮酒店#
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