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老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?#物业#
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请问一般纳税人办理注销的时候需要被查账和申报表吗?我们没有欠税。需要提供最近3年的所有原始凭证记账凭证,增值税,企业所得税,个人所得税,年报申报表吗?银行对账单需要吗?银行对账单找不齐最近3年的了,没事吗?申报表们就是都在电子税务局和自然人扣缴客户端打印出来,装订好就行了吗?是由谁来查?我需要把这些资料送过去还是查的人来我这里?#房地产#
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我现在需要打印出来去年7月账上发工资记账凭证的需要的附件:自然人税收管理系统里的个人所得税扣缴申报表。明明已经申报成功了,可是在查询和打印申报记录时它弹出“本地未查询到明细信息”(如图)说让我去税务局网站查,在税务局网站上点哪里能查到?还是在别的哪里能查到?#房地产#
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我们是招标代理公司,现在备案需要提供完税证明;但是我在电子税务局打印的只有一个罚款项目的完税证明。我们公司是0申报,没有交过税。老板想要一份有缴税记录的完税证明,请问该怎么操作?#建筑工程#
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请问发现之前会计申报2020年度汇算清缴时,所有数据都是0,但是申报成功了,现在在电子税务局可以把年度的财务报表补报,汇算清缴的申报表没办法补报,我需要去补报吗?补报资产负债表跟利润表,汇算清缴的套表不补报会引起税务稽查吗?#房地产#
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老师,我现在新接一家一般纳税人的公司过来,然后账只做到了11月份,我现在要从12月份开始做起,那我现在是需要将对方打印给我的科目余额表,财务报表数据录入吗还是怎么操作,我之前报税都是在我们做账软件上面报的,没有去电子税务局申报。#其他行业#
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我在电子税务局上面把二季度的企业所得税申报表更正错误了,就是我一开始的申报是对的,那我现在又再一次更正申报成最开始的数据,这样有没有影响?我第一次申报是需要缴纳税款的,但是我们也缴纳了#商业#
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您好老师 去年的汇算清缴显示“您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况”请问这种情况怎么调整申报表#出纳#
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小规模纳税人财务报表报送找不到怎么办?2023年第四季度申报的有申报记录,2024年我们公司自己吧外账接回来自己做账了,2023外账一直在代账公司,现在电子税务局里面找不到财务报表报送咋办?要是没有财务报表备案那上个季度代账公司咋报送的财务报表,麻烦问一下怎么找到财务报表报送这个项目呢?我们是餐饮行业#其他行业#
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9月忘记计提工资啦,年报申报时才发现,在12月给他补计提啦,年报已申报,也办理啦退税,突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上,现在想更改,可是系统显示年报已经申报啦,不可以更改,这个影响大吗,会影响他退税,或者被查吗#房地产#
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公司21年购入一台设备原值176万,23年提前还款产生留购价100元,因为计提折旧是原值一直按照176万折旧的,收到留购价发票,放到固定资产-留购价科目里面了,23年度财报,资产负债表,固定资产原值就是176万零100,现申报企业年度会算申报表,资产折旧报表,原值填176万,留购价怎么办?因为财报年报资产原值是176万零100#其他行业#
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请教下老师系统的社保申报缴纳流程和各个时间是什么,都在电子税务局操作吗,这个月申报这个月的工资和社保费然后下个月扣款是嘛?比如员工1月份入职,我1月就可以给他登记申报社保然后2月发一月工资就代扣了,也是2月缴1月所属期社保吗#服务业#
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总分机构,我刚刚申请了汇总纳税,且分支机构不就地分摊,那么这样的话,是不是: 1、分支机构所得税就不用申报了?我点进去显示不具备申报资格。 2、总机构,我把两个公司的数据直接加在一起,正常填写“居民企业所得税季度申报表”就可以?还是要总分公司的分别填写?具体要填写哪几张表格?#房地产#
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自然人电子税务局WEB端】业主或投资人可以通过自然人电子税务局WEB端进行申报。首次登录需要通过实名认证,登录成功后,点击顶部“申报管理”按钮进入申报界面,可进行“经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)”、“经营所得个人所得税年度申报(B表)”、多处经营所得个人所得税汇总年度申报(C表)。C表在哪里?#建筑工程#
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老师,互联网销售企业,10月份成立,注册资本10万元,认缴,小规模纳税人,1月份开始申报企业所得税(季度和年报),从成立到现在购买了存货12686.40元,对方开具了发票,这种在企业所得税申报表里,是不是存货处填写 12686.40元,然后这12686.40元是股东借款或者是实收资本呢#房地产#
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老师,电子税务局的社保申报表显示所属税期是上个月的,现在社保扣款缴费是不是变成当月缴纳上月的社保了,所以比如11月计提社保,12月缴纳社保。是这样的不? 还是社保还是按照当月缴纳当月的?#工业制造#
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老师,您好,我们2022年汇算清缴招待费调增后利润总额超过300万了,2023年利润总额一直在300万以下,23年7月到24年6年是不是都不能享受小微优惠,申报季度所得税申报表是不是也不能享受,今年第三季度只能按照利润总额*25%来缴税嘛#出纳#
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工业制造业,今年科技型中小企业入库成功,2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除,税局通知现在可以享受,可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#
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工业制造业,今年科技型中小企业入库成功,2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除,税局通知现在可以享受,可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#
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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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你好,想问下总分支机构企业所得税汇总备案,分支机构今年2月份成立不享受小微企业减免,总机构享受,之前总分支机构都是各自申报缴纳,9月税务那边喊进行备案然后汇总缴纳,我是总公司然后是直接进行更正第二季度所得税申报表吗?怎么进行总分机构的数据申报呢 #出纳#
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在电子税务局申报出口退税的时候,自检的时候提示申报的数量大于代理出口货物证明(20231430100001191201)剩余可使用数量,其中申报退税数量(0.0);退运(0.0),请确认是否存在多退或重复退税情形 #出纳#
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我想咨询一下6月份记账软件里面工资表自动生成了个税,在自然人电子税务局申报个税的时候全部减免了,最终个税应该是为0,但是上个月做6月份账的时候没有注意,现在记账软件挂着的这个个税应该怎么处理吖?#高新企业#
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总分机构型分公司企业,总公司分配企业所得税申报比例,本年累计的分配比例是第一季度+第二季度的分配比例总和吗?还是只是第二季度的,营业收入财务报表上是有数据的,企业所得税申报表是没有数据的,这里需要处理吗,企业所得税申报表这里没有办法填写营业收入#建筑工程#
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家装业务先收款后一个业务5月收款,6月开票,那在6月征期申报的时候账面上就没有这笔数据,因为这笔数据已经在5月完成入账了,但是在6月征期中没有发生对应税率的业务,这部分开票数据正常填在电子税务局中吗,还需要做其他调整吗#建筑工程#
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请教老师我是买方,3月进项已经抵扣,这个月退货,我开的红字信息表,对方已确认,但是红字发票这个月开不出来,7月申报期,申报表附表二填进项转出金额吗,还是等红字发票开出来的时候再做进项转出啊#工业制造#
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老师,我们公司现在是这么个情况,公司已几年没有业务了,但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了,现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况,安排我来接手。我现在手上什么都没有,连税控盘都没有,(仅在电子税务局添加了我为办税人员)后面的工作能开展吗?主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳,从未实操过会计工作,去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#
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