租出去了一批设备,折旧费需每月记入成本,当基本上3个月才开票一次,是不是应该每个月都确认运维费和租金匹配呀?还是可以只确认租金不确认运维费,实际开票再确认运维费?然后以后实际开票又要怎么处理呢?#建筑工程#
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餐饮行业,公司给旗舰店代采购的货物,账务处理是平进平出的,挂了应收,这两天对账旗舰店说有部分货是公司领用的,只是单子还没有做,请问账务怎么处理呢,实际已经没有这部分库存了,领导说进费用。#餐饮酒店#
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我们公司是做赛车服务的。服务过程我们除了赛车服务收入还会另外代替客户付款买东西,中间会赚差价,但是不是每买一件就结算。都是加价登记好,到一定的时间再把这些登记的费用和服务费发给客户对账。请问这账务要怎么处理#服务业#
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单位新建的个煤棚,在建设过程中的所有开支都走预付账款了,只是付了一半的款项,现在已经达到预定可使用状态了,但是一直就在预付账款挂的了,这个账务应该怎么处理?是不是需要先暂估转入在建工程?#出纳#
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全资母公司对全资子公司资金投入3000万元,实收资本3000万元,资产投入1000万元,资本公积1000万元。现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,全资母公司的账务怎么处理,会涉及什么税#其他行业#
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000贷银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 贷银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用?还有运输中的合理损耗,筛选过程中的损耗,出库前的合理损害,这些都该怎么记呢?金额应该怎么分摊呢?最后形成的这些不同的煤型应该怎么提现出来呢?#出纳#
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某员工是A企业员工,现在老板在异地又注册一家B公司。那么员工在B公司周边租用一套房子,是以A公司借款名义来支付上半年租金的,现在呢,用B公司名义支付下半年租金,请问这个账务怎么处理,分录怎么写比较合理#工业制造#
1523
请问在SAP中,一项监控设备于2021年12月入账,2022年1月开始折旧,资产卡片中折旧期间设置为9个月,残值为0,至2022年9月折旧完毕。但是因为又于2023年7月入账一个监控成本到这个资产卡片上,导致资产卡片原值增加,相关会计人员为了一次折旧完毕,将资产卡片中折旧期限改为了1个月。计提折旧后发现提示2022年折旧有问题,又重新将资产卡片的折旧期间设置为1年零8个月(即20个月),又重新计提了一次折旧。这次折旧后发现净值为负值。请问现在该怎么处理?#出纳#
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您好 请问问这个账务怎么处理:公司向客户收取5000元购买商品的运费,这些业务实际发生的运费是4800元,公司当月付给物流公司3000元,还是欠物流公司1800元,请问分录如何提现客户欠款,以及向客户多收的运费和欠物流公司的账#商业#
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甲方(政府)跟大包方签订工程合同,我司跟大包方签订销售设备合同,因甲方欠大包方货款,大包方不付我司货款,现在甲方同意就我司设备部分付款,或通过大包方付款或签署三方协议付款给我司,但大包方均不同意。请问彭老师,从处理账务角度,甲方还可以何方式把款项付给我司更合适?#建筑工程#
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我公司2019年采购原材料和其他器件,用于组装设备,设备一直在调试中,2020年开始计提折旧了。今年税务局发现其中有186万是虚开发票,现在已经把对应折旧冲减了,请问186万要怎么处理?是做营业外支出,然后汇算清缴的时候调增吗?是否不合理?#工业制造#
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我公司预购买国内的一家供应商的设备,但该设备目前在该公司的日本展厅,我公司预计购买该设备,并销售给最终客户,最终客户在韩国的公司,请问我公司报关出口这一块该怎么处理?退税的话该怎么处理?#出纳#
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老师,咨询您一个问题,就是我们公司跟某网络运输平台签订合作协议,规定我们公司先在该平台预先充值,然后通过该平台发布运货条件,平台通过自己掌握的物流信息资源找实际承运商帮我们公司运输,运输结束之后,我们公司通过平台充值的钱把运费结算给实际的承运商,结算完毕之后,我们公司在通过平台申请开票(开票人为平台),想问下,我们公司充值时候的账务该怎么处理,其次在未收到票的情况下结算给承运商的运输费老师,咨询您一个问题,就是我们公司跟某网络运输平台签订合作协议,规定我们公司先在该平台预先充值,然后通过该平台发布运货条件,平台通过自己掌握的物流信息资源找,怎么账务处理,最后跟平台申请开票时,账务又该怎么处理。#运输业#
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甘老师你好,上次有咨询过您固定资产的事,情况是这样的,查账的时候发现,固定资产(机械设备)多加了561元,固定资产(办公设备)少登记了269元,现在找到了原始凭证,想咨询一下账务上如何处理,因为我发现红冲好像更正后库存现金就不对了#出纳#
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老师您好,去年的发票。对方没有及时入账,因为跨年了,不收,今年需要冲红重开一张一模一样的发票,请问账务怎么处理,可以直接是借:应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数,做吗?这样一正一负,就不用调汇算清缴,我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#
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