付款单位一月份税票税率开错,被税务局监控,现在需要将一月份开具的发票退回红字冲销,再重新开发票给我;对方给出的方案是一月份拆账,将六月新开发票和原发票复印件、请款说明加盖税务局情况属实证明,附在一月凭证后面;这样做是否可行#其他行业#
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老师,我想咨询一下我们公司是广告公司,平常费用报销的时候,发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的,我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢?还有就是我们是小规模企业,缴纳增值税的时候要不要计提税金呢?#服务业#
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分公司独立核算,但在分公司相关执照下来之前,总公司已经替分公司支付了一些前期费用,发票开具的也是总公司名字 这种情况下这部分费用还能在分公司账上做吗?是否需要总公司向分公司开票?(但这个情况应该属于没有业务实质不能开票?) 对于增值税来说应该由分公司抵扣进项,对于企业所得税来说最终是总分公司一起汇算清缴应该没差#房地产#
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老师您好,我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多,过去它开票,自产的开具免税税率,金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”,对方抵扣9的进项税,它开销售苗木发票,选1的税率,对方不抵扣。可4.1后,小规模纳税人全部3降0,开票软件开票时,也是选成“出口免税和其他免税优惠”了,才能出现免税税率,其他行业还好说,小规模纳税人销售非自产农产品,也选这个免税税率了,对方也一样能抵扣了,可按照增值税规定,只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊,得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊?#初级#
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我们公司是接的劳务大清包,比如开个10万发票给甲方,其中8万走了专户发工资(包括了很多班组,泥水木工等等),再扣除1万的扣款(其中5千水电费,5千罚泥水班组的款),开票10万,扣除以上款项后,到账一万,这个应该怎么入账?怎么用分录表示这个泥水班组扣款跟水电费?#建筑工程#
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例如我们代收水费一业主收了270元,实际给供水公司250元,供水公司开的是总业主的供水发票1000里面包含此业主250元水费,交270的业主要求开票,我们怎么能把票开出来实际250已经支出只盈利20元#物业#
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现在疫情期间月结无法开金税发票怎么办?系统已经自动跑了 借 应收 贷 收入和销项税的凭证,收入要确认在本月,预计下月才能开票。申报的时候是先写在未开票收入栏进行申报么?下月开票之后再正常申报,把未开票收入填写的金额用负数冲回来? 还有出口免税的部分,平时开零税率普票的,也是先填写未开具发票下月重新填写冲回么? 还有啥其他方法么?#房地产#
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老师 请教一个问题 我们2021年发生了贷款利息费用的业务 当时的会计没有开具发票,但是已经全部入账了 借:财务费用 利息费 贷:银行存款 现在我来了以后银行给开具了2021年整年的财务发票 我现在需要怎么处理 银行开具的是普票 #其他行业#
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小规模后勤服务公司主营业务给某食堂供货 每天采购食物原材料(蔬菜肉粮油等)销售给某食堂,需要销售开票给对方 但是部分蔬菜等没有采购发票,(批发市场摊贩采购)每天都会采购 一个月下来金额较大。如何入账 如何税前扣除呢#房地产#
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就是以前年度公司卖出了一辆小汽车,卖给个人,也开了发票给个人,这张发票当时入账,直接入了主营业务收入,没有清理固定资产可以怎么修改。 就是卖出开票的这一步就不用修改了,直接调整清理固定资产,清理净损益就可以了是吧#其他行业#
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1.我们公司才把外账拿回来自己做,但是他自己最后的财务报表和申报的对不上(利润),这个应该怎么处理呢 2.外包人员我们要求他们代开普票回来,这个代开发票产生的税,我们这边可以凭完税证明进行入账吗?#服务业#
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想请问一下,我们公司是餐饮行业在筹建期间,发生的一系列采购,建材费用都没有开票回来,钱是股东以认缴的名义存进对公账户里取备用金这么拿出来用的,今年应该会开业,目前只有这两个月拿了一些固定资产的票回来,前面的会计都是零申报的,等后续开始经营了,我是不是也只能把有票的支出入账,没有票的支出我要怎么处理呢?#餐饮酒店#
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小规模纳税人第一季度开了一张发票,因为打印机问题,发票打废了,但是开票员忘了作废,本月才发现,然后开了一张红字发票,但是这个发票已经缴税了,4月份开始,小规模纳税人普票又不需要缴税了,那这个情况该咋整啊#服务业#
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公司是属于一般纳税人,提供技术咨询的公司,21年为了使利润控制在标准内,于12月暂估了一笔75w的成本,今年收到一些去年入账为预付款的成本票60w左右,发票开具日期是20年,我这月入账冲了预付款,我应该怎么做账务处理才能降低21年的利润呢?谢谢#出纳#
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老师,您好!这个连续12个月不超500万,是说的开票金额不要超了500万吗? 新政策来喽[旺柴] 重要通知: (1)小规模1%的征收额这月底结束 (2)小规模没有45万的限制,不管开多少普票都是免增值税的 (3)但要注意连续12个月不要超500万,专票还是要交税的。 #餐饮酒店#
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老师,您好我想咨询一下,去年12月份因为我开票开超了,导致公司缴纳6w.税款,今年1月份冲红,但是我又重新开具发票了,老板意思是:想把这笔钱退回来,打算4月份只冲红,5月份退税,请问能否退税?手续流程是如何?,管理员会不会查?因为是接兼职的,现在弄得挺麻烦#出纳#
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我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
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您好,住宿酒店微信付款单位是“华住酒店管理有限公司”,酒店发票名称是“温州XX投资管理有限公司”,这种收款单位与开票单位不一样的发票正规吗?好多酒店这样,酒店那边解释是加盟的,所以不一致。但是就会计上来说的话,不是收款和开票的是一致的吗?#餐饮酒店#
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各位老师麻烦问一下,我们是分公司做账,去年暂估成本入账之后,现金流和利润是负的了。现在发票到了,但是总公司说现金流和利润不支持付款。但是如果不付款的话,我们的利润和现金流不就是正的了吗?#出纳#
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您好,我单位是物业公司,经营范围没有装修装饰这一项,开票也只能开6%服务费,现在我们单位跟一个租户签订了装修合同,帮他们装修,那这个装修收入可以开服务费的发票吗?合同签订的是装修合同。#物业#
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老师 我们公司借了别的公司一笔钱 还得时候还给私人账户了 并且是和利息一起付的 对方也不会给我们开利息费用的发票 这笔支出我要怎么做 本金和利息一笔付出去的,利息部分, 没有发票 怎么才能合理入账#其他行业#
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2022年度,营业收入为200万,其中增值税普票开具:100万,增值税1%专票开具:100万, 全面成本发票:50万, 公司人员工资开支:36万, 账面利润:114万, 需要提取所有利润,公司需要缴纳的税种和税额共计是多少?需要把所有利润提取出来是不是还要交红利所得税呀?#工业制造#
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请教各位大佬,以前年度在6月份测试开了一张普票,忘了作废,跨月后红冲的。但因为跨月了,只能季度报先报税款交了,7月作废后没有做重新开票,多交的增值税和附加税一直挂在掌上,就几块钱,,要怎么操作比较好,一定要去税务局做退税吗?#服务业#
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单位开专家评审会,评聘一名专家。专家代开普票含税收入为12634元,专家自行承担税额125.09元。那么单位给专家申报个税的收入,是填写12634元吗?还是不含增值税收入的12508.91元?若是填写收入12634院那么扣除个税2021.44元,专家到手为12634-2021.44元吗?为什么我们相同经营性的公司,让专家开具1千的普票,单位申报1千的收入,专家到手也是1千?这样合理吗?这样操作个税是否进入营业外支出?#房地产#
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公司是一般纳税人,有一个简易计税项目,2021年12月开发票的时候税率应该开3%,但是开错了开成了9%。 2022年1月底才发现问题,然后1月份报税的时候是按9%申报的增值税和附加税。因为按3%申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9%计提税金吗?#建筑工程#
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老师,我想咨询一下,去年10月对方开的增值税专用发票,由于我们的业务人员把发票弄丢了,一直也没找到,对方公司就给在A4纸上打印了一张,盖的对方公司的发票章,去年没入账,今年还能入账吗?如果不入账,增值税发票平台上,会一直有这张发票,怎么办?#商业#
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您好,我们对A企业有320000的应付账款,后面扣减了6152.07,实际应付账款为313847.93元。后因差错付出了320000元。因应付账款倒挂,我们把借方的6152.07的应付账款调到了其他应收款里。然后我们找A企业要钱,他们要求我们开票,我们开了一个6500的发票(税率为6%),请问怎么入账调账啊?#服务业#
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我们公司从2020四月有以租赁形式购入固定资产设备,总金额是720万,2020年360万,2021年180万,2022年180万 那这个设备款发票尚未开具,2020年和2021年已付款,尚未开票,那我这边是要到按月入账还是三年一起入账?固定资产摊销要怎么摊销从什么时候开始摊销? #其他行业#
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我2021年12月从记账公司接手的,年底查账过程中发现2020年有发票重复入账多记了成本,我做了以前年度损益调整,2020年财务报表上利润是负数,但是调整后应该是有利润的,是没交税的,那这部分我现在要怎么补报企业所得税?#运输业#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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老师你好,21年12月分我们发生了一笔劳务费,当时款已经支付了,开具的是收据不是发票,后来因为金额较大收据就没入账,一直等发票,今天发票开回来了,但是开票日期已经是22年了,这样有影响吗?还可以入再21年的成本里吗?#出纳#
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一些费用没有发票的要怎么入账?例如一个员工在上家单位未做满三年,其单位替他支付的考证费两千元要跟他拿回来,现在这个公司支付了这笔费用但没发票,要怎么入账?还有像行政上购买的看望受伤员工的水果篮也只有收据#工业制造#
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