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王苗苗老师
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
929
谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1473
李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1226
patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1393
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1110
安叔老师
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
1305
tammy老师
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1341
andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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木言
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
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做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
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退的是什么税 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
1673
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1198
张
错账有没有跨年 查看全部回复
1336
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1471
你是怎么输入的? 查看全部回复
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你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
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之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
853
那车子在谁的名下 查看全部回复
1119
返还的性质是什么? 查看全部回复
1253
刷谁的卡 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1775
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
预缴什么 查看全部回复
1584
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1343
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1670
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
你们是什么业务 查看全部回复
933
你们从代账公司交接的手续有吗? 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
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隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1297
是什么会计制度 查看全部回复
1624
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
2152
Leaf
公司买酒 借 销售费用 dai 银存 查看全部回复
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借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1220
两笔账可以合在一起吗,可以 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
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燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
1250
你好 查看全部回复
1950
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
杨老师
现金存到银行吗? 查看全部回复
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1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
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你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1490
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1363
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同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
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计入差旅费 查看全部回复
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多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
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同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1043
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1192
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
927
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2749
可以参考一下 查看全部回复
1867
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1281
设备是租用还是什么 查看全部回复
转到财务费用 查看全部回复
1565
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
是哪里的企业 查看全部回复
1556
是抖音扣款么 查看全部回复
3531
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
860
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1871
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
公司是收到房产么 查看全部回复
1526
知道收入和成本费用么 查看全部回复
1005
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1354
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1906
是支出去还是收到 查看全部回复
1552
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