老师好!我公司前期确认收入时做了未开票收入,如今工程结算,打算开票时发现前期未开票收入确认多了,导致多交了税款,现在开票金额小于前期未开票已交税金额,那账和实际缴款的差异如何处理?#建筑工程#
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施工单位申请支付施工工程费95%(630万),实际暂时银行转账支付300万,收回施工工程社会保障费30万,房地产企业,麻烦老师帮忙看看怎么做会计分录,跪谢。这个项目已经结算审计完。感谢感谢。#建筑工程#
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服务性公司,与客户签约每月月租100元,但每次客户付款的时候,把因为付款而产生的银行手续费4元,从付款金额中扣除,实际打款到我司账号是96元,请问:1.开票金额是96元还是100元呢? 2.如果开票金额是96元,如何做账呢(前期已做借应收账款100元的账务处理)?3.如果开票金额是96元,给客户的账单是100元还是96元呢?#服务业#
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老师,我司是建筑公司,每月结转成本是按照开票收入/合同总价这个比例,再乘以预计总成本去倒推成本的。我实际的成本票比按比例结转的成本多,那么填企业所得税A表的时候,成本一栏是按比例结转的金额填写呢?还是按这个工程已有的所有成本金额填呢?#建筑工程#
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建筑行业开9%的工程发票,假设100万的合同金额,十万版的发票是应该开十张数量0.1含税总额100万的发票,还是说可以开十张数量1总额10万的发票?我拆分了10个0.1开开票有几分钱尾差应该怎么搞啊?和客户沟通让多付几分钱嘛?#建筑工程#
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就是中途接进来的一家账,然后是公司上月支付一笔维修费,上月支付本月开票,然后本月收到票了,但是之前的会计没有做一笔银行付给这个公司的钱,就是之前账是给别人做的,然后她没有按流水做,拿回来,然后有票了,但是没有那一笔的应付账款#其他行业#
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老师问下,我们工程项目不大主要和别人建筑项目其中一小部分,不锈钢材料这块我们负责的,工程项目名称需要分那么细?,有的开票她们也没备注不知道哪个项目,那进来的材料就直接做工程物资,不分哪个项目,可能进来的物资分好几个项目用#建筑工程#
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老师你好!是这样的,我们是物业公司,然后7月的时候供电局就有个政策是减免4-5电费的10% 。然后7月我们收到的电费发票是13w,我们银行实际支付11万。2万的减免金额里面1万是我们公司自己的,1万是业主的。业主减免的1万,我们是在8月收费用的时候,在通知单直接收取减免后的电费。我想问一下就是减免金额中,在7月的时候付电费,我们是把2万的减免,都挂帐到 其他应付款-电费减免,然后转出公司的部分是计入其他收益吗?因为开票的是专票,减免部分的进项税额可以抵扣吗,还是要转出进项税呢?#其他行业#
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供方开给我们的增值税专用发票,在购买方信息栏填写开票信息的时候,地址、电话一栏:后面内容填成了,地址:xx省xx市 电话:000-0000000这种格式,且开户行及账号一栏:也写成了开户银行:xx银行xx支行 账号:0000这种格式,影响发票使用吗,需要退回吗#出纳#
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老师,我司是建筑公司,甲方想要给我公司打预付款600万,让我司开票,此项工程还未开始,没有成本票进来,那么月末怎么结转收入和成本?我司采用小企业会计准则,未用到工程结算科目,用的是主营业务收入。#建筑工程#
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老师我们公司要开发票 项目内容属于配套基础设施建设项目 我们的经营范围里有对外承包工程,土石方工程,住宅水电安装维护服务。请问这个开票应税项目应该填什么?我怕开超出了经营范围,但是又不知道该选什么应税项目填崽发票上#房地产#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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我们刚成立了一个建筑合伙企业,经营范围的许可项目是:施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程施工。一般项目是:对外承包工程。5月份维修了一项工程-修护墙,工期从开始到结束都在5月份,但是7月份才开票,工人都是临时招工的,工程结束就解散。那我申报工人个税的时候应该申报在几月份呢?我开票的名称是建筑服务-修护墙吗?税率应该选多少呀?我们接下来想承包村里铺路的项目,我们的经营范围可以做吗?#其他行业#
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老师 我有一个问题想问一下。 客户付给我们运输费用 从桂林银行入帐。 我给对方开票 销售方开户行这里 我没有更改为桂林银行 是之前在用的中国建设银行 发票给客户电子邮箱发送过去了#其他行业#
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这个我感觉比较危险。我的母公司做了一份假合同,购买我的商品,然后他们去银行贷款,银行通过放贷从母公司账上把钱划到我公司,然后我公司又把钱划到另一个公司账上,问题是这个收到的钱不会开票过去。这怎么入账?#其他行业#
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合同含税金额是30万,合同上对方要求开9%的专票,最后因为是小规模纳税人实际只开了3%的专票给对方,但开票总金额还是30万,其中这6%的税差,对方直接在工程款30万里面扣,对方就少付了这个6%的税差额。这种方式是合理的吗?如果合理,如何做会计分录,把应收款差额这部分冲平呢?#房地产#
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我们之前用一个个人账户当做公司私户经常跟公户有往来,收的一些不开票的工程款,都放在这里,然后有时候公户需要钱就转进来。但问题是这个人现在又做包工头,所以我们转工程款给他,户名是一个名字,虽然账号不一样。#建筑工程#
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我们公司从银行贷了一笔款,要以贷还贷,但是银行有规定贷款用途不能用于还款,银行那边建议我们把做一份购销合同,然后把钱转给个人,再由个人还掉借款,现在的问题是转出去的钱无法开票,请问这笔钱要怎么合理的操作?#其他行业#
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建筑企业,2012年底根据工程进度确认了450万的收入,一直没有收到款项和开票,直到今年2022年5月出来了结算值要准备开票结算,结果发现多确认了200万的收入,十年了,现在调整还要通过以前年度损益调整吗?请老师指教,谢谢#建筑工程#
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建筑劳务公司4月份开出劳务发票,工程实际上是1月开始的。现在5月份甲方不回款,要分5个月代发工人工资,并且是公户转账一次性发放。请问应该怎么做账,4月开票了要全部确认收入,还是分摊。甲方一次性代发5个月的工人工资应该怎么往每个月分摊成本#建筑工程#
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我们是建筑公司,付材料款20万,货到已领用,对方未开票,我写的会计分录是借:工程施工-直接材料-暂估 贷:银行存款,下个月如果票到了,红冲这笔分录,再计入借:工程施工-直接材料 应交税费-进项税额,贷:银行存款,这样对吗?#建筑工程#
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请问建筑行业的各位大佬们,我们是接的大劳务清包工程,只做了劳务,劳务包含了各种班组(木工,泥水等等)甲方统一付工程款给我们比如100万,开票过去100万,实际到账只有20万,其中80万给了其他班组做工资表,这个要怎么做账,而且要体现出给了她们每个班组多少钱??谢谢大神#建筑工程#
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老师,我们公司接了一个包工包料的工程,现在要给甲方开票,开的是9个点的工程服务费。 还是给甲方开票要分开内容开呢? 但如果我们公司购买的材料开的是13个点的专票。请问,我们给甲方开9个点,进项是13个点,可以按13个点抵扣吗?#建筑工程#
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老师,我们公司收到200多万的工程款的票,跟对方签订合同内容属于包工包料的那种形式,对方开票公司没有人员,平常会在账户里面请的临时人员或者长期服务人员发工资,但是不买社保,对于这种情况我们公司应该怎么规避完善这个事情呢?#商业#
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个体工商户,签了合同交房租,对方要给我们开票,但是要求我们打钱的是对公账户,我们没有对公账户,不是说个体工商户可以不是对公账户吗?对方说要求签合同的公司和打钱的一样,那我们不办对公账户,用个体工商户的税号和法人的个人银行账号,对方可以开票吗?#个体工商户#
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我们是做电商的,客户购买的产品,这个产品是直接通过第三方厂家发的货,销售人员给厂家转的钱。我们中间没有库存,产品也多样。例如,3月厂家还未给我们开票,我们暂估成本吗?借:库存-暂估,贷:银行。再借:主营成本-暂估,贷:库存吗?我们收到的钱不需要付出去,前期货物是由厂家代发,已给厂家钱了#其他行业#
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客户通过我们平台购买的产品,这个产品是直接通过第三方厂家发的货,销售人员给厂家转的钱。我们中间没有库存,产品也多样。例如,3月厂家还未给我们开票,我们暂估成本吗?借:库存-暂估,贷:银行。再借:主营成本-暂估,贷:库存吗?#其他行业#
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请问一下各位,我是甲方公司,原本工程款100万,已经付给乙方公司60万的工程款,然后乙方公司注销了,债权转让给了丙方公司,我现在要把剩下40万的款付给乙方公司,但是乙方公司已经无法开票了,我这个钱怎么付,乙方票怎么开给我?#房地产#
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公司成立了工会,单独开了一个工会的银行账户,我的问题是,我们做账怎么做?是单独建立一个工会的账套,还是可以在我们公司账套下设立一个工会的科目?如果单独成立账套,是不是之后工会的相关收支开票抬头都得是工会的,不能是公司的?#高新企业#
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老师有一个老板,他与一个股东在市区成立了一个小规模纳税人的公司,他是法人。他又在两个县分别成立了个体工商户。都是手机行业,现在我不晓得怎么做 这个公司在各个供货商那里把机子进货回来,再转发给下面的两个个体户手机大厅。让两个个体户大厅进行销售。 公司进货的时候很少用对公账户付款,基本都是用法人各大银行个人账户付的款。也都不开票。 销售了手机,有了货款。货款也会汇款到法人的个人账户,没有打入公司对公账户。我不晓得怎么报税#商业#
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建筑业,2020年年中成立,2020年度未开发票,2021年1月开了发票,上一个会计做2020年度汇算清缴时,把2021年1月开的发票做进2020年度汇算清缴里的,这是按照权责发生制来填制的吗?2021年除了1月,其它月份未开票,今年1月份又开了发票,实际上工程款是属于2020开始的那个项目的,现在做2021年汇算清缴,营业收入那儿不知道怎么填,是填今年1月开的发票金额,还是天2021年1月的发票金额,但是2021年的发票金额,上个会计是把它填进2020年度的汇算清缴里的。#建筑工程#
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