您好,请问改动了去年12月的增值税申报表,需要更改今年所得税年报申报表吗?增值税无票收入税额多算了200多,收入少加了200多,申请了增值税退税,那收入可以加在今年收入里吗?还是必须改所得税报表呢?如果不改所得税报表税局会不会找呢?#物业#
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老师,我是新办企业,小规模纳税人,广告行业的。我是3月15日核税种。我们1月至3月份还没有开始经营,没有银行流水,没有开具发票。没有认缴注册资本,还没有开始建立账。一季度申报所得税及财务报表要怎么填数据呢,填写0的话审核不通过,不能申报。报表要怎么填写。#服务业#
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想问下如果因为年报没有报然后异常了,该怎么处理呢,他说让我带报表去,但是一直是没有经营的情况该怎么办呢。难道都填零嘛,因为工商年报异常,20年列入的,他说不允许填零,我该怎么处理呢,税务登记怎么知道自己有没有做税务登记呢#工业制造#
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要求:1、针对资料1,不考虑重要性水平,判斯注册会计师是否需要对2020年度财务报表提出审计处理建议?若需提出审计调整建议,请直接列示审计调整分录。(不考虑所得税、期末结转损益及利润分配的影响)。。。2、针对资料2,指出 D 注册会计师执行函证程序的不当之处,根据各回函情况指出 D 性册会计师应当分别实施哪些重要审计程序?。。。3.若W公司内部控制存在严重缺陷,请分别分析注册会计师能否依赖下列证据,并简要说明理由。①监盘客户存货形成的记录。②对行业成本变化趋势的分析③管理层声明书④律师提供的声明书⑤会计记录#注会CPA#
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老师,我们企业要做做申报高企,需要每年的收入有增长,现在我们需要改账调整之前确认的一笔收入,这个收入是真实在20年度发生的,因为某些问题确认到了21年,现在我们需要在账套里面录入20年收入,冲减21年收入,更正20 和21年度的所得税申报及其年报增值税申报,这个账务处理应该怎么做呢?#高新企业#
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金蝶里面供应链和总账都对上了,但是存货收发存总表里的总金额,再加上总账里面的生产成本原材料金额(在制品金额)再加上存货跌价准备 跟 金蝶财务报表上的存货金额对不上,前面加起来的金额比报表上存活的金额多了 以前月份都是能对上的😭 然后我查到有一张车间的挑拨单跟差额很接近而且这张挑拨单只有调入仓库没有调出仓库,会是这个调拨单造成的原因吗#工业制造#
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老师你好,我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样,然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填?如果是按审计的填,那审计报表中我们的折旧,我们21年是21万,审计是22万,那我账面金额和税收金额都填21万吗?#其他行业#
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我们固定资产进行了评估调整,21年固定资产原值由年初的505788.8到了年底504160,请问汇算清缴表中1.资产折旧表原值填哪个数,还用调哪个数 2.汇算清缴还用调整资产评估这一部分么,如果用,填到哪里#工业制造#
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老师,我们公司属于小规模纳税人,做年终汇算清缴的时候,填写职工薪酬调整明细表, 工会经费支出,我们21年计提的工会经费是9872.63实际支付生的工会经费也是9872.63,但是在21年查账的时候发现,20年的工会经费少计提了一笔1926.76,就在21年补计提了一笔20年的工会经费1926.76,这就导致21年工会经费的账载金额变成了11799.39,实际支出工会9872.63。 我现在在填写所得税汇算清缴职工薪酬这张表的时候,工会经费这栏 账载金额和实际发生金额我是应该填写21年实际发生的9872.63这个金额吗?#其他行业#
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请教群里老师一个问题,总分公司,分公司非独立核算只申报财务报表没有企业所得税报表,总公司在汇算清缴申报财务报表时需要汇总分公司的一起报还是单独报总公司的?因为分公司财务报表也有年度申报#其他行业#
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请教群里老师一个问题,总分公司,分公司非独立核算只申报财务报表没有企业所得税报表,总公司在汇算清缴申报财务报表时需要汇总分公司的一起报还是单独报总公司的?因为分公司财务报表也有年度申报#其他行业#
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去年的财务报表已申报,现在做汇算清缴发现去年的研发费用直接投入材料太少不合理,可以把去年领用材料挑出一部分做研发费用吗?去年领用材料已全部销售结转成本了,可以直接12月做一笔调整分录吗?#高新企业#
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报企业年报的时候这样提示,我们公司营业收入1281795.02,招待费用174576.01,表A105000业务招待费支出账载金额是174576.01,税收金额怎么填,职工薪酬的账载金额和税收金额是填一样的吗#初级#
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您好,21年汇算清缴做完了有退税,我调整以前年度损益,那申报21年资产负债表年报的时候应交税费的期末余额需不需要把退的这部分金额减去申报呢?利润表年报申报时所得税费用本期金额这边需不需要减去这部分金额呢?#服务业#
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21年财务报表年报的时候,发现之前月报12月份报上去,这个财务费用和利息费用是一模一样的金额,结果看明细账还有个手续费应当是不一样的金额,可以直接修改回来吗?我之前填的是78778.3,两行都是,其中财务费用手续费这里是1052.72#工业制造#
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您好,咨询下填报企业财报年报问题。 我公司21年通过以前年度损益科目调整过一次20年的其他应付款,之后几个月利润表净利润和资产负债表未分配利润一直有这部分金额的差额,那我今年申报年报的时候,需要把负债表的其他应付款年初余额更改一下吗?还是直接按照软件出的负债表金额填写呢?如果按软件的财报填写两个表对不不上没关系吗?#服务业#
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去年误把费用记成预付账款,现在发现该怎么调回,去年的年报已报[晕] 原分录为: 借:预付账款 贷:银行存款 正确的分录应该是: 借:联办费 贷:银行存款 请教一下这个跨年度该怎么调整,谢谢#其他行业#
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1.汇兑损益和银行存款利息收入导致的财务费用负数也就是增加了利润要交企业所得税吗?不交的话汇算在哪里调整呢? 2.汇算工资薪金纳税调整表里面的工资薪金账载就是应付职工薪酬-职工工资的贷方金额,那实际发生额是借方金额吗?我们单位是当月计提下个月发放,有老师说如果在汇算前发了这笔工资那实际发生额就可以跟账载金额写一样的?税收金额也是按照这个道理如果汇算前都发了那就写账载金额一样就行了是吗? 3.基础社会保障金额就是公司承担的社保部分对吗社保费我也计提了也是下个月缴费那这几栏要跟工资一样的填法吗?#运输业#
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之前是代账公司在做 我这里只有之前报表和一部分账 现在我在报年报 我把数字都填上去之后显示我要补4千多的税 看了下好像是因为这个工资薪金支出的账载金额计入了纳税调整金额 为啥这个工资最后就要调增补税呢?求大神解答#商业#
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老师,之前我们公司收回的外账现在才发现1-12月,每个季度季报利润都是预估填列,且利润表就填了收入和成本,和最后移交给我们的利润相差60多万,这个我填年报应该怎么填呢?或者应该怎么处理呢#服务业#
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