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Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
1378
王苗苗老师
这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3855
wam
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
2872
杨老师
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4979
patience
为什么个人向公账转款 查看全部回复
1674
andy老师
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2708
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2649
李伟老师
是的 查看全部回复
2998
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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你们不是代收押金么,是通过什么收取 查看全部回复
4433
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3257
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2949
工会的帐(经费收支的)一般年末做决算时,一次性结转就可以,不必月月结转。如果有经营业务的就要按月结转了,涉及到税费,利润等等。 查看全部回复
5999
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2607
好的 查看全部回复
1905
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2651
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1800
稍等 查看全部回复
1833
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
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不用动B的 查看全部回复
2065
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2725
你是借入方么 查看全部回复
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计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
1980
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
3812
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
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为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3876
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1816
是财政拨款的dai款贴息么 查看全部回复
1778
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3145
甘老师
对 查看全部回复
2809
安叔老师
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2167
商品到货验收了吗 查看全部回复
2879
1550
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2062
可能是社保公积金支出 查看全部回复
5559
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2743
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1529
银行利息么,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1900
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3779
第一个处理是对的 查看全部回复
2328
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
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厚积薄发
主要看看学校有没有支配该笔收入的权利 查看全部回复
1977
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2781
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2147
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1892
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
1968
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2587
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1853
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2155
一般无条件的捐赠都是要及时确认收入的 查看全部回复
2175
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
2986
办公用的吗? 查看全部回复
2652
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3036
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
其它收入是指什么 查看全部回复
3376
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2373
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2772
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3820
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2914
赠送的电脑手机和账号后期会收回吗? 查看全部回复
2644
不是无形资产 查看全部回复
2884
云峰老师
您好,属于广播影视服务,税率为6% 查看全部回复
2485
项目回款的税收指什么 查看全部回复
2757
借:所得税费用 156.22 dai:应交税费-企业所得税156.22 查看全部回复
3150
在的 查看全部回复
3520
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2378
是什么时候确认收入的 查看全部回复
3963
正在看 查看全部回复
4043
么允价值变动收益=258一249=9万元 查看全部回复
1549
待报解预算收入是税务局退税的专用账户 查看全部回复
3301
4931
借 其他应收款-保证金 dai 银行存款 查看全部回复
1721
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2046
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2697
拍个照片看下 查看全部回复
2163
一般情况下是退税 查看全部回复
2148
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
2212
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(红字) 查看全部回复
2130
借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3712
同学你好 1、借:银行存款 dai:财政拨款收入 2、借:资金结存—货币资金 dai:财政拨款预算收入 查看全部回复
2106
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10801
在汇算清缴时,如果账务上没调整,只是因为帐税差异调整的话,不用做账务处理。如果调整后涉及到企业所得税时,需要做账务处理。 查看全部回复
4000
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3304
可以用比例,收入成本比 查看全部回复
2945
燕子老师
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4189
车辆在购入时,车牌和车辆本身都计入固定资产的,这些处理都按照固定资产账务处理 查看全部回复
4800
需要并入一起申报的 查看全部回复
2141
同学你好 1、把收入分下类别,也可以具体到产品,看领导要求 2、然后把预算数要过来 3、把实际数要过来 4、实际除以计划=完成率 (实际—计划)/实际=超过或不足的比率 查看全部回复
1904
会计收入 借:应收账款/合同资产 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税(销项) 查看全部回复
2739
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3941
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
4215
同学你好,咱们用什么支付的,dai方就记什么,咱们是用什么支付的? 查看全部回复
2355
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