我们的利润是负数,但是有现金,需要分股利,我每月需要分配,拟做了分录1-把本年利润转入未分配利润,2-借利润分配未分配利润,贷应付利润…个人3,借应付利润个人,贷现金,请问这样对吗?#其他行业#
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您好,请教几个问题,1:我公司售出一件商品,目前用个人收款码,现购买方需开发票,那这批商品的款项是打款公帐还是转私人吗?2:关于交税方面的问题,比如我公司现采购一件饮料,成本100元,售货方开了100元的购货发票,现我公司以150元售出这件饮料,并开发票150元,那我公司需要缴纳其中50元的税款吗,成本100元和进项发票抵扣掉,剩下50元是我公司应缴的税额吗,还是这50元也可以抵扣呢,是怎么抵扣呢 ? 3:我公司打款50万,钱不够,用公帐贷款了20万,现金账转入了30万,凑齐打款,那这20是直接从现金帐一次扣除,还是每月公帐扣除本息,再在现金账每月一笔一笔扣除呢?#出纳#
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老师,我是电商企业的会计,公司刚开了天猫店,在刷单,刷单模式是个人A、B、C等从天猫店买产品(公司账户产生收入),然后公司再把所有刷单的总金额打给运营,运营再分别退给A、B、C等个人。这种情况怎么做账?分录怎么写?是记往来款还是无票收入交税呢?#商业#
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前辈,请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,贷应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 贷其他应收款(个人部分) 银行存款 我总觉得哪里不对,我好累#建筑工程#
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公司是第三方平台小程序,这边的收入是客户扫入待清算商户,再有待清算商户提现到公户,提现中间会有手续费,这样公户里只会显示是商户转入,不显示某个人,这样在做账的时候的未开票收入的分录是借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入-未开票收入,这样还需要明细一下是通过哪位客户个人转进来的详细写明细吗? 还有另一种是财付通微信扫入,微信的手续费在转入到公户的时候微信已经扣除不会显示在公户里,清算商户会显示在公户里,这样微信的提现公户收入例如300,到达公户就剩280例如,那在算收入的时候是按300还是280作为主营收入,手续费在公户体现不出来,微信这一块手续费怎么来弄#其他行业#
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小杨是湖南永州人,2017年大学毕业后在广州的一家单位从事法务工作,已经工作快的健康一年了。小杨和男友想在广州买一套属于自己的住房。经过慎重考虑,小杨选择了一套价 保 值200万元的商品房,两个人凑齐了首付款,其他的房款想申请住房公积金贷款,这样贷款 利息会少一点,家里的负担也轻一些。业务机 思考题: 小杨能否申请住房公积金贷款?为什么?#房地产#
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12月公账转出一笔26万的款项,现在还回来了,我冲红12月的改成其他应收款,然后平账,为何会计会删掉冲红的,不改。这样其他应收和应付,不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录,图二是收到26万的分录,是同一个人。#出纳#
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请问退税后做分录是借银行,贷附加税,那之前计提的怎么办呢,之前问了一个人说是把退回的这部分附加税直接做一笔负数,但是现在账上税金及附加现在就是负数状态了,是这样的吗,还是应该怎么做,谢谢,今年的新政策,一般纳税人附加税减半的#建筑工程#
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因为工作疏忽 导致这个员工离职后还在申报这个人的个税 现在更正完这个人的个人所得税申报记录 调增了2019年的企业所得税汇算清缴 补缴了企业所得税和滞纳金 这个分录如何写 ?谢谢老师!#工业制造#
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老师,可以编个计提工资和保险的分录吗?公司目前只有4个人买了保险,2人保险公司全部承担,剩余2人承担个人部分。怎么做账呢?之前计提工资是图片里那样计提的,现在可以编个分录吗?不会做分录了#工业制造#
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老师你好,在完成本月的账务处理之后发现其他应收款-个人社保余额对不上,然后看往年的账务处理,发现去年1-2月都是发放当月工资的,到了3月,本应该是四月发放三月工资的(因为我查看了凭证的附件,确实是四月份账务处理里支付3月份工资的分录),然而三月份做多了一笔发放工资的分录,导致其他应收款-个人社保借方余额少了。现在要怎么把三月份的其他应收款-个人社保余额调回借方余额增加1303.52呢?#其他行业#
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请问发2月工资时提前扣了离职员工3月的社保(单位和个人都是员工承担),现在做3月账里发二月的工资这笔分录应该怎么做,而且因为我们这边医保系统升级,3月的份社保里医保都没有缴费,但实际扣员工社保时把医保的钱都扣了,这个要怎么弄(我们代付员工缴纳的社保都记得其他应收)#其他行业#
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您好,李老师,去年我单位(一般纳税人)销售自用的固定资产 小汽车1台给个人,会计做账时候跟销售商品混做到一起了,还按13%开个专票给个人,已经跨年了,我这个月在怎么调整,怎么做分录呢?谢谢#出纳#
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3月付员工工资,多付了两个人的工资,领导说找了两个工人,需要付这两个人的工资。但是我在2月计提工资的时候没有计提这两个人的工资。 我的问题是:1、2月计提工资分录需要加上这两个人的薪酬么?是不是要去改2月计提工资的分录。#商业#
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老师,我公司一个员工上月提出离职,但公司已经为其缴纳社保,上月要求该员工返还,收到回单,做账分录为借银行贷其他应付款—个人应付,本月该员工已签订离职手续,请问这笔其他应付款需要冲掉吗?冲掉的分录怎么做呢?#高新企业#
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员工个人借款40000元,每月扣工资5000元还款,2月已经发了工资,扣除5000元,员工说个人原因不扣了,转回了5000元给他,那2月的工资怎么计提,单独的转给员工的那一笔怎么做?#餐饮酒店#
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在上一个月做了关于绩效的预提,在本月发放了绩效,现要做分录 绩效金额由一般的绩效+加班费+其他要发放的奖励等组成 我在借方做了 1.应付职工薪酬其他个人收入 2.业务活动费用-工资福利费用 3.单位管理费用-工资福利费用 4.业务活动费用—工资福利费用和商品服务费用 1,2,3,4均分正式和临时,1应付职工薪酬其他个人收入我按预提数填入,3单位管理费用工资福利4业务活动费用工资福利及商品服务费用是按实际数填入,余下2业务活动费用工资福利费用在最后倒算,具体倒算再按付款单上的正式,临时的总付款额来,问题:在倒算时发现我做上的正式,临时总金额均大于付款单上的金额数#出纳#
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我们公司接了a公司的项目活动(类似活动布场,定蛋糕,定礼品的),定了一个一千多的蛋糕,我想问这个蛋糕是做为这项活动的成本入账,还是做为费用呢?我个人理解这个蛋糕是应该作为这个活动的成本入账的,但是我又不太清楚入那个成本?分录要怎么写?#商业#
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您好老师,请教个问题,我们有两个子公司都是独立核算的,两个公司都分别向同一家银行贷了款,A公司总计贷了100万(一笔30万,一笔70万)B公司贷了20万,还款日A公司支付了50万,(银行贷款手机后台可以选择公司,实际还清的50万对应是A公司一笔30万和B公司的20万),该怎么做账呢?#服务业#
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个人贷款买房,这中间涉及的三方个人,银行,以及卖房企业,个人贷款之后钱本金最终是会由银行转到卖房企业账户上,自己每个月还月供转给银行月供里边包含本金跟利息,在这个过程中银行挣的是利息是吧卖房企业只是挣到了销售收入本金的钱是吗#初级#
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