通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线。群席位有限 点击加入
我们是核定为建筑行业的一般纳税人公司。出租有形动产,就是那种工地上的钢材架子,然后我们也签了劳务分包合同,我们这边派人工过去搭建我们出租的材料。客户要我们开3%的劳务发票,我们可以开吗?我们这属于清包吧?是属于提供辅助材料的清包吗?#建筑工程#
1922
建筑工程公司,刚办下来劳务资质,是否就必须升为一般纳税人,如果变成一般纳税人开劳务票是9%还是3%呢,不是可以简易征收么?可是工程是30万,我们就没再有分包款可以扣除了。是就30万按3%简易交税么?#建筑工程#
3986
运输行业,一般纳税人在11月开了一张13税率的发票,开的二手车,但是应该开3的然后之前的会计为了不交多余的税,是这样填的,我12月份开了一张正确的3%的,这个月我该怎么填可以冲回去#其他行业#
2506
请问建筑公司一般纳税人清包工工程按简易征收开具了3%的发票,该笔收入怎么做账,是正常把税额入到销项税额吗?但是这个简易征收产生的税费是不可以抵扣的,月末结转未交增值税的时候要不要注意#建筑工程#
7639
老师您好,我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%,一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%,是吗? 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗?如果开这两种后果会怎么样?#出纳#
3610
老师您好 2013年7月甲公司购入一台新设备 2020年将这台设备卖给乙公司 2022年乙公司将这台设备卖给丙公司 并给丙公司开具3%税率的增值税专用发票 甲乙丙公司均为一般纳税人 请问这个发票丙公司可以认证抵扣吗?#其他行业#
1939
A公司承接了项目,转包给B公司的物业公司(一般纳税人),B公司又将一部分项目转包给C物业公司,B老板有两家公司,还有一家小微企业,他想用小微企业跟C公司结算开票,利用小微企业免税或者开专票才3%税率来操作这个事,这样行得通吗?如果行的通,那么B公司自己两家公司怎么走账?#商业#
3207
老师,我想问下,假如我们是小规模纳税人,我们的竞争对手是一般纳税人,对方报价某商品含税113元,如果我们开具給购买方3%的增值税专票时,我们应该怎么报价,开具3%的增值税普票时又该怎么报价,求指点#工业制造#
2740
老师,我们是建筑工程公司一般纳税人,劳务分包公司给我方开劳务费专票是3%税率,我收到发票,这样做分录对不对?借:工程施工-直接人工 87378.64 应交税费-待认证进项税额 2621.39,贷 应付账款 90000,对不对?#建筑工程#
2895
我公司是一般纳税人医疗器械销售单位,取得的是医疗器械经营许可证。主要经营品种为生物体外诊断试剂,此品种属生物制品。现生产厂家已变更税率为3%,我公司能否申请简易办法征收,即开票为3%税率?税务局说必须要药品经营许可证,但是我公司是医疗器械公司只有医疗器械经营许可证怎么办?#房地产#
3559
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定#初级#
3587
劳务报酬工资有5800,如果去税率代开发票。要缴纳的增值税,附加税,个税分别怎么计算呢?听说疫情期间,全国代开发票增值税税率都是1%吗?城建税7%是减半征收吗?是不是不管是小规模还是一般纳税人代开发票都是3%或者1%呢#工业制造#
5017
请问公司成立新企业,购进红枣,核桃。购进的货物对方开具普票3%税率,我们销售给国内企业专票9%税率。也不能抵扣,是不是申请为小规模纳税人比较合适。如果准备出口,小规模和一般纳税人有什么区别吗#其他行业#
4811
公司是一般纳税人,去年12月份有一份发票错开成了简易计税税率3%,导致12月需要交增值税,若不错开则无需交(进项远大于销项),咨询12366后,其建议在12月申报时3%税率那栏的未开票填负数,在正确税率的未开票填正数,待1月红冲上月的错票然后重新开票后,1月纳税申报表的正确税率已开票不是会自动有正数、红冲的那里已开票会显示负数嘛,然后就在正确税率未开票那里填负数,红冲税率的未开票那里填正数,相当于最终只在12月时申报了正确税率未开票那栏申报了。目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐,这样申报之后,我要怎么修改12月的账呢,然后怎么做一月的账呢?图片为12月的那笔错误开票的凭证#其他行业#
3450
2. 某商场为增值税一般纳税人,某月销售给甲企业电脑200台,每台不含税价为4000 元,由于购买方购买数量多,按八五折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在 一张发票上。另合同规定,购买方 10 日付款享受 3%折扣,购买方如期付款。 要求:(1)这两笔折扣是否可以从销售额中从扣除,请说明理由。 (2)计算该商场当月增值税销项税额。#商业#
4219
小规模纳税人开发票所有的税种都是3%吗,现在疫情减免就选择1%吗,后面要是不减免了就还是选择3%吗。小规模没有其他的税率了吧。有其他的5%9%13%这些都是一般纳税人才会涉及到吧#建筑工程#
5524
我公司是一般纳税人,分包方也是一般纳税人,分包方给我公司按简易计税开具了一张3%的增专,属于跨区域施工,我公司需要给甲方开具9%的增专,我有两个问题,一是分包方给我公司开来的3%增值税专用发票,是否可以抵扣;二是在跨区域经营地我们用差额预交,分包方开具3%的增专,我们在施工当地按一般计税2%预交,怎么预交#建筑工程#
8361