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燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
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杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
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投资收益 查看全部回复
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同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
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谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
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同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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李凤
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
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哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
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同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
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安叔老师
投资者投入的属于资本 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
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同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
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同学你好,是因为什么给的补助呢 查看全部回复
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andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
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tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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王苗苗老师
你是指的年度累计数么 查看全部回复
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是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
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应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
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你好同学 分别核对存入的钱和产生的利息 然后再核对取出的钱 收支核对一致了,就没有差异了 查看全部回复
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预付账款是资产类科目 查看全部回复
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Leaf
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
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木言
借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
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按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
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你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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你好同学,是的。 查看全部回复
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是外账公司么 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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税务师晓雨
4月份的时候才开始 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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根据公司法的要求是不可以的 查看全部回复
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同学你好,法人和财务负责人不可以由同一人担任哦,属于不相容职务 查看全部回复
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要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
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应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
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不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
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原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
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不能。 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
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正常业务没关系的 查看全部回复
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同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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返还的性质是什么? 查看全部回复
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资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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可以用法人的个人卡转进去 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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发给法人的是什么意思,正常的话是发给购买方,然后他确认,确认后开红字发票 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
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需要的, 查看全部回复
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是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
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小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
1996
夏老师
要到工商变更,起草股东会决议,新的章程,股权转让协议等,工商变更完税务变更。涉及印花税个税的要申报交纳。具体资料要询问当地工商窗口。是网上还是现场办 查看全部回复
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同学你好,筹建期间的费用都可以计入开办费呢,手续费可以计入管理费用-开办费的哈 查看全部回复
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同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
固定资产这边做处置处理 查看全部回复
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杨老师
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1709
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1688
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
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收到***的借款 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1030
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2638
就银行业务回单可以不,可以 查看全部回复
1208
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1090
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
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同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1412
Annina老师
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
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这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的,一把工资表是人事制作,会计审核,领导审批,出纳上传系统发放 查看全部回复
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不一定非得公户转入啊,也可以私户转入的 查看全部回复
1366
个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
1449
您好 查看全部回复
977
如果公司从法人处借的钱,等到注销时还不起了,可以转到营业外收入 查看全部回复
801
可以,算借款 查看全部回复
1415
房产税是属于公司的房产缴纳的么 查看全部回复
1282
需要的 查看全部回复
1546
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
937
同学你好,没有流水也需要每月在网银操作一下对上,就是例行任务 查看全部回复
1245
“从业人数”:按年报年度期末时点计算,即年报年度12月31日当日在本单位中工作,并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。包括:在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员 查看全部回复
1662
真实的交易是可以的 查看全部回复
1005
Lucky
可以提备用金 差旅费 查看全部回复
发票是真实的业务吗? 查看全部回复
1520
可以哦 查看全部回复
1251
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