老师好,有个问题请教下您,新公司去年底注册的,股东打款进公户时未备注投资款,然后代理记账直接做了其他应付款,现在因为申请设备补贴要报表才发现错误,她这个错账调整,要进行工商也变更吗?#出纳#
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我要做底稿测算应付职工薪酬分配情况,在管理费用-工资有红冲的现象,怎么办?现在损益类科目工资合计与应付职工薪酬差异较大。 另外,如何判断往来科目是不是放应付职工薪酬?是不是看应付职工薪酬明细表,如果 借:其他应付款-其他-工资 100 贷:应付职工薪酬100 借:应付职工薪酬 100 贷:银行存款 100 那么这笔就不计入应付职工薪酬了?#出纳#
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9月份开修车发票22446,其中材料款15240,管理费4920,工时费2286,城建税印花税增值税已交,10月份给打款。借应收账款(材料,管理工时) 转 修理成本外加工(材料工时) 其他应付款管理费 贷修理收入外加工 应交税费应交增值税#出纳#
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做手工帐时,银行回执单上有一笔发工资的帐,从基本户发工资,转的比实际工资多了,该怎么记账?计提工资:借:管理费用,贷:应付职工薪酬,其他应付款。发工资:借:应付职工薪酬,其他应付款,贷:银行存款。是这样吗???#出纳#
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四月份有张印章费发票,老板个人支付的,那我是在四月记借管理费用—开办费,贷其他应付款,六月我用公帐转给老板借其他应付款,贷银行存款这样操作。还是直接在六月走报销借管理费用贷银行存款#出纳#
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老师你好,想问下应收票据的往来怎么做,借,应收票据,贷其他应付款吗?还有个问题我收到一个票据是我跟其他公司拼单的打到我们公司来再一起付给供应商,借应收票据,贷应收账款吗?请老师指点#出纳#
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A公司支付一笔办公费。但是后面发现不应该是由A公司支付,而是B公司支付。因此需要冲销掉原在A公司的账 原做账: 借:管理费用 141 贷:其他应付款 141 借:其他应付款 141 贷银行存款-基本户 141 后面在系统做冲销: 借:管理费用 -141 贷:其他应付款 -141 借:其他应付款 -141 贷:银行存款 -141 当员工把钱转回A公司收入户后 公司该如何做账呢? 是否是: 借:银行存款 141 借:管理费用 -141 请老师帮忙解答#出纳#
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老师,你看下这个报表 需要把实收资本变为0 我就这样改动了这个报表 看这样合理吗 右边 应付职工薪酬 1500 其他应付款 3500 未分配利润 -4695 左边资产不知如何填写好#出纳#
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企业在建期间,所发生的长期待摊费用(手续费,通信费等的)、收到往来款(其他应付款)、在建工程、预付账款(包括预付工程款)、待抵扣进项税、实收资本(收到投资)在现金流量表里分别属于哪些项目#出纳#
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老师,年末应付职工薪酬借方余额怎么调整到其他应付款科目?#出纳#
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老师,公司注销,有其他应付款,等于之前都是法人借给公司的,也没有收入,一直都亏损的,账上还没有钱,注销得调平了,然后,入点实收资本,实缴进银行账户,就能还法人钱了,交点印花税,这种可以吧?#出纳#
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老师,我从代账公司接回来的账,以前那个老板帮人家买社保,然后代账就做了工资表,但是没有发工资,本来应该用银行存款发掉的工资,挂到了其他应付款法人的头上,个税已经申报了,我能直接把这个钱发给法人平了这个账吗#出纳#
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借固定资产应交税费进项税,贷其他应付款员工往来是什么意思#出纳#
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图片中所说的确认支付后才去冲减这部分利润,指的是怎么冲减呀?请问是用利润表中的利润冲减吗?还是用未分配利润啊?请问这个其他应付款会影响当期损益吗?作者说其他应付款往往会成为调节利润的科目,请问是怎么调节利润的?#出纳#
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我们给其他公司代收代付款项,支付时会产生转账手续费,我们想让对方公司承担。收到时 借:银行存款 100 贷:其他应付款 100 支付时 借 其他已经付款 100 贷:银行存款 98 财务费用 手续费 2#出纳#
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想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?#出纳#
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