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venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
3527
安叔老师
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1000
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1532
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
875
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
王苗苗老师
一般是不含税的 查看全部回复
1715
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2418
patience
那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
4768
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
不含税的 查看全部回复
27327
你开票时,不含税金额按合同上输入 查看全部回复
3138
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
2162
孙老师
260这个是含税的 查看全部回复
3639
甘老师
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
3149
没有其他费用了吗 查看全部回复
19874
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
根据合同,如果合同签订的金额为不含税金额,开具发票时可以选择不含税金额;正常合同签订是都是含税金额 查看全部回复
6659
杨老师
没写默认是含税 查看全部回复
2234
tammy老师
还有附加税 查看全部回复
12674
高老师
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7570
小小
收多少钱是双方沟通的结果 查看全部回复
3950
木言
一般是不含税的,这个要看双方怎么约定的 查看全部回复
3814
夏老师
在税盘系统里可以选,含税和不含税 查看全部回复
3918
小黑
含税 查看全部回复
3572
Annina老师
你的进项票就是成本 查看全部回复
4440
哈哈老师
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4281
指的是不含税的金额 查看全部回复
3610
税务师晓雨
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3374
不含税 查看全部回复
10442
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6548
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5342
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
李可可
需要知道税率是多少 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
372
449000/1.13=397,345.13 查看全部回复
738
andy老师
要看你的实际业务是啥 查看全部回复
1327
杨老师.
不含增值税金额 查看全部回复
1230
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1061
按照含税价的 查看全部回复
841
夏东
这个取决于具体的降价比率,假设在税率为13%且降价10%的情况下,我们可以具体计算含税降价和不含税降价的降幅大小。 假设商品的原价为P。 含税降价的计算方式是:降价后的含税价格 = (P - 0.1*P) * 1.13,即降价后的价格等于原价减去降价金额(原价的10%)后,再乘以(1+税率)。 不含税降价的计算方式是:首先计算降价后的不含税价格 = P * (1 - 0.1),即原价减去降价金额(原价的10%),然后再计算含税价格 = P * 0.9 * 1.13。 为了比较两者的降幅,我们可以计算降价后的价格与原价的比例,即降价后的价格/原价。这个比例越小,说明降幅越大。 含税降价后的价格与原价的比例为:((P - 0.1*P) * 1.13) / P = 1.017(简化后)。 不含税降价后的价格与原价的比例为:(P * 0.9 * 1.13) / P = 1.017(简化后)。 从上面的计算可以看出,在税率为13%且降价10%的情况下,含税降价和不含税降价后的价格与原价的比例是相同的,都是1.017。这意味着两者的降幅在数值上是相等的。 因此,在税率为13%且降价10%的条件下,含税降价和不含税降价的降幅一样大。 查看全部回复
1412
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1235
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1298
燕子老师
原值是不含税金额 查看全部回复
1039
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1569
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1291
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1980
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1001
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3146
普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
1331
暂估暂估一般是不含税的金额,但是如果你们是小规模纳税人,暂估就是含税的金额 查看全部回复
1689
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1578
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1055
税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1202
您好,您是要填报什么 查看全部回复
1222
个体户经营所得里面的收入是不含税金额 查看全部回复
2071
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1158
是建筑业跨区域么 查看全部回复
1583
1613
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1774
谭老师
含税金额 查看全部回复
2503
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
836
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1514
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1146
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1684
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2185
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1931
有合同么 查看全部回复
1388
一般说的收入是不含税的金额 查看全部回复
3072
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2257
税率是多少 查看全部回复
1945
不对,含税价格=不含税价格+不含税价格*税率 查看全部回复
2117
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1795
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2286
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2061
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1886
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1398
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2845
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2327
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6112
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2417
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
你们是承租方么 查看全部回复
2299
含税一起报销 查看全部回复
2342
你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2271
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
11778
还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
2211
阿米果
稍等,我看一下 查看全部回复
5217
如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
1718
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