老师,公司在升级为一般纳税人之前开的进项票勾选抵扣了,专管员通知让进项税额转出做到这个月 更正申报还要交滞纳金,如果这月不做进项税额转出,会对公司有什么影响吗?比如领用发票、税控盘开票或者下月还能正常申报吗?#房地产#
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老师,我公司是进出口贸易企业,我想咨询一下就是我申报7月份的税,8月份的进项税额可以勾选抵扣吗,因为我7月的进项税不够抵,我的货物已经出口了,工厂发票是8月开的,那我7月的和8月的进项税都勾选,去抵扣7月份的销项税,这样可以吗#房地产#
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某物流公司22年5月成立 22年6月取得etc的发票 由于车子不是公司的 而且etc发票的通行时间是去年21年7月份的 不入账也不抵扣 那税务系统是待抵扣勾选怎么办 这些发票又怎么处理呢#运输业#
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一般纳税人,一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元,专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去,进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#
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本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?请指教。谢谢#其他行业#
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这个是税务局上面的认定,但我发现在2022.1及2021.10月的专票都在,勾选平台里面;我以为勾选平台在小规模的时候,不会出现这些专票,那21.1月取得的专票还能抵扣,当时是小规模#其他行业#
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请问老师,公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢#工业制造#
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我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,收到对方上月开出的专票,本月已勾选抵扣,但是因为对方发票开错信息,我们这边已开具红字信息表,对方也将开错的发票进行了红冲,请问做账应该怎么做呢?#运输业#
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就是这个月我勾选发票认证的时候,勾选错了两笔,然后我想取消勾选点了发票不抵扣勾选,现在我把税报了税也给了,才发现,这个发票不抵扣勾选的意思是自动放弃发票永久抵扣的权利,跟我理解的意思不一样,现在有没有什么办法挽救回来呢#其他行业#
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我有一张发票一月已经入账并且勾选认证过。4月又重复入帐账已结转,勾选认证时发现之前已经认证了现在没法再认证了应该怎么办?让这个月平台勾选税额和账本进项税额有差额,下月再冲回可以吗?会有什么影响吗。#房地产#
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一般纳税人对于简易征收的项目,开出去票税率是3%,然后进项票有专票,简易征收项目不能抵扣增值税嘛,那已经开进来的专票,是不管,等他就在抵扣勾选里面,还是要做进项税转出这个操作呢?#建筑工程#
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老师想问一下取得发票能不能抵扣进项,因为我们是一般纳税人,1.出差的火车票有实名2.过桥过路费的通用机打发票3.出差的住宿费发票能不能抵扣4.滴滴出行电子普通发票有税率,以上都能抵扣增值税销项么?是勾选抵扣还是计算抵扣#初级#
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老师,我有一个疑问,公司现在卖出去了一辆车,但是由于之前的财务固定资产没有设置明细,所以我并不知道这辆车当时买的多少钱,不知道是不是已经抵扣了,还是没有抵扣,因为这个问题没搞清楚会影响增值税的申报。那现在我该怎么办呢,知道车的名字,是去发票勾选平台查已经勾选的发票和未勾选的发票吗,且要做固定资产清理,该怎么做#商业#
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我们公司一般纳税人购进固定资产3万专票进项税3400元,销售的时候2万块销项税2600,申报增值税的时候可以勾选3400的进项票么?勾了就不用交税了换可能有待抵扣进项税,是这个意思么#初级#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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老师,请问 我们公司在安徽,是2021年12月成立的,2022年1月初做的税务登记,现在过了十几天进去增值税专用发票服务平台怎么没有抵扣勾选栏,里面的纳税人信息是小规模,但是我们又可以领专票,电子税务局里没看到纳税人信息。#房地产#
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我们是购货方,因为要退货给销货方开具了红字信息表打(机动车类),我的红字信息表上填写时本应勾选未抵扣结果误选了已抵扣,这个影响销货方冲红吗?现在销货方冲红时显示合格证状态不正常,不知道怎么回事?#出纳#
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销售方上个月给我开具了一张发票,但是并没交到我们手上,所以我们没有勾选抵扣,但是这个月销售方发现发票开具错误,把发票冲红了。请问影响我们的进项税吗?我们需要拿走红字发票的后面两联记账吗?#工业制造#
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老师,这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1贷银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!#商业#
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