新成立企业为一般纳税人,这个月没有销售收入 只有进项税额抵扣,但是在电子税务局报税的时候附列表二进项税额抵扣10列那里发票张数错填为0(金额没出错),已成功申报,请问如何修改?不改的话影响大吗#注会CPA#
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以后想在会计路上稳定发展现在在一家企业做财务专员日常工作就是做工资.提成表等,写报销单(文职工作),因为现在还没有初快证又是应届毕业生,做会计助理的话可能机会比较少或是薪资很低。我是应该辞职呢还是继续做等明年考了初快证再去找做账报税这种工作呢#初级#
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收银台每天统计的净收金额为啥跟财务对账净收收入不一致,收银交的报表营业额,和微信实际到账不一样,比如,9.3号9:00到9.3号19:00微信收银交的报表是1200,这个时间节点微信实际到账里面却有1250#餐饮酒店#
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1、B公司2022年1月10日成立备案了小规模纳税人,后因业务需要在2022年1月22日的时候升为一般纳税人 ①请问22年02月报税期需要报什么税?需要填写什么类型的纳税申报表?是现场申报还是网上申报? ②B公司3月份开了100万销售水果的专票,按1%的税负率交增值税,请问B公司需要拿回多少进项票 列出会计分录(包含税金的结转): ③B公司甲员工3月份工资发了1万2,甲员工家里有一对儿女正在上小学,甲员工是独生子,妻子没有工作父母都已退休(父亲年龄61,母亲年龄56),已按要求填写个税专项附加扣除。请问改员工3月份需要缴纳个税吗?需缴多少?#其他行业#
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小规模公司连续12个月开票超过500万元会强制升级一般纳税人。这里的时间指的是什么?比如我公司这个月8月份开了400万的发票,这个时间指的是我这个8月份之前倒推出来的11个月,比如8.7.6.5.4.3.2.1.12.11.10.9;还是指的是8月份之后的12个月,比如:8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7这12个月?#个体工商户#
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老师您好,我想问一下,我们适用的民间非营利组织会计制度,因为我们去年12月购买了一个财务软件,所以做账时记入了无形资产,每月按时计提折旧,借:管理费用-折旧 贷:累计折旧,检查固定资产折旧的时候发现报表中没有无形资产的累计折旧,这么长时间对无形资产的折旧都计入到了固定资产的折旧中,这该如何处理啊#其他行业#
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公司之前是代理公司操作都是零报税,我看财务报表都是零申报,但是也有些经营费用和开票,我现在都做好报表和做账,那下期财务报税是可以一次性调整填上去还是先去作废之前的报表从新填报费用明细#其他行业#
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老师你好,想向您咨询一下情况是否真实,我们公司主营业务大多租赁(商铺房屋租赁) 情况说明:2022年5月15日左右接到税局电话,说我们公司的增值税进项税额(留抵税额)有240753.21元(含宝马车税费,加油票税费,水、电费的税费等)是符合条件退税,要求我们公司办理退税手续,结果申请后于2022年5月20日退到公司帐户。前面跟税局说了公司的情况,我们是简易征收的一般纳税人,这些进项税额本打算转出做成本费的。主管一直在强调我们符合条件退税,要求我们必须在规定时间内退税,因此就配合了退税手续。目前是广州特派组与市局监督检查,针对不符合留抵退税政策的企业,要求回退已付的增值税留抵退税额。#其他行业#
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老师你好,我们家企业属于一般人纳税人,主营业务大部分租赁业务,想咨询老师以下说法是否真实。 情况说明:2022年5月15日左右接到税局陆主管的电话,说我们公司的增值税进项税额(留抵税额)有240753.21元(含宝马车税费,加油票税费,水、电费的税费等)是符合条件退税,要求我们公司办理退税手续,结果申请后于2022年5月20日退到公司帐户。前面跟税局说了公司的情况,我们是简易征收的一般纳税人,这些进项税额本打算转出做成本费的。主管一直在强调我们符合条件退税,要求我们必须在规定时间内退税,因此就配合了退税手续。目前是广州特派组与市局监督检查,针对不符合留抵退税政策的企业,要求回退已付的增值税留#其他行业#
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我6月底刚入职家建筑公司,面试的是会计助理,还需要负责帮总公司跑工商税务这些,之前只有一年的财务公司经验,7月也没有报税做账,中旬老板找我说把公司的账都让我负责加总公司外勤。我以没有企业经验和业务不熟悉拒绝了说我胜任不了,他说不着急让我慢慢熟悉可以上手了和他说,结果今天让原来会计和我交接下周那个会计就不用来了。我刚看到那个会计已经把我变为财务负责人,请问各位老师这个公司靠谱吗?因为我之前并没有企业经验再加上对公司情况也不太了解,害怕里面有猫腻#建筑工程#
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老师们好,我想请教一个问题。我们公司在2月份成立,当时没有做税务登记,税务局打电话催着,做了税务登记,不小心弄成小规模了。4月份的时候0申报了第一季度税务,5月收到了进项发票,13个点开具的。6月中旬有销售业务需要开具发票了,发现是小规模,然后当月变更为一般纳税人。并且开具了13%的销项发票。在6月开这个发票之前 没有任何收入和业务。请问老师这个发票可以认证吗#其他行业#
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以前在建筑项目工地上做财务,因为总包单位是挂靠,没有报税等,发票,只做成本,做账都非常简单,基本上我就没有任何报税结账的经验,辞职后就一直找不到工作,家里人朋友在开代理记账公司,介意我去学习学习,代理记账公司一开始都是从外勤开始,工资也比较低,不知道该不该去,现在找工作找哪方面的?#其他行业#
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老师您好,我们公司四月初做的税务登记,月底提交了增值税一般纳税人登记表,选择当月1日生效,但是五一假期休息,税局老师通过要五月了,那我们公司报四月税,属于一般纳税人还是季中转小规模、一般都要报呢?#服务业#
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老师您好!咨询一下行业是熟食品深加工一般纳税人,执行增值税税率是13%吗?另外大部分产品的销售是自己的旗舰店销售,确认销售收入的时间节点是什么?公司和旗舰店是否存在重复纳税?谢谢!#其他行业#
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老师 因为租了一间冷库,就把烤肉店的营业执照地址变更到了冷库所在的地址,烤肉店从新办理了一张营业执照(但是烤肉店的营业执照没有做税务登记,烤肉店报税用的是原来的营业执照)现在需要各自报税 应该怎么处理呀#房地产#
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你好,我先介绍一下我的情况。我22年2月入职财务公司,入职一个多月还在做以前年度的账,账本从企业成立开始做起。她们公司以前小规模的账是不做的,一般纳税人虽然会做账,但是工资费用都不是按申报个税的金额做的,季报年报成本费用是估的,后面也没有票补进去。老板说她不懂财务,给我交接的女的给我留下很多账要做,也没有明确分割责任。这种情况查账的话我要承担责任吗,我在这公司上班有风险吗,建议我离职吗,我要怎么做才能规避风险不用承担责任。#出纳#
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老师 烤肉店营业执照是小规模公司的营业执照,后来库房必须要有营业哦,就把烤肉店的营业执照地址变更到库房的地址了,烤肉店从新办了个营业执照,但是:库房的营业执照营业报的是烤肉店的税,烤肉店营业执照没有保税和税务登记,现在想各报各的税,应该怎么操作呀,如果现在更改会影响我这个季度报税和汇算清缴吗#房地产#
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公司为一般纳税人,年底打算注销,现在银行存款,库存还有余额,金额不大,这个余额好清,但账上有一两百万的往来账。听说注销时税务会要求先清往来账的,目前离注销还有时间,请问这个账面有余额的科目要如何处理才能顺利注销#其他行业#
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本月新办的税务登记 本来是一般纳税人 但是税务登记时错误登记为小规模纳税人 现在要升级为一般纳税人 现在再电子税务局做登记。请问一般纳税人资格生效日选哪一天 备案登记完毕后需要联系专管员改税种吗?#商业#
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我想问一下 小规模一年的销售额到达500万就要转成一般纳税人 例如时间是从2021.4月~2022年3月这一年开了480万 那请问2021年5月~2022年4月 这年该怎么算呢 #其他行业#
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老实 请问一下 我这边2月底小规模转一般纳税人 然后3月初开了很多销项发票出去 但是4月中旬才有可抵扣的进项票进来 那这边我在4.20报税前4月的票可以算到3月可抵扣的发票上面吗?#房地产#
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老师,在日常工作中,作为财务合法合规依法做账报税,可有个问题是,这个月的销项票多于进账票,那我是不是得把控与平衡一下,使得企业不因为进项票没来得及拿到,而缴纳税呢?这个时候又得搬出负税率我觉得不对,哎,我都不知道应该怎么做才对#商业#
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一个小公司是做零售批发和电商账目的,电商账目的话每个平台都有一两个网店,比如说1688,淘宝,拼多多各一个网店,有四个合伙人,然后A合伙人负责两个是一般纳税人,B也负责两个是小规模纳税人,其他两个暂时不知道是干嘛的,然后现在的账是外包的,他们现在招了一个财务登记内账,然后老板的意思是想把外账接回来,这种的大概怎么做外账#其他行业#
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我1月是小规模 2月是一般纳税人;1月收到的租金已经全部交税(无票收入),但是2月退回部分1月租金,下面是分录,但是这样会导致我2月的收入*13%得出来的税,跟我账上的税不一样,那这种在报表上怎么报税呢#其他行业#
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您好,老师我在实习,今天老会计让我来税局报税,给了我两份报表,这个公司是二月份升一般纳税人的,一个是二月份的增值税应该是报一般纳税人的税,另一个报表是一到三月份的增值税报表,第二个是季报吗?还是要报什么,我到税局老师那应该怎么说#初级#
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第一次做财务主管,手下两名出纳,两名会计,都是90后的小孩,财务制度非常不完善,需要从头建立,请问一下专业老师,给出一个管理财务部门的思路和步骤,我该从哪里管起,该怎么去让这四个人可以配合我的工作安排。公司规模为中型公司,有20多个旗下公司需要管理,有一般纳税人,有小规模公司。从来没有管过人的情况下应该怎么开始进入这个工作#初级#
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民办学校一般纳税人,民间非营利会计制度,没有进项抵扣时会计分录为(①申报税 借:税费 贷:应交税金/应交增值税(销项税额)②缴纳税 借:应交税金/应交增值税(销项税额) 贷:银行存款。想问有进项抵扣时,应如何做会计分录?#服务业#
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公司是一般纳税人,有一个简易计税项目,2021年12月开发票的时候税率应该开3%,但是开错了开成了9%。 2022年1月底才发现问题,然后1月份报税的时候是按9%申报的增值税和附加税。因为按3%申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9%计提税金吗?#建筑工程#
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面试会计岗位,对方是工程材料公司,问我,别人介绍业务给公司,给好处费10万元,怎么处理比较好? 后面财务主管他的回答是,他们通过劳务或者是运输把票开出来,通过在真实业务上加上好处费,我想请问,这样操作是虚开发票吗? 可以找拿好处费的人谈,要他去税务局办理临时税务登记证开发票吗?#建筑工程#
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企业季中变为一般纳税人,10-11月按1%报税,12月按3%,10月的时候账上多挂了1000块,税多提了10块,12月发现,在12月调减1000,税也调减10块。12月收入是2000,应交税60,调账后12月收入1000,税为50块。但是按收入1000算,12月应交税30,12月应该怎么交增值税?#房地产#
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