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企业几年前买的股权投资基金,计入长期股权投资科目。后来基金投的企业上市三板,一直跌,我们想直接过户到自家账户下,基金公司需要我们在证券账户上出钱买下三板股票,然后基金公司退回我们买入的钱。 问题一:这次也不能确认损失,直到我们卖出才能确认投资损失抵税是吧? 问题二:这次我们出钱买,基金再退钱应该怎么做账?入其他应收款吗?#其他行业#
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我们公司在建造厂房,但是没有资质,然后就承包出去了,然后给对方付了结算款,请问怎么做账,借:应付账款-某公司,贷:银行存款吗?对方要给我们开发票啊?不开我就没办法转到在建工程呀对不对?#建筑工程#
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企业自行研究和开发一项非专利技术,2013年1-9月发生的各项研究、调查、试验等费用50万元,此时该项非专利技术经证实必然开发成功,并符合无形资产资本化条件。2013年10-12月发生研究试验费共62万元,其中领用库存原材料12万元,应付人员工资10万元,以银行存款支付其他费用40万元。2013年12月末该项非专利技术完成,达到了预定可使用状态。 要求:根据以上经济业务,编制会计分录#初级#
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我们是建筑公司、想把我们的资质剥离出去 ,对方公司是外省公司 ,他们把他们的1000万元的出资额的股权转给我们、等资质整好后、我们在把1000万元的股权全部转还他们 ,由于他们是外省公司 、这个税务变更,根据他们那边的政策,变更必须要上缴注册资本的印花税,这个费用是万分之五,他们自己承担,但是变更的股权都是虚的。我们存在着风险 ,想问老师怎么处理好 ?#建筑工程#
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我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说#房地产#
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公司注册了很久到现在才开始运营,以前的账务都是外包出去,那边的会计没有管公账的账,去年所有年报都是0申报,所有余额都为0,但是公账的余额是1元,前面的流水找不到最初的第一笔,我做成 摘要:个人转账 借:银行存款 1 贷:其他应付款—个人 1 只有记账凭证,没有银行回单 这样做可以的吗#其他行业#
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各位老师,我有以下问题: 1.软件开发企业,开发出来的软件,进行多次重复复制售卖,每次应该怎样结转主营业务成本? 2.软件开发整个过程所花费的所有人工和其他费用,等软件完工时全部结转到无形资产吗? 3.如果该软件也会自用,该如何做账? 4.对软件进行功能升级或改造,又该如何进行账务处理? #高新企业#
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民非组织以前做的流水账,现在开始账务处理,有银行存款余额、固定资产、无形资产应该如何开始做账?(借:长期存款 贷:净资产 ;借:固定资产 贷:净资产 ; 借:无形资产 贷:净资产)期初是这样做吗?#其他行业#
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公司是第三方平台小程序,这边的收入是客户扫入待清算商户,再有待清算商户提现到公户,提现中间会有手续费,这样公户里只会显示是商户转入,不显示某个人,这样在做账的时候的未开票收入的分录是借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入-未开票收入,这样还需要明细一下是通过哪位客户个人转进来的详细写明细吗? 还有另一种是财付通微信扫入,微信的手续费在转入到公户的时候微信已经扣除不会显示在公户里,清算商户会显示在公户里,这样微信的提现公户收入例如300,到达公户就剩280例如,那在算收入的时候是按300还是280作为主营收入,手续费在公户体现不出来,微信这一块手续费怎么来弄#其他行业#
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建筑劳务公司4月份开出劳务发票,工程实际上是1月开始的。现在5月份甲方不回款,要分5个月代发工人工资,并且是公户转账一次性发放。请问应该怎么做账,4月开票了要全部确认收入,还是分摊。甲方一次性代发5个月的工人工资应该怎么往每个月分摊成本#建筑工程#
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老师,我们公司包工包料给装修公司。 钱的话是预付款。 我做账的话这样可以吗? 预付装修费 借:其他应收款——装修公司 贷:银行存款 或者 库存现金 收到装修公司的发票或者收据后, 借:待摊费用 贷:其他应收款——装修公司 装修完成后, 借:长期待摊费用 贷:库存现金#其他行业#
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新华电子股份有限公司(一般纳税人)2021年1月1日从B公司购入一项专利权,以银行存款支付买价和有关费用共计100万元,增值税税率6%。该专利权自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止的年限为10年,假定 A公司于年末进行无形资产摊销,2023年1月1日A公司将上述专利出售给c公司,开具增值税专用发票价款90万元,增值税税率6%,存入银行。 要求写会计分录#初级#
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做账查到以前外账做账时团体保险做了两笔分录 借,营业费用 69300 贷,银行存款 69300 借,营业费用 应交税费 贷,应付账款 69300 本来应该是账面平了的,但是这样错误入账,应付账款挂着,营业费用多入账了。请问老师我是直接按照以前年度损益调整再处理呢,因为我去年年报还没有报,想请问怎么调整会方便,而且能平账#其他行业#
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变更公司类型,由 有限责任公司(自然人投资或控股) 变更为 有限责任公司(自然人独资) 公司有两个股东,注册资金800万,a股东占51%,出资408万,b股东占49%,出资392,约定2050年一次性缴纳,现在实际缴纳57.1万元,ab股东想把所有股权给c公司,c公司的法人是a股东,资产负债表中所有者权益1340649.73,未分配利润769649.73#初级#
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公司为了给员工购买异地社保公积金,把员工的劳动关系转到人力资源公司,日常由公司把相对应的社保、公积金、工资都支付到人力资源公司的账户,又人力资源公司代为扣缴个税、社保、公积金及申报个人。请问公司在支付全额社保公积金(单位承担+个人承担)、员工的工资给人力资源的情况下,如何做账。需要把以上费用分别记在应付职工薪酬-工资、社保、公积金名下吗?还是就直接默认管理费用-劳务费,不需要分那么细。#其他行业#
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你好,个人通过聚合码扫码转账给公司账户3.14元,公司账户实际到账3.13元。被扣了0.01手续费,然后因为需要再转给支付宝3.14所以个人再网银转了0.01到公司账户,公司账户转给支付宝3.14审核通过后支付宝原路退回了3.14。请问这种需要怎么做账#出纳#
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老师您好,请教您。一个集团原本设置了一个分公司接监理业务,相当于承包制,现在因为一些问题把这个部门单独分出来刚成立了一个独立核算的子公司。目前把原来收回到集团的工程款转到子公司账户,这按什么做账呢?现在有一部分人社保迁到子公司了,还有一部分人社保和资质都留在集团,但是工资都要子公司承担。可以都走子公司账户发工资吗,集团只承担一部分社保,会不会影响集团的工资成本,有没有违背税务要求,迷茫求教,谢谢!#建筑工程#
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公司拿现金发放年终奖 例如 发放年终奖时 借:管理费用——奖金 贷:应交税费—-个人所得税 1月25号发的奖金但是是不是应该在自然人扣缴端查看这个人扣了多少税? 我月初已经申报了个税 现在想查看全年奖金每个人扣多少税查不了要等 二月初才可以看 我本来想提前把一月份的账做好 是不是只能等二月初查看具体扣了多少税才可以做账?#初级#
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老师您好,我们家居公司的股东是一家有限公司,注册资金10万,家居公司注册资金是500万,现在注册10万的这家公司股东(自然人)要给自己公司打钱,然后投资到家居公司,请问多出10万注册资金的钱属于什么呢?怎么做账呀?#其他行业#
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这个月工资次月发放 社保当月交当月的 ,公积金这个月交上个月的 借:应付职工薪酬——-社保(公司部分) 其他应收款———-个人社保 贷:银行存款 借:应付职工薪酬———公积金(公司部分) 其他应付款———个人公积金 贷:银行存款 一个应收 一个应付这样做账吗#初级#
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2X19年1月1日,甲事业单位以银行存款2000万元,取得乙公司40%的有表决权股份,对该股权投资采用权益法核算。2X 19年度乙公司实现净利润500万元。2x20年3月1日,乙公司宣告分发现金股利200万元,2X20年3 月20日乙公司支付了现金股利。2X20年度乙公司发生亏损100万元。不考虑其他因素,甲事业单位2X20年12月31日长期股权投资的账面余额为( ) 万元。 能给写下分录吗?对方科目应该是投资收益吧#初级#
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A公司中标了一个项目,是建设社区托育机构。政府给的福利是A公司花多少钱,政府给一半的补助。打个比方,A公司前期建设托育机构花了20万,那政府会给A公司10万补助。但是,A公司拿到了这个项目后给了B公司做,(因为B没有资质去投标,A公司是代B公司投标)。B公司建设了这个托育机构,但是建设期间花的钱全部开的是A公司的发票,因为政府只有看到A公司的发票才给补助。我想请问,A公司拿到这些发票该怎么做账呢?这些发票也不属于A公司的费用。#其他行业#
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老师:您好,公司是由40个人组织的出租汽车有限公司,现有一批车己到报废年限换新,买新车资金是由各股东自己岀钱交公司代买,以前的车是一直计入固定资产折旧,那现新购买的若要计入固定资产,那购车的资金是否要计入实收资本里去作为投资款呢。#运输业#
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我们是在做拓展活动的,开办活动请的教官费用(一次性的,人数有几十个,工资是直接转账给它们,一个人几百块)应该如何入账,做工资的话,个税申报是填入正常工资薪金所得还是劳务报酬呢,或者还有什么入账方法吗#其他行业#
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你好,有学生家长提出可以用她的私人账户向我们的公司账户转学费,但发票抬头要求开她提供的一个公司的名字。家长表示“公司可以报销子女教育的费用,这个费用是个人支出,公司报销,所以要开公司抬头,这个很正常。并不是公司支付你们机构费用。”家长还表示“其他培训机构也没听说过开发票需要公司转账的”。后面这个也不知道真假。我们该怎么办呢才比较稳妥呢?#房地产#
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建筑行业异地工程预缴,9月开的票,10月在纳税申报日内把税款缴纳到位就好,前期预缴增值税我做账是借-应交税费-预缴税款,贷:银行存款,但是9月没缴纳,9月做账我需不需要做这笔分录 #其他行业#
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比如公司本月承担社保部分1000元,员工承担社保500元,公司缴纳公司部分和替员工缴纳个人部分,但是公司这个月没有发放该员工工资 缴纳社保时我可以这样做账吗? 计提工资和缴纳社保我可以这样做会计分录吗 借管理费用社保1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 其他应收款500 贷银行存款1500 这个分录正确吗 #出纳#
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企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?汇算清缴时候有什么影响吗?需要调增吗~房东是个人~帮我们代开发专票了话~也得25%税率吗?如果开专票我们可以抵扣是不是~#出纳#
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老师,我们公司工作服费用是公司付给供应商,然后公司付款当月从员工工资中扣除一半工作服的费用,工作满一年返还给个人,如果未满一年离职,另一半费用也从工资里面扣除,这每一步如何做账呀#其他行业#
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老师,您好,我们是一个私立学校,今年才成立,在建期初由于学校的办学资质没有审批下来,就成立了某某教育有限公司,学校在建的所有工程(土石方、修建教学楼办公楼、购买的其他固定资产)都委托给建筑公司,所有的工程款也是由我们教育公司预付账款给建筑公司,今年开始招生,我们收的所有学费也都是这个教育有限公司,现在学校的资质审批下来了,新成立了某某高中,我想请问一下,以前公司所有的账要转入现在的高中,到时候账务怎么处理,建筑公司和我们结算的时候,该怎么处理,谢谢!#其他行业#
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英语培训机构,19年学生通过贷款平台支付了22365元的学费,扣除平台费用2460.15元后,实际到公司账上19904.85元;但是当时的财务做账不对,是借银行存款19904.85 贷预收账款19904.85 ,然后直接借预收账款19904.85 贷主营业务收入19307.7 应交税费597.15;后面20年学生申请退费,我们除了退回收到的19904.85元外,还要支付平台1394.08元的违约金,一共付了21298.93元,请问这种情况该怎么处理呢?#服务业#
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