小规模纳税人,上月在税务局代开增值税专票: 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税,城市维护建设税都已缴, 本月发现开票信息错误,已经冲红重新开具,负数的发票应该是做同样的分录,金额为负数吗? 缴纳税费的分录怎么处理? 季度后退税后怎么做分录?#房地产#
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老师,请问劳务公司A给我们公司B开了一张如下劳务费普票,我们要将钱直接转给拿这张发票给我们项目上施工的工人a,该怎么做会计分录呢? 还有一个问题,之前没发票的时候给这个工人a付了5000,做的分录是借预付账款贷银行存款,现在该怎么处理#建筑工程#
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你好,老师,我之前咨询过我公司酒店上一年租给防疫当隔离点,一月份才开具了12月份的发票,当时开发票选择了免税,季度申报增值税的时候按政策申报了1%的增值税。现在做账发现应交增值税不平,我是需要计提增值税吗?还是怎么处理?#餐饮酒店#
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我20年10月8日借款人民币5000万元,21年2月5日我还了1200万元,利息是3.41%,我除了本次还款的1200万元,利息还款金额是5000万元✖️21年2月4日-20月10月8日✖️3.41%➗365对吧(协议约定不含还款日),然后我21年8月还款2000万,等于我用5000-1200万元计算利息#高新企业#
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老师 AB公司是同一个老板,对外是没有任何关系的独立公司,A公司支付了一笔往来款6w给B公司,B公司注销了,注销时B公司因无力偿还款项,把A公司的6w做成了收入,但无法为A公司提供发票,A公司的账务要怎么做呢?#其他行业#
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公司贷款购买一辆新能源车辆,车辆总价款227800元,发票不含税金额201592.92元,税额26207.08元;首付117800元,贷款110000元,分36期等额本息还款,车辆商业险,交强险,意外险合计5288.21元,请问我下面这样做整个买车的过程会计分录对吗?#房地产#
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纯软件开发公司,即征即退资格已认定。上月只开了13%软件发票,进项只有一张软著服务费发票(发票里有2份软著,一份已经认定结束,另一份软著还没下证),已知进项要分摊。目前困惑1,进项不能部分认证,多余的进项怎么处理?2,会计分录怎么做?3,可以不认证进项吗?即征即退有没有影响?4,后期房租水电分摊,也是不能全部认定为软件即征即退的进项,这部分怎么处理?#房地产#
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您好!请问一下,A公司付加盟费开了一家养发店,养发店做了个体工商户登记,有个体户营业执照。但店面租金是由A公司签合同支付,前期的装修、开办费及进货(养发产品)是由A公司支付,发票都是开给A公司。请问A公司支付的装修及费用是不是就计入A公司的在建工程及固定资产、费用?或者需要怎么处理呢?谢谢#服务业#
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请问对方公司去年代加工了一批化妆品产品,产品都开了一张发票上,现在检测出其中一个产品不合格,和对方商量退款,对方要求退款的话必须要退给他们原发票,可是所有产品都在这一张发票上不是只有这一个不合格的产品,这种怎么处理呀?#商业#
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老师你好,我们是一个中间商赚差价的公司,客户转的款一部分是转到了我们的账上,一部分转到了我们的上级单位账户(也就是返利给我们的公司),我们把客户转给我们的款又转给了上级单位,但是他们不给我们开发票,反倒是他们返利给我们的时候我们又开给了他们发票,相当于现在我们没有成本票,但是全是收入票,这个情况要怎么处理?#服务业#
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请问老师,我们公司的进项票一直都是进的待认证科目,每月末再根据销项税额去认证一部分发票和加计抵减。现在我想把手上所有待认证的发票全部认证进留抵,但是我发现我手上待认证的比我账上待认证的要少,我现在应该要怎么处理呀?怎么才能找到少了哪些票呢?#房地产#
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你好老师,我们公司公户转账了4000出去,备注是还款,给一个公司转账的。但是因为时间上已经过去了两年,现在已经不确定这4000是怎么回事了。跟对方联系了,对方也说没有有这个票,也不愿意再给我们开,这种情况下,会计账上要怎么处理呢?#服务业#
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公司新开业,从其他公司借入一笔款项10万元,这笔款直接打到了总经理账户,总经理用这些钱支付一些前期开业的费用,现财务已到位,总经理要把费用发票和剩下的钱给财务,财务该如何做账?用让总经理填一个10万元的借款单么?#出纳#
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各位前辈,我们收到供应商开来的专票,比合同金额少了几千块钱,发票上开票的货品挺多的,但是数量没开错,金额开错了,导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开,但是老板说让对方补这几千的差额,再开一张发票过来就行了,只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗?我要求重新开,但是老板不同意,那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来,那我货品的单位成本也对不上啊,请问下这种情况要怎么处理呢?#其他行业#
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老师,请问企业注销时,账上把之前借款给a股东的备用金,用a股东借给公司的借款抵消,可以吗? B股东的借款是否可以用于a股东的备用金,需要什么特殊的证明文件吗? 另外,本来要支付给股东的工资,因为公司业绩差,迟迟没有支付,注销时怎么处理?#其他行业#
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老师您好,去年的发票。对方没有及时入账,因为跨年了,不收,今年需要冲红重开一张一模一样的发票,请问账务怎么处理,可以直接是借:应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数,做吗?这样一正一负,就不用调汇算清缴,我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#
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购买方抵扣完专票后,发生销售退回,购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票,开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表,导致负数发票也是错的,这种情况下该怎么处理#房地产#
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想请教一下,小规模纳税人公司2月开了一张增值税普通发票,金额四万八千多,但实际收到的钱只有一万多,这一万多还直接给了法人,不在公户上。这种情况怎么处理才能把账做平?还是说发票必须要要冲红还是怎么弄?#服务业#
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求问:就是我们是共享中心,业财一体化,需要销售下退货单我们才能知道有退货,但是审计对账的时候发现有一张发票是多开的,了解发现是销售没下退货单,发票也没给客户,还在销售手里,这种情况要怎么处理呢,发票是22年的,是需要把这张发票冲红就可以了吗?#工业制造#
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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要:支付工资#其他行业#
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我们是餐饮公司,然后是和招商公司合作,门店通过招商公司跟我们合作,去年九月份的时候,门店款项打入公司这边,申报无票收入,然后收到加盟费是招商公司分层的,属于招商公司到打款过去给开票,现在门店产生客诉要退还部分加盟费,退还的加盟费是公司这边和招商公司安比例承担,那招商公司把退还门店金额打款到公司这边需不需要开发票给他,去年申报的无票收入要怎么处理#其他行业#
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老师,我们执行的民间非营利组织会计制度,22年审计查账说16-18年的固定资产以费用列支了,需要调成固定资产,18-19年的差旅费报销不合理,已经收回来了,我们账务是红冲了。那今年汇算清缴怎么处理?我们19年做的税务登记#其他行业#
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你好,跨年发票怎么处理? 当时12月暂估了是做的管理费用20万,贷应付20万 现在我收到发票,去年暂估发票的明细有误,应该是销售费用,金额应该是30元万,1月款支付,要详细的分类步骤和金额,谢谢#房地产#
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老师,您好,我公司购买一些物品来维修公司的故障设备,比如公司的大门门禁坏了,就买了门禁开关维修,洗手间水龙头接头坏了就买了接头维修,是个人报销款来的,具体可以看发票明细,这笔款我可以统统入管理费用的办公费吗(我公司管理费用明细有办公费,差旅费,服务费,租赁费,水电物管费,业务招待费,咨询公证费,折旧/摊销,保密经费,交通运输费,环保费,福利费,其他)#工业制造#
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去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 贷:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗,因为已经报了所得税,需要调账吗,具体要怎么调#服务业#
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去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 贷:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗#服务业#
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