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研发费用加计扣除, 第三季度申报企业所得税的时候,归集的三季度研发费用金额,错了,多归集了几千。 现在才发现,现在这个研发费用账上能直接调整吗? 第三季度预缴的所得税金额也就不对了,需要去税局改吗?#中级#
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老师您好,我们公司在上海,是总机构,2022年12月在本市同一个区成立了一家非独立核算的分机构公司,我的企业所得税申报没有让我进行总分机构分摊,请问我的分公司是不是不用单独申报企业所得税#其他行业#
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老师您好,我家是个体工商户,也是小规模纳税人,做黄沙水泥建材的,现在税务局要求查账征收,我今天打算申报,进去看要申报这些税种,企业所得税为啥上面没显示呀,而且我家是新开的,目前只来了20万的进项票,没有销项票,是否要零申报呀#房地产#
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税管员在22.7.1才分配的印花税税种,但是我在这之前就已经产生合同了,这样7.1前需要申报印花税吗,分配的是按次 前提我把四个季度的帐全部归在第四个季度了,就是前三个季度企业所得税申报表,实际有利润,但申报无利润,到了第四季度再调整#农业#
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你好,老师,我们公司之前投资的一家公司注销清算了,上年审计的时候会计师事务所已经把投资收益做入利润,并且上年已经申报企业所得税。今年我按审计更正凭证,利润表还显示有投资收益,这应该怎么处理?#其他行业#
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请问下就是有家小规模公司,一直做的零申报,现在想在一月份缴纳两笔税金,交今年第四季度增值税1500,年度企业所得税5000,要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢,需要公司提供什么凭证呢,直接走笔帐或者开笔票就行了吗,还有如果是交增值税,是否需要该公司开具专票呢#服务业#
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老师你好,请问下就是有家小规模公司,一直做的零申报,现在想在一月份缴纳两笔税金,交今年第四季度增值税1500,年度企业所得税5000,要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢,需要公司提供什么凭证呢,直接走笔帐或者开笔票就行了吗,还有如果是交增值税,是否需要该公司开具专票呢#出纳#
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老板接了个项目,预开了70%的发票,由于货还没做出来,且交货时间在明年8月,可不可以先确认收入,再估计一个成本呢?明年实际发生的时候再红冲重做呢?因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#
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我发现我9月时有一笔收到住房公积金多交退回的分录做错了,应该贷2个科目:管理费用和其他应收款—个人住房公积金,可是我当时9月把全部金额都贷记了管理费用这一个科目。而且申报完季报了。(如图),上面那个分录是我9月份时做错了,并申报所得税季报了的。下面那个分录是本来我该做的正确的分录。我想把上面的改成下面的。我可以在10月份账上做(借:管理费用 675 贷:其他应收款675)吗?#商业#
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请问核定征收和定期定额的区别?因为三季度个体户核定征收季报咨询税务局个人所得经营所得要不要自己报?她们说要自己申报,但是去电子税务局申报记录里看税务局已经给申报好了,然后又打电话问税务局,他说你是定期定额,不是核定,我想这两者的关系是什么呢?之前理解的是核定包含定期定额#个体工商户#
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一.八月份新开公司,法人转进账户100元,企业所得税季初资产总额是填0.01还是0或者是0.0001? 二.小规模纳税人利润表中所得税费用中的费率是跟申报企业所得税中税率保持一致还是其中按照减免的税率计算?#出纳#
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今年10月份收到税局发信息说18年接受虚开一张普票,需要补交企业所得税。从2020年公司一直都没有业务了一直都是0申报企业所得税,请问如何处理?要不要调分录?财务报表要不要调?刚好这个月要报企业所得税,可不可以在这个月申报企业所得税同时做调整?#商业#
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您好,去年的企业所得税计提错误,少计提了3600,一月申报的时候是按正确申报的,报完忘记修改计提的金额了,金额不大的话,可以把这3600直接记在今年4季度里,不做调整吗?但是会和4季度所得税申报金额不一致会出问题吗?#物业#
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请问去年季度申报企业所得税交税了,但是今年做年度企业所得税的时候把这笔税款退回来了,这个分录是冲以前年度损益,但是小企业会计准则没有这个科目,那么就是说直接冲利润分配未分配利润吗?#其他行业#
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