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公司采购半成品(接头)5元(含税)。板子的价格100(含税)。会计分录这样做对吗 购入接头时: 借:原材料---半成品 4.42 进项税 0.57 贷:应付账款--接头厂商5 将接头免费发给板子厂商: 借:委外加工物资4.42 贷:原材料----半成品4.45 板子和接头(成品)回来时: 借:库存商品97.17 进项税12.08 贷:应付账款105 委外加工物资4.25#出纳#
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您好老师,乙方拿着购买材料的票据来报账,但由于公司没有钱,我是先做: 借:在建工程 贷:其他应付账款 有了现金之后做: 借:其他应付账款 货:现金 对吗 第1次做借贷的时候,他已经把那个原始的材料票据给我了,那第2次做的时候是他要签一个收款单,这整一个操作流程是对的吗?还是他第1次给我原始票据的时候,我需要给他一个什么样的欠货款的证明,这样第2次他要凭着这个证明来找我结欠款?#商业#
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某公司发行了面值为1000美元的债券,未偿债券的规定利率为12%。该债券每年支付利息,到期前还有10年。如果类似风险的债券目前收益率为8%,那么该公司的债券将以今天的价格出售______美元?#商业#
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图片中所说的确认支付后才去冲减这部分利润,指的是怎么冲减呀?请问是用利润表中的利润冲减吗?还是用未分配利润啊?请问这个其他应付款会影响当期损益吗?作者说其他应付款往往会成为调节利润的科目,请问是怎么调节利润的?#出纳#
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开了200万销项票给总公司 货物也帮总公司销售给客户了 现在因为各种原因暂时只能收到客户90万的货款 其中差额110万正在起诉过程中 万一这笔钱收不回来怎么不承担风险 让总公司承担#工业制造#
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请问,我看以前会计收到这个付国网电力的回单和发票都是借:其他应付款 贷:银行存款的,因为以往这两张票据的金额都一样,所以这样写就行了。但是这个月的这张回单比发票的数小,请问我该怎么写分录?#服务业#
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老师,我们老板是平时的费用拿来报销,但是一直都是挂他的账,现在老板要把报销的费用从公司转出来,其他应付款这个账要怎么查,平时都是什么费用,只要是老板的都是直接挂其他应付款里后面是老板的名字#工业制造#
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我这里有一家广告策划公司,他去年预提了57w的费用,要求要在5月31日前冲平 这家公司是一般纳税人且小微企业 同时还有个体户,有时候费用不够就在个体户开发票给公司作费用,然后迅速把钱打到个体户 现在问题是:需不需要让该公司每个月在个体户开十几万左右发票冲减?这样做有没有风险?有没有其他稳定点的方法?#服务业#
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您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,贷:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,贷:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,贷:其他应付款-法人?#服务业#
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我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) 贷 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) 贷 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗#出纳#
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想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?#出纳#
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请问老师,我们是医院有笔清算款我做分录时借银行存款 ,贷预收账款-合同负债。年底结转借应收账款,贷预收账款合同负债。现在要冲回以前分录,重新做到收入里。请问冲回分录和计收入分录怎么做?急谢谢了#出纳#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
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请问老师,实务中在付给供应商货款时多支付了10万。正常来讲供应商应该退款,但是不愿意退款,让我们直接在应付账款里扣,做账应该是借:应付账款-正常,贷方科目方哪里。肯定不是银行存款#工业制造#
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请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款#运输业#
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您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#
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有人拿十几年前的政府欠条要求付钱,现在账面上往来款没有这个人名字, 想问一下能否知道十几年前是怎么处理这项未能支付的应付账款,或者怎样才能查到这笔应付账款,以及现在如果支付该如何处理,麻烦了,谢谢#出纳#
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老师,去年公司股权转让(直系亲属平价转让,没付款,没交个税)税局今年让提交去年的报表以及股权转让时的报表。这个公司我接手到现在都没报表,当时我提供了一个公司无经营的情况说明,专管员说让我确认下是否0报上去。我想问下风险及处理方法。#出纳#
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国内甲公司的记账本位币为人民币。20×7年11月10日购入价格30万美元的商品一批,货款未付,当日汇率为1美元=7.6元人民币。20×7年12月5日,甲公司支付所欠货款,美元汇率为1美元=7.65元人民币。11月30日与12月31日的汇率分部为1:7.5、1:7.7元人民币。则支付货款时该项应付账款形成财务费用为多少?#出纳#
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