老师,您好。对方提供了技术服务,开的发票项目名称是“现代服务*信息咨询”。我要填记账凭证的话,这个管理费用下面增加设置一个二级科目,我是叫“信息技术服务费”还是“信息咨询服务费”呢?#工业制造#
2485
公司6月底付了代账公司6400的代账费用,我在6月的记账凭证上 借:预付账款6400 贷:银行存款6400 7月做了摊销 借:管理费用-代理记账费570 贷:预付账款570 8月收到了代账公司开了发票,是专票,不含税金额是6336.63,税额63.37 我现在怎么调整这笔账#商业#
2378
老师好,我们是外贸公司,之前合同上签的是人民币,报关单上也是人民币的,然后我同事说90天内要收汇,让我跟进一下,我想咨询一下到时候也是人民币汇进来吗?前期我需不需要准备什么资料呢?#其他行业#
2144
经营劳务派遣业务(在许可证核定期限与事项内从事经营) 人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询;应聘人员推荐;职业指导与咨询;(以上经营范围在许可证核定期限与事项内从事经营);企业管理咨询(需取得许可或审批的项目除外);企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 这个经营范围能开:人力资源服务*人力资源服务费吗#服务业#
2419
你好,我想问一下我们公司7月份开户,其他公司给我们代付了7-9月的租金费用30000,这个代付款和后续摊销的账务处理,借:其他应付款-A公司30000 贷: 应付账款30000 后续摊销我应该怎么处理呀#服务业#
2501
老师好,按照新租赁准则方式入租入的办公室,借:使用权资产/房屋建筑物463632.66 租赁负债/未确认融资费用32532.74 贷:租赁负债/合同付款额496165.4 首次一次性计提了2个月的利息 借:财务费用/3670.43 贷:租赁负债:未确认融资费用3670.43 2个月的折旧 借:管理费用/折旧27272.5 贷:使用权资产累计折旧27272.5 第二次计提利息的时候是1786.09元, 想问下利息费用是怎么算的呢?#其他行业#
2697
老师 2022年11月支付了一笔运营费用106800元,对方已开专票,我司已认证并做账了,现在因业务中断,对方退回90886元,要求开具红字信息表,那后续的账务处理跟税务要怎么做呢#其他行业#
1862
老师,我们公司(甲公司)和个人一起收购一家物流公司(乙公司)收购价78万,甲公司占股百分之六十,个人股东占股百分之四十,做内账怎么做分录呢,我第一次接手这个转让的公司,第一甲公司代乙公司支付转让费,那么这个转让费甲公司占股百分之六十,甲公司的分录就是:借长期股权投资,贷银行存款,乙公司不做分录,第二甲公司代乙公司支付的费用哪些,就挂往来,甲公司就是借其他应收款乙公司代银行存款,然后乙公司的分录就是,借管理费用贷其他应付款甲公司,是这样理解吗#运输业#
2089
老师,您好,我的问题:我们公司自主设计了一款线上挂号平台,然后患者在挂号平台付费看病拿药,一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户,平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费,其余费用会从对公户转给医院,想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入,其余的90%我们算代收代付吗?是不是不需要缴税或者说这种认定为代收代付不存在不合理的地方?谢谢老师#出纳#
1885
老师,您好,我的问题:我们公司自主设计了一款线上挂号平台,然后患者在挂号平台付费看病拿药,一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户,平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费,其余费用会从对公户转给医院,想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入,其余的90%我们算代收代付吗?是不是不需要缴税或者说不存在不合理的地方?谢谢老师#出纳#
2501
您好 我想问一下就是我们公司2月份买了一个商城软件 然后6月份有别的商家在这里卖东西收取的服务费 要怎么做账呢?这个商城软件是计入无形资产吗?要按几年来摊销呢?摊销要怎么做账呢?#其他行业#
2058
老师,我们公司现在购入了一辆汽车,有购车发票,装潢发票,保险发票,购置税发票,是否都可以计入固定资产成本,哪些需要计入费用,哪些可以抵扣;凭证怎么做?另外4S店还开了一张服务费专票,税率6%,这个是要单独做一张凭证吗?#房地产#
4308
你好,想咨询下,就是我公司跟平安保险公司买了保险,支付保费是付给平安保险公司并开了发票,保险到期后有余额可申请退回,平安保险公司开具了红字发票,但是退回的保费却用中国平安保险公司这个公司给我们退,这就导致我们账对不上了,想问我这边该如何处理呢,是直接把这笔退回保费依旧入账到平安保险公司名下吗#建筑工程#
2618
企业是做建筑检测服务类,不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账,借,应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了,并且暂时没有支付能力,就一直没有支付这笔钱,对方企业也没有按请款单或者完工进度付款,原因也是没钱,现在六月份收到一笔钱,开了发票,搞不清楚,这个钱的税怎么交,开的发票怎么做账,因为之前已经做了销项,当时未开票,六月才开,而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#
2984
老师您好,关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票,但是是否需要缴纳个税呢?以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答,但是针对第二点是否还需缴纳个税呢? 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除,一般区分以下情形,您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助,比如出差旅途中的费用支出,包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等,是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的,分岗位确定的差旅补助,即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数,每天固定给予一定金额的差旅补助,不需要取得发票,但需要有内部出差报销的差旅费凭证,以注明出差事由,出差日期,出差人员、报销金额等。#房地产#
4220
我们是建筑企业,拍卖了一个拆除项目,业主不付拆除款,我们支付业主200万,业主开票我们,然后拆除的残留物我们卖了300万,资产拍卖合同的转让价写着350万,我们建筑企业怎么交税,账务处理#建筑工程#
1749
你好,公司用一个品牌的充电桩设备,区域代理使用期限5年,费用10万,平时购进设备安装好提供充电服务经营,这个10万是2022年12月支付的,公司是2023年5月注册的,那这个10万要怎么做账呢#服务业#
2557
小规模纳税人,国际劳务派遣公司,替上家招聘建筑工。收每个工人6000费用,需要支付给上家3000,自留3000。在计算增值税销售额时应该确认3000还是6000?在企业所得税里,转给上家的3000如何做账?#服务业#
2302
老师您好,我想咨询一个问题,我们公司目前使用乙公司的办公场地,类似于共享空间,但是当时我们这边产生的装修费是由乙公司替付的,而且装修费产生的发票也是开给了乙公司,那这样的话,我们以哪种形式跟乙公司签订合同,进行付款比较合规#服务业#
2430
和我们签合同的是A公司,现在A倒闭了,A公司有一个甲方单位,甲方单位下面有另外一家B公司,现在就是开发票还是开给A,但是付钱是B公司支付给我们,并且A公司公章说不能盖,签代付协议只能由B公司和我们这两家签,这样会不会有什么问题?如果A公司现在是清算的状态的话,为什么还让我们开票给A?#工业制造#
2831
2022年1月2日向F公司购入了一批商品,已验收入库,并取得增值税普通发票,发票注明不含税金额80000元,税金2400元,购货合同约定下个月支付。当日“兴业银行东湖支行8585”账户向G公司支付了该批商品的运费,取得了增值税普通发票,发票注明不含税金额194.17元,税金5.83元,价税合计200元#出纳#
2317
劳务派遣相关账务处理。我公司是小规模企业,适用小企业会计准则,我公司有需要兼职人员,现在想和劳务派遣公司签订合同,想问一下,我们公司会把兼职员工的工资全发给派遣公司,这部分费用可以作为职工薪酬核算么?#房地产#
2139
老师,您好,合同内容是访谈后进行案例撰写,出具报告后在公众号上发布内容,参加主题报告评选,这个合同可以开具什么发票内容合适?可以开具信息技术服务*推广服务费吗?还是说要开广告发布费?#服务业#
2704
老师您好,我们公司是小微企业,融资购入一台设备,现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票,我该如何入账,按合同入账还是按发票确认固定资产的价值,没有未确认融资费用这个科目#其他行业#
2409
老师,我想问一下我们公司中标了一个项目,然后我们又把这个项目分包给第三方做,我们只收3个点的服务费,现在签订了一个三方合同,然后就是销项是我们公司给甲方开,进项是第三方公司给我们开,这样的合作方式有没有问题?等于项目我们没实际做,第三方在做,甲方验收第三方的工作成果。我总觉得这样很奇怪#房地产#
4027
因委外研发发生的支出没有资本化,全部费用化入损益了,现即将把该成果转让,通过开具技术转让发票卖给第三方这个方式可行吗?第三方收到这个技术成果将以无形资产按年摊销。卖方为批发零售企业,不涉及加计扣除#商业#
4001
2022年交了一次成交服务费,已付款,已入费用,但是发票要3个月左右开,本本应该2023年4月份能拿到发票,但是我们在2023年4月更名,联系发票重开,要2023年8月份才能收到发票,现在要汇算清缴了,该怎么做#建筑工程#
2529
老师您好,我们公司是做电梯维护的,每年都是先预收50%的维护费,合同期间维修的低于500的配件费用都是我们公司出,高于500元的配件是物业公司出,维修免费,师傅是我们工程部师傅工资有公司开,当我们签订合同收到预收款时,我们应该如何做会计分录?#建筑工程#
1625
您好老师,医院财务,2019年成立至今没有建账套,想咨询一下建设期间购买墙砖 地板等发生的运费计入什么科目,(运费和购买材料的费用单据是分开的,)购买方可以抵扣税吗? 医院财务常用科目都有哪些?谢谢#其他行业#
1819
A公司从事车辆租赁业务,A公司从法院法拍了一批车到到公司,此批车在B公司运营(车已经租给客户,B公司已经跟客户签了合同),A公司跟B公司商量以代收代付形式将租金给A公司(其中A公司有开发票给客户,B公司就开发票给A公司),B公司承担员工及运营费用。#出纳#
1659
甲公司把场地打包转租给乙公司,乙公司将场地押金及转租费用转给甲公司,甲公司开具对应金额的票给乙公司。甲公司配合乙公司和出租方重签合同,后续乙公司交租金。后续乙公司退租,押金返还应该怎么做账?#出纳#
1356
请问12月计提了员工报销费用(比如差旅费、餐费)(借:相关费用科目 贷:其他应付款),1月支付。员工的报销原始凭证,应该附在12月计提费用的凭证里呢?还是应该放在1月支付费用的凭证里呢?#其他行业#
1650
老师,您好,我想咨询一下,一个企业没有收入,利润亏损1000万左右,账面上只放工资社保和公积金,而且发放工资的钱,全都是由投资公司打款进来的,这笔费用全部计入了其他应付款-公司,这个亏损过大对公司有什么影响,这个挂账应该怎么平掉#其他行业#
2449
购入新能源汽车一辆,对方开票价税合计28w,前期支付定金1000,后面的款项贷款,每月支付,请问下账务处理怎么操作,贷款是法人个人银行卡收付,挂在往来账到时候应该怎么冲销哇,法人使用汽车需要签合同嘛?折旧按照什么年限什么方法啊#其他行业#
1979
你好!想咨询一下,股东购新车赠送给公司,股东和公司签了免费赠车合同,股东付款,发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东(不是个人)入账: 借:营业外支出—捐赠支出 贷:银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账: 借:固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷:营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票,做增值税进项抵扣,可以正常计提折旧,汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对吗?#服务业#
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