门店之间调货,门店之间独立核算,我想着根据门店之间的调拨单,先抵消处理,月底统一按成本价结算记账,开发票。收货方有成本票可以税前扣除。但是这样会涉及增值税。老师,这种情况不开发票行吗?有没有更好的门店调拨处理方法?#服务业#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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收到补贴计入其他收益7000元,现在需要冲抵这部分费用,其中6850元原路退回(银行电汇),100元冲抵自有员工保险费用,50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用(原凭证记账为借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额) 记账的话,应该怎么处理呢?#服务业#
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2020年12月份一家公司给我公司打款9万元 但是一直没有给对方开票 这家公司后来就倒闭了 也没有找我们索要发票。9万块钱已经记账了 计入了应收帐款里面 现在应收帐款是负数 请问如何写凭证才能平帐呢?#商业#
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9.9号付了空分机的余款,空分机是17000一台买了三台,我做了凭证固定资产记账了。今天老板说买多了用不了想退了,对方不给退,又买了对方其他设备才给退,买的对方的设备是:蛟龙和磨刀机。退空分机这个设备运费2000块钱需要我们这边付,然后付了20800元,这样怎么记账呀?老师们#其他行业#
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我们公司是干化工产品的,我公司是A,客户是B, 供应商是C, 我们(A)和厂家(C)结算都是含税结算,例如进一批货1万元,不含税卖给我们(A)应该是9200元,但是厂家记账是10000,这一笔订单不要开发票,卖给客户(B)也是不含税的价格,我们公司加100元,报价给客户9300元,厂家直接发货给客户,运费我们公司(A)出,然后客户(B)直接打款到厂家(C)9300元(厂家默认这是含税回款),到月底的时候厂家(C)给我们(A)私户打款9300*0.08返款=744,进货1万-回款9300,还欠厂家(C)700元,看内账赚了一百。外账赚44,公司(A)还得出运费,这样算还赔钱,怎么解决这个问题#工业制造#
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老师,我想问下你,我们公司目前所有的金钱往来都是老板一个人,钱的进出,只有他清楚,所以他就在管家婆上做费用单,付款收款单,然后我这边总账就自己生成凭证了,我就审核记账,现在他想减少他的工作量,我应该怎么做呢?#其他行业#
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从公司购入a材料一批,取得增值税专用发票,列明价款100000元,增值税13000元,另支付运输费500元,增值税45元,材料已验收入库,发票账单等结算凭证已收到,货款及运费已通过银行支付#初级#
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你好,我想问下,国际代理运输行业 1、美金入账时按当天汇率记账还是按月初汇率记账呢,不知道我下面的做法是正确的吗 我现在的做法是,当收到美金发票时记: 借:主营业务成本 贷:应付账款(发票金额); 付美金时:借:应付账款(金额是按当天汇率结算) 贷:银行存款-美金账户(金额是按当天汇率结算),这个时候应付账款肯定是存在差额,然后这个差额调整到汇兑损益。 2、预收美金时也是按当天汇率入账,月末系统也会根据月末汇率 差额自动调整汇兑损益。 这样汇兑损益多的时候有两万多呢,#运输业#
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老师您好,我们是几个大学生创业的汉服自拍馆,注册了公司,我是公司的会计,请问记账时候用什么作为记账凭证,收据可以吗?还是必须要发票?支付给临时清洁工的工资在记账时需要凭证吗?微信转账记录可以吗?#服务业#
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您好,制造业企业,收到运费发票认证后正常做凭证:(运费不提前计提) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用/镀锌运费100 贷:预付账款/预付账款结算109 😂由于分心,做成了这样,怎么调整? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 借:预付账款/预付账款结算-9#出纳#
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老师你好,收到一张运费发票,勾选认证后做凭证正常我应该:(运费不提前计提,收到发票才做) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用-镀锌运费100 贷:预付账款/预付账款结算109 😂但是我不小心做成了这样,怎么补救啊? 借:应交税费-应交增值税9 借:预付账款/预付账款结算-9#其他行业#
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甲公司2013年12月份发生与银行存款有关的业务如下: (2)12月31日,甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额 为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项: ①甲公司已将12月28日收到的A公司赔款登记人账,但银行尚未记账。 ②B公司尚未将12月29日收到的支票送存银行。 3甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于12月30日收妥并登 记入账,但甲公司尚未收到收款通知。 ④12月份甲公司发生借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到 银行的付款通知。 要求 1.编制甲公司上述业务的会计分录 2.根据上述资料编制甲公司银行存款余额调节表#初级#
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我们总公司设有职工食堂,给每个员工伙食补贴,可以选择用于食堂用餐,可以选择用于物业超市。每月初,各个下属子公司按照餐标一次性把员工一个月的费用打给我们总公司,次月初我们按照食堂消费记录结转收入,按照物业公司开的超市消费办理代收代付结算。物业公司把票直接开给子公司,那我们总公司替子公司代收代付的款项需要什么凭证?还需要与子公司和物业公司签署委托代理协议。#服务业#
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银行回单做账,是一笔一笔按日期(6月1日,6月2日)做,还是归类,统一记账凭证日期为6月30日,比如把手续费集中做到一张凭证上,报销费用好几张回单粘到一张粘存单上,记账的时候把明细分别记上。#餐饮酒店#
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公司五一请了3个临时工,3天3个人共4500元的工资,公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,由人事账户分别转给了三个临时工,请问财务这边应该怎么进行账务处理,税务这边有怎么处理?#服务业#
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您好,老师,我司有一个在国外的第三方仓库,我们的客户使用我们的账户使用仓库的服务。仓库直接与我司结算,我司再与客户结算,但是我司本身没有仓储运输营业范围,那我们这个就算是一个代收代付是吧? #出纳#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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