我们公司找了个兼职,没有签订兼职合同,签订了技术服务协议,每月付给他工资之后,他去税务局开具了增值税发票,代开企业名称是他个人名称,请问我们收到发票之后还要给他申报个人所得税吗?之前咨询过另一家财税代账公司的经理,他说不需要申报个税,个人也可以作为一个经营主体,这个人相当于我们一个外包服务商,不是个人提供劳务。#房地产#
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刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税,都是每月发3000元年底现金发剩下的工资,这是偷税漏税吗,而且老板还有一个个体经营户是这几年都没交过个税和增值税啥的,为啥税务局都不来查呢#房地产#
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老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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我们是新注册的小规模纳税人,电子税务局税务登记的时候认定的税种是信息技术服务,我们的经营范围是:办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;劳动保护用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;信息系统集成服务;显示器件销售;通讯设备销售;音响设备销售;信息安全设备销售等 那现在要开具办公用品的增值税发票还需要去税务局重新认定税种吗? 还是只要营业执照上的经营范围不用重新认定都可以开具。#商业#
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我单位2021年为按规定为非居民企业扣缴税款,现在税务局查到我们了,已经补缴增值税了,如果税务局要罚款或者有滞纳金,我们有什么理由不交这个罚款或者滞纳金呢?记账时已经计入成本了,比如因为疫情,虽然向境外支付了,但是对方没有提供给我们服务等,谢谢老师#其他行业#
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请问老师,境外的一家公司给我们提供了服务,然后按照服务我们需要代扣代缴增值税,我已经到税务局代扣代缴了增值税,那这个增值税我在进项抵扣的时候,有一个代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单,需要填写扣缴人纳税识别号和扣缴人名称,这个是填我公司名称吗?#工业制造#
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我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?#房地产#
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你好,就是我们公司不是做那个商贸的吗?嗯,然后我们也在卖那个空调呀,就说这里有客户叫我们师傅去那个维修保养空调啊,因为我们我看我的那个增值税的那个税种里面,嗯,没有那个就是这个维修保养的那个哪一类啊,然后比如说像那种安装服务,那比如说那个空调维修的话,是不是属于现代服务啊。嗯,像这种我可不可以直接在那个网厅直接和核一个税种和的话,应该和什么,它不是有销售货物劳务,然后那个还有什么不动产无形资产还有服务,还一个是那个维修好像什么的,我忘记啦。嗯,就说嗯,因为我开票嘛,就是开不出那个对应的那个维修保养的那个大类出来,因为我我们现在只有那个那个安装服务,还有就是销售那块儿的。#其他行业#
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你好,想问这个开票方面的问题,比如说我是一个房地产公司,想开一个佣金的品名,税收编码是经理代理服务,但是增值税的税费种是鉴证咨询服务,怎么样判断可不可以开这个税收编码和品名?通过什么来判断#其他行业#
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老师,税务局打电话叫去做什么信息核定,给我们定了0.8%这个档。 这个月开了160000万的票。上面是查账征收,但是又没取得成本票。 按160000来交税要交2万的个税。 怎么办#其他行业#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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劳务派遣公司开了1万元的差额专票,款也已到账,现在老板让扣除我们公司收的服务费,扣除税点给第三方转过去代发工资,想咨询一下,这个税点的话是只扣增值税,还是附加税,印花税,企业所得税都扣除呀?#房地产#
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如果按照这个定期定额核定的数据来算。 以下是第一季度开的票,超出了30万,增值税知道怎么交,关键个人经营所得税,怎么交呢?下面是两家,第一季度开的票,分别要交多少元,个人经营所得税呢? 1家是:第一季度开了:538217.82元 2家是:第一季度开了:525049.5元#个体工商户#
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企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务(遗体接运,含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放)、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装,都按什么项目征收增值税?一般纳税人和小规模纳税人企业,从事上述业务取得收入,都分别适用税率多少?#出纳#
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企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务(遗体接运,含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放)、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装,都按什么项目征收增值税?一般纳税人和小规模纳税人企业,从事上述业务取得收入,都分别适用税率多少?#出纳#
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建设自有工厂请工人来上班,总共产生费用2250元,工人自己去税务局代开发票了,代开发票的备注栏显示我们要给这个工人报个人所得税,我们报了个人所得税产生了290元税费,在今年二月份的时候税务局让我们做2023年度个税扣缴手续费退付申请,结果又把这290元退给我们了,请问这个过程的会计分录怎么做#房地产#
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12月份报表出口应退税额231475.16元,免抵退税额合计是393934.12元,免抵税额是72358.96元,12月增值税报表留抵231475.16元,1月份没有显示收入零申报,税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元,2月份收到出口退税金额303384.12元,2月份怎么做账务处理补提出口退税#工业制造#
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老师好,如果A公司和B公司是关联兄弟公司,A公司代表A和B公司跟一家咨询公司签订一份税务咨询合同,要求咨询公司为两家公司共同提供税务咨询服务,服务总金额为10万元。合同规定款项由A,B公司各承担一半,咨询公司在与A公司签订完合同,并提供咨询服务后,将合同,增值税发票和其他相关凭证交与B公司。这种情况下B公司的账务应该怎么处理呀?#服务业#
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您好,老师,我注册了个体户,在互联网上卖东西,就是电商,网络销售,现实中没有存货,只需要在网上销售,我问题是:我现在要在电子税务局做定期定额,有一项必填的是:纳税人类型。有四个选项:1.销售增值税应税劳务的纳税人、2.销售应税服务纳税人、3.从事货物生产的增值税纳税人、4.从事货物批发或零售的增值税人。请问老师,我应该选哪一项呢?谢谢老师#出纳#
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老师就是我们公司是个体核定,核定了二十七万,核定的是服务 我们开的设计服务开了十三万多 但是又开了货物开了10万多 总共加起来二十三万,报税的时候喊我们缴纳税款,全额缴税,这种情况有没有办法挽救了啊 好着急#房地产#
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请问 公司在工地上雇佣的临时性零工 支付的劳务费 由他们去税务局以个人名义给我们代开的劳务费发票,在开发票时已缴纳税金,那么我们公司公司在收到发票后还需要在次月给他们代扣个税吗? 对于个人代开发票的问题不太懂,不知道是怎样的流程#建筑工程#
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有一个定期定额3万元的个体户,1月份想开20万的运输建材发票,按照定期定额已经超过季度的9万,是要交增值税和经营所得税吗?要交多少钱?开完之后这个公司二三四季度还能正常开每月3万发票吗,有没有定期定额3万一年开票限额多少,超出会重新核定一说?#运输业#
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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作?我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税!这个月我们申报十一个月增值税,这个月有20万的增值税!是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选,然后把本月的增值税申报了,剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作?附加税是不是不可以抵欠?我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款,可以申请分期吗?#出纳#
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4、某小吃店(小规模纳税人)2020年1月发生如下业务:多次购入食材原材料共计12万元,增值税专用发票注明的增值税税额共计为1.38万元;提供餐饮服务取得含税销售收入25万元;计算该小吃店2020年1月的应纳税额#其他行业#
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老师,您好,我们是一家浙江的主营纺织原料贸易的公司,但是税务局给我们弄行业的时候给我们弄了个其他服务业,后面我们去增加了13%的商业税种,经营范围也有销售,那我们发票能正常开具吗,需要去变更经营范围行业吗#出纳#
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关于增值税的账务处理,请看我写的图片,比如说我公司在10月销售了服务,给客户开具了“普通发票”。10月没有进项发票。横线上部是我11月做10月份账时的分录,横线下部是我在12月收到11月的缴纳税费银行回单时的分录。请问我写的对吗?做这些分录的时间点对吗?我有没有遗漏什么分录?#服务业#
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老师我想请问一下,我们公司是总机构,然后我们在同一县区开了一家商店(非独立核算),这家商店属于分支机构,不开票也不接收发票,所有的收入支出都统一总公司做。现在我们需要汇总缴纳增值税和企业所得税,税务局要我们申请,如果我们申请后对报税这些会不会有什么改变呢?#房地产#
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小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?#出纳#
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老师我请教下你。我们有个农民专业合作社,按道理来说我们自产自销的货物应该是免增值税和企业所得税的对吧!但是我们有外购其它农产品,并且销售了!是直接销售,没有加工!但是税务局就查我们了。并且只查了企业所得税,没有查增值税,请问是怎么回事?#出纳#
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