老师,就是这个月底我们库存商品已经全部清空了,数量已经为0了但是金额还有余额,我查了以后发现是因为五月份结转完工品入库时候因为小数点的原因实际金额比销售结转成本少结转了8000多,然后4月份,6月份因为小数点的原因,结转完工产品入库的金额要比实际销售结转成本多了2000多,这个我要怎么写分录来调整 #工业制造#
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老师,我有这样一个问题就是老板新建店然后第一次转款注册资金的时候备注忘记填投资款了,说不算实收资本所以老板把钱以公司的名义转给他朋友了,他朋友又私下转给他他重新往公司打款,这个分录是这样借:其他应收 贷:银行。还款做的是以现金形式还的,借:现金 贷:其他应收。这样我现在就有一个余额,这个现金就是走个账,这种我咋把现金冲平呢#房地产#
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物资成本期末尾数调整,物资成本借方余额0.01,调账分录是:借:物资成本 -0.01 借:其他业务成本 0.01,不太理解这个分录,原本的会计分录是:借:物资成本 贷:应付账款,借:其他业务成本 贷:物资成本,请老师讲解一下,为什么调账时候是两个借方,为什么其他业务成本借方要调增0.01,谢谢#农业#
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我们家是做p0s机的,之前我们给代理发钱,都是通过先通过银行转给老板,再通过老板给他们转给代理,就造成了其他应收款一老板余额特别多,我应该以后怎么解决这个问题?我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么?需要他们开发票我们再打款?还是直接用网银公对私转账奖励款就行?或者还是可以从银行提现,老板把现金给他们发奖励款?#其他行业#
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我们家是做pos机的,之前我们给代理发钱,都是通过先通过银行转给老板,再通过老板给他们转给代理,就造成了其他应收款—老板余额特别多,我应该以后怎么解决这个问题?我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么?需要他们开发票我们再打款?还是直接用网银公对私转账奖励款就行?或者还是可以从银行提现,老板把现金给他们发奖励款?#服务业#
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资料: 汇通公司 2021年6月30日银行存款日记账余额为 80000 元,银行对账单上的余额 为 82425元, 经过逐笔核对发现有下列未达账项: (1,企业于6月30日存入从其他单位收到的转账文票一张计 8000元, 银行尚未入账; (2)企业于6月30日开出的转账支票 6000 元,现金支票 $00 元,持票人尚未到银行苏理 转账和取款手续,银行尚未入账。 (3)委托银行代收的外埠存款 4000 元, 银行己经收到入账,但收款通知尚末到达企业 (4)银行受运输机构委托代收运费,己经从企业存款中付出 150 元,但企业尚末接到转账 付款通知。 (5)银行计算企业的存款利息 75 元,已经记#中级#
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银行两个月前有一笔结息,因没有开通网银无法查询,询问银行人员后却得到无结息的回复,所以这笔结息一直未入账。这个月看银行对账单时才发现是有结息的,于是将这笔结息做了调整凭证。请问这两个月需要做银行余额调节表吗?#初级#
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离职的时候,库存现金和你手头的现金不一致,原因是你接手的时候账面余额为1000,你离职的时候为1999,现在你手头现金只有999。在自己接受这个账务的时候,没有会计与你交接,也没有签交接表,现在怎么处理这个事情?#出纳#
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老师,我们刚做了21年的审计,盈余公积和未分配利润有错,我在22年调整了,然后我的21年年报按照审计报告填了,那我报22的季报的时候,期初余额需要按照审计的21年余额填吗?还是按我自己账上的?#高新企业#
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您好,咨询下填报企业财报年报问题。 我公司21年通过以前年度损益科目调整过一次20年的其他应付款,之后几个月利润表净利润和资产负债表未分配利润一直有这部分金额的差额,那我今年申报年报的时候,需要把负债表的其他应付款年初余额更改一下吗?还是直接按照软件出的负债表金额填写呢?如果按软件的财报填写两个表对不不上没关系吗?#服务业#
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老师,2021年忘记将应交税款结转营业外收入,汇算清缴没有调整这个,现在科目余额上有一千多元应交税金挂在借方那,请问可以怎么操作吖? 忘记把未达起征点的普票的应交税款结转到营业外收入#其他行业#
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前提:外部对公司进行审计,盘点到现金日记账这一块,当时我们现场盘点现金时数据是对的,但是打印资料时,数据给错了,并且审计也签了字。导致明细账和盘点数据有误差 现在有证据可以解释这个差额,并证明明细账是正确的。 问题:解释之后,会对审计结果有什么影响吗?审计会如何处理?#出纳#
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老师你好,社保分养老,医疗,失业,工伤这些,但是我在2022年录入期初的时候,没有将这些进行区分录入,而是都录入进了养老保险里面,现在所以养老有一个贷方余额,然后其他保险有借方余额,我应该怎么做一张凭证进行调整呢?#服务业#
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去年的美团11月和12月应收收入差额有点大,现在怎么调整余额的差额。11月应收是7972.9元 但是差了10元 借:银行存款 7962 贷:应收账款 7962 12月应收147.7元 11月的差额算到了12月 所以12月借:银行存款 157.7 贷:应收账款 157.7#餐饮酒店#
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请问老师,新人小会计发现我这家公司从14年成立起的收发汇总表和总账金额对不上,差了二十多万。到了3月初为止该公司有七万多是0库存,有余额,主管叫我做了个出库成本调整的分录。完了还是对不上。主管叫我查为什么对不上,我真的想吐槽怎么查,都是上一任留下来的烂摊子?想问一下我要怎么处理这个问题呢?#商业#
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来一家公司做会计,然后把代账公司做的账接手过来了。银行存款余额对不上,请问该怎么调整?代账公司做的账没有按银行流水做,也没有附银行回单,可能那个月有七八笔业务,代账公司就做了一两笔,导致交给我的期初余额和实际差很大#商业#
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刚接手公司账务,做完1月的凭证后发现金蝶系统里银行存款余额跟实际对账单余额不一致,已经找到是21年3月的一笔付给其他公司的往来款600元,请问是否可以补录在22年1月的凭证里?这600块的往来款对上一年度的报表有什么影响吗?#商业#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存为负数下了库存但是没有进项,损益没有结转,原来的财务公司也倒闭了,现在录入起初数 试算不平衡 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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上年度没有应付账款没有明细科目,余额20万,今年增加明细科目A,余额全部默认计入A了,但是这笔钱是应付B的,而且付款的时候做的分录是借 :应付账款——B,贷 :银行存款,怎么调整#其他行业#
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老师好,请问之前月份做账入错科目,应贷:其他应付-员工报销,做成了贷:其他应收-员工借款,导致目前其他应收科目余额为负数,现在可以做一笔调整分录,借:其他应收-员工借款,贷:其他应付-员工报销 吗#房地产#
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公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了 现在问题都整理出来了,就是不会调整 这个账现金是虚的,可以用现金去调账吗?如果用现金去调账可以调账哪些科目的呢 我们的每个科目差不多都有大大小小的问题.希望老师可以给个建议#商业#
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