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请问各位老师,我们有两家门店,比如A门店预付了10万货款,其中有5万是B门店的预付货款,但是预付的时候是直接通过A门店的账户转出去的,导致现在B门店应付账款5万,A门店预付账款5万,需要怎么调整呢?#商业#
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2020年12月做了预估房租费用:借:管理费用 贷:预付账款,然后2021年因为交接没有交接到位,收到了房租发票,又做了一笔“借:管理费用 贷:其他应付款”,想问现在怎么处理这重复的账务,21年的已经汇算清缴完毕#服务业#
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老板给了我出库单,让开了38万发票,但是原材料却只有1万,应该是没有生产这个产品,材料我一直暂估的,现在汇算了都没有发票,我是直接不做生产入库,直接只有销售,还是用这1万的材料做个成本#工业制造#
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调整上年度多计提房租,原分录是1.借:预付账款—房租 贷:其他应付款—总公司代付房租 2.借管理费用—房租贷预付账款—房租.本年度做汇算清缴前,要把这笔房租调出来。请问会计上怎么进行账务处理,是不是汇算清缴里面调增,补交企业所得税就可以了#服务业#
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老师你好,一家小规模企业,在21年开办有实际经营支出但是一直0申报,现在想要支出做到账里,发票是21年的,工资支出也是21年发生的,我是在汇算前做以前年度损益调整调了?还是做到22年账里?在22年账里等汇算22年的时候调出来计算所得税?有没有什么更好的办法啊?麻烦老师给看一下,谢谢#初级#
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请教一下,汇算上面的职工人数这里。1人人数3人、3月人数3人、4月人数3人、6月人数3人、7月人数4人、9月人数4人、10月人数4人、12月人数4人,算年度的平均人数时,取数怎么取。#商业#
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您好,车辆ETC,etc充值时,在金蝶应付系统里做的预付单后,生成借预付账款—ETC,贷银存,现在把这些etc做入对应车辆成本,系统提示受控于应收应付系统,分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车贷预付账款,但现在受控于应付系统我要做什么单子,来生成这样的凭证#出纳#
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上个月已经做完了汇算清缴,按照提示填了资产总额,这个月在税局提醒下发现去年所得税季报里面的资产总额有问题,这个月更正了年报里面的资产总额金额,但是去年的季报不能改了,和年度汇算的资产总额不一样,会有影响吗?#建筑工程#
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老师 你好 我公司有个项目之前付出去了一笔预付款 分录为: 借:预付账款-A公司 贷:银行存款 对方还未开发票 现在A公司想要换B公司跟我们开发票,这种情况下 这比预付款可以退回来 重新支付吗#其他行业#
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去年误把费用记成预付账款,现在发现该怎么调回,去年的年报已报[晕] 原分录为: 借:预付账款 贷:银行存款 正确的分录应该是: 借:联办费 贷:银行存款 请教一下这个跨年度该怎么调整,谢谢#其他行业#
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1.汇兑损益和银行存款利息收入导致的财务费用负数也就是增加了利润要交企业所得税吗?不交的话汇算在哪里调整呢? 2.汇算工资薪金纳税调整表里面的工资薪金账载就是应付职工薪酬-职工工资的贷方金额,那实际发生额是借方金额吗?我们单位是当月计提下个月发放,有老师说如果在汇算前发了这笔工资那实际发生额就可以跟账载金额写一样的?税收金额也是按照这个道理如果汇算前都发了那就写账载金额一样就行了是吗? 3.基础社会保障金额就是公司承担的社保部分对吗社保费我也计提了也是下个月缴费那这几栏要跟工资一样的填法吗?#运输业#
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小规模纳税人,主要经营劳务派遣和人力资源服务,21年没有开发票,但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。(税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%)请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#
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小企业会计准则汇算调表不调账,需要调年度财务报表资产负债表和利润表吗?业务招待费2021年需要进行税前扣除部分调增,导致2021利润分配数据增加,去年亏损5万调整后亏损4万,如果不需补缴税款,是不需要做任何账务处理吗?如果不是亏损需要补缴税款那需要写什么分录?汇算后如果不做任何分录,会计账簿的未分配利润与系统的不一致那年底分配利润是按会计账本上的利润来分吗?那系统与会计上的差异永远存在吗不用管吗,#初级#
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老师 汇算清缴去年有暂估费用和成本 今年没有拿来票 还有拿来的票少还有拿来的票多都分别怎么处理?换句话说就是汇算清缴的流程您能告诉我下吗?汇算表上怎么调还有分别需要怎么做账?我是新人不太懂怎么样做汇算?#商业#
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公司2022年1月份收到2021年的成本发票,2022年1月凭证计入以前年度损益调整,这种情况2021年企业所得税汇算的时候是直接调整2021年度年报,还是不调整财报,在2021年企业所得税汇算的时候调整?#其他行业#
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公司购买硅版三月对方已开专票865392包含去年支付的302400,三月支付款项562992,之前会计去年已做分录借预付款302400贷302400 借在建工程302400贷预付账款302400 。现在我该怎么做分录,硅版已投入使用急#工业制造#
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公司3月采购一批固定资产,已验收入库且已开始使用。款已付,但下月才能收到发票。我现在账上是借预付账款,贷银行存款。我们的固定资产是录入固定资产模块的。如果达到可使用状态固转为固定资产,那么下月发票回来我要如何处理?#工业制造#
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退休再职人员劳务报酬每月5000,劳务报酬个税5000×0.8×0.2=800,预缴800×12=9600,年度汇算60000×0.8=48000<6万,不用缴税,预缴的9600申请全额退还。这样算对吗?#服务业#
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3月1预付6个月房租15000(2022年2月19起算) 3月摊销怎么做账?是这样做吗 借:预付账款15000 贷:银行存款15000 3月摊第一个月房租 借:管理费用2500 贷:预付账款2500#物业#
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老板是个体户,申报了年度个人经营所得(为负,已申报),在个体户没有挂职。但是在其他公司有挂职,需要申报个人所得税年度汇算吗?他自动汇算出来要补税(未申报)。但是个人经营所得未负,这种可以抵消吗? (每个月收入六千,他有录赡养老人附加扣除。) 我计划作废年度经营所得,先申报个税年度汇算,再申报经营所得,有可能不用交税。#个体工商户#
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在申报个人经营所得年度汇缴时提示这个 通用业务错误;该纳税人已经在2021年度綜合所得汇算清缴中填报了减除费用”,根据稅法规定上述费用或扣除不可在综合所得汇算清缴与经营所得汇算清繳中重复享受#房地产#
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请问下,我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?#商业#
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您好!从去年八月起我的工资和社保在新的公司发放和缴纳,社保是正常缴纳了,但是我登上个税APP进行年度汇算时,发现我新单位这边的个税完全没有记录,请问这是什么原因造成的?对我以后退休有影响吗?#出纳#
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