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集团公司有A企业和B企业,A企业支付保证金给B企业,存在B企业的账户后滋生了利息,后B企业将保证金和利息一并返还给B企业,B企业针对收到的保证金和利息是否确认企业所得税收入并申报纳税。#房地产#
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企业注销时,预付账款余额太大,又要不来发票,最后注销时怎么办?我知道转营业外支出,但没有其他资料,税务局不认吧?需要调增是吧?调增会有什么结果?调增后,预付账款往来账是可以平的,只是这部分余额不能抵扣企业所得税了,是吧?#房地产#
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在北京开办中外合资公司是否有双方出资比例的要求,比如中方必须达到的最低比例是多少?以下税收优惠政策是否适用于中外合资公司? 1、为安置军转干部就业而新开办的企业,凡军转干部占企业总人数60%及其以上的,经主管税务机关批准,自领取税务登记证之日起,3年内免征营业税。([国转联2001]8号、财税[2003]26号) 2、军转干部就业免税。对为安置军队转业干部而新开办的企业,凡安置军转干部占企业总人数60%及其以上的,经主管税务机关批准,自领取税务登记证之日起,3年内免征企业所得税。 ([2001]国转联8号、财税[2003]26号)#房地产#
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老师您好,我家是个体工商户,也是小规模纳税人,做黄沙水泥建材的,现在税务局要求查账征收,我今天打算申报,进去看要申报这些税种,企业所得税为啥上面没显示呀,而且我家是新开的,目前只来了20万的进项票,没有销项票,是否要零申报呀#房地产#
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股权转让的损益调整的投资收益,企业所得税可以调减吗#房地产#
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我想问一个企业所得税汇算清缴的问题。如果我审计年份是2021年,像供暖费 水费 招聘服务费这些费用,进了“管理费用”科目,如果收到发票的备注栏写的所属期是2021—2022年度,那是否需要调增不属于2021年的部分?比如我在2021年交了笔供暖费3万元,所属期是2021年10月1日至2022年10月1日,那我在2021年汇算清缴时就要调增30000/12×9=22500元?#房地产#
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请问老师,我公司(房地产)准备注销了(从开业至今无任何业务),但是现在有一些预付账款、其他应付款有余额,请问一下老师这个要怎么调整才能不交企业所得税或者最少交企业所得税?麻烦您帮我细说一下谢谢🙏刚工作的会计小白,救救孩子吧,第一份工作😭#房地产#
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老师你好,请问什么时间上传个人老师,想问了专业的问题,六月份是利润负数,前两个月是利润正数,三个月加起来整个第二季度有利润,有企业所得税,然后现在做账是只要计提一次所得税,还是这三个月里每个月都得计提呢?所得,计提工资做账的凭证怎么办#房地产#
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我是税务师事务所的审计助理,我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时,客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税,且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗?应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单,是吧?#房地产#
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6月份本年利润总额为4万,形成应缴纳企业所得税,前5年汇算清缴后都亏损,现在申报第二季度企业所得税我想用以前年度亏损这样就不用预缴企所税了。那之后是否需要做账务处理呀?分录是?#房地产#
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小规模纳税人缴纳企业所得税分录怎么做#房地产#
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老师 我们这个公司去年四季度企业所得税没有交,然后是今年四月份才交的去年第四季度企业所得税。然后还有税收滞纳金。那今年四月份我给它做了所得税费用的分录。另外他这个所得税费用是否需要纳税调整?因为是去年的费用。 另外我这个分录做到今年合适吗?求给点经验#房地产#
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我在做2021年的企业所得税汇算清缴,请问2022年度的元旦奖金,我在2021年度 借 管理费用,贷 应付工资。并且也在2021年实际支付了,借 应付工资,贷 现金。那请问,①我这2022的奖金进了管理费用用调增吗?②“我今年是不是实际支付了”影不影响调不调增的判断?#房地产#
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在做企业所得税汇算清缴,发现应付职工薪酬社保借贷不平,原因发现是12月计提社保分录,与实际缴纳分录中,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 这一笔分录少算7362.5 想问一下应该如何调整?12月账已经关账。是否可以在5月分录中补录,然后汇算清缴的时候把账载金额中补上这一笔?#房地产#
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请问审计年度是2021年,这个企业是个物业,在企业所得税汇算清缴审计抽凭中,如果看到被审计企业的收入(物业费)是2021年7月至2022年6月的,那需要把2022年的部分调减出来吗?#房地产#
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我准备填报财务报表,发现我的企业所得税为负数,不知道这种情况是否正常呢,我做了企业所得税汇算清缴,补税了,我就做了调整利润的分录,但我一月的时候就未调整前的企业所得税做了预缴。#房地产#
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请问企业所得税汇算清缴审计抽凭的时候,有一笔银行手续费借:应交税费应交增值税进项税,贷:以前年度损益调整 的分录,无发票,要做纳税调整,它是属于【调增】还是【调减】啊?为什么?#房地产#
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请问下,公司之前有张票税务局多扣了,所以税务局系统里面的主营业务收入就会比我账上多了这几千块钱,那我在申报企业所得税的时候,主营业务收入到底是按利润表上的填还是按照税务局系统里面的填呀~相差几千块钱#房地产#
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某公司销售了一批产品,合同的销售金额为50万元,该批产品成本为20万元,今年收到32万元,还有18万元未收回,税前:企业所得税:(50-20-0.65)*15%,税后:先支付70%,后补付,企业所得税:(32-20*70%-0.46)*15%中的0.65和0.46是怎么得出的,请详细说明一下,谢谢🙏#房地产#
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