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杨老师
可以 查看全部回复
1190
安叔老师
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1469
如果系统有数据可以导出清单, 查看全部回复
3659
生产部还需要提供一些水电费数据, 查看全部回复
3341
甘老师
仓库管理的基本要求就是要如实登记每一笔的入库单和出库单 查看全部回复
2505
李可可
没有上期结存么 查看全部回复
678
王苗苗老师
原材料入库,借 原材料 dai 银行存款等 查看全部回复
879
李伟老师
财务系统的存货计价方法可以更改的。如果不想用月末一次加权的话 查看全部回复
2921
patience
1936
是的 查看全部回复
2476
wam
根据出库的明细来结转成本,出入库可以在一张表中反映 查看全部回复
2118
高老师
可以根据规格型号在平方米与吨之间单位换算下 查看全部回复
4561
出库的时候也需要经过称重领料的,不然怎么知道领了多少原材料,怎么正确的核算商品成本 查看全部回复
4631
小妮老师
是的,先入库,再出库 查看全部回复
1910
秦枫老师
通过入库单、出库单会计编制会计凭证,原材料入库、生成加工成库存商品入库,销售额在出库, 或者你们不做账, 买个进销存系统也行啊 核算很方便! 查看全部回复
3146
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2446
购进时借 辅助材料-机油 dai银行存款等 借 周转材料-手套,锤子等 dai银行存款等 查看全部回复
3424
如果原材料品类比较多,建议做二级科目。没有进销存数,公司可以盘点建立进销存。只有入库没有出库,不能准确地核算产品成本。而且后期盘点无法账实核对 查看全部回复
2605
许老师
可以采用月末一次加权平均分或者先进先出法 查看全部回复
4183
谭老师
固定资产一般不需要入库单,可以附验收单 查看全部回复
6524
小智
不合理,会计与库管属于不相容岗位,领用原材料由库管填制并经领用人、相关负责人签字 查看全部回复
4231
Yan
可以当盘盈处理,先借 原材料 dai 待处理财产损益 查看全部回复
2897
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4490
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
705
杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1446
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1383
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1120
侯保林
如果有ERP的话,可通过存货模块查询入库信息,如果原材料做了数量金额式明细账可直接汇总查询 查看全部回复
850
ke?y 查看全部回复
1703
制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
1707
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1530
1059
隋文老师
首先按现有条件计算出利润率, 利润率=1-(成本/卖价) 再按利润率=利润÷进价×100%这个公式,计算其利润金额。 查看全部回复
1842
仓库需要填制入库单 查看全部回复
1583
那有送货单么 查看全部回复
948
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1255
月末一次出库就可以吧,可以月末一次出库 查看全部回复
1121
年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
1987
借:销售费用/成本(按实际业务内容进成本费用科目) dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1363
计入营业外支出 查看全部回复
1351
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2098
tammy老师
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2209
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1357
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2223
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1564
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1761
你需要问 查看全部回复
3133
哈哈老师
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2860
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2003
金蝶财务系统做不到每道菜肴的成本,只能按照菜肴的大类出库 查看全部回复
2119
直接出售活牛, 借:主营业务成本 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
2752
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4009
差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可 查看全部回复
3785
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2493
做营业外收入 查看全部回复
2134
运费是600吧 查看全部回复
1892
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2802
金额重大的,应当调整属月份的数据 查看全部回复
1738
区分是原材料还是工程物资还是周转材料,分别进对应的科目 查看全部回复
1710
运费核算到商品当中 查看全部回复
2555
库存商品的库存结转方法是用的那种 查看全部回复
2773
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2153
一般原材料是需要先入库的 查看全部回复
2509
产成品入库 查看全部回复
2089
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2151
公司是养殖屠宰一条线么,屠宰后是售卖牛肉么 查看全部回复
3592
清岚
你们是加工企业还是委托企业 查看全部回复
4067
娜娜老师
不能根据报关单全部在12月做原材料入库,12月已收到货的作为原材料入账,另外一部分1月才收到的在12月份先作为在途物资入账,待1月后转入原材料。 查看全部回复
3316
出库金额错误,差额补充结转即可 查看全部回复
2788
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
2287
云峰老师
同学你好 查看全部回复
3532
借:原材料 10000 应交税费一应交增值税(进项税) 1300 dai:应付账款 11300 借:应付账款 6000 dai:银行存款 6000 查看全部回复
12215
同学你好 咱们是生产企业,还是商业企业? 查看全部回复
2127
确定是司机赔偿的话。你这个分录是对的,这4件不能入库再视同销售(非视同销售情形) 查看全部回复
2451
需要附入库单验收单等 查看全部回复
2227
半成品后期还需要加工?还是直接销售的? 查看全部回复
3637
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2380
严格来说是要体现退货的 查看全部回复
3035
是原材料还没发货,还是在运输途中 查看全部回复
3505
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
需要明细到三级科目 查看全部回复
2358
同学你好 这样的赁证不是银字凭证。应该写转字凭证。 查看全部回复
3058
建议退回重开 查看全部回复
3265
计入工程物资 查看全部回复
2982
3160
厚积薄发
做先把上个月的先冲红凭证,然后做个正确的分录 查看全部回复
2706
每种产品的入库金额知道吗? 查看全部回复
2795
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2724
1.红冲入错的凭证,重新制单录入库存商品B 查看全部回复
2697
你们成本没有结转吗? 查看全部回复
3106
每种存货月初数据后添加1-31号的入库出库及月合计出入库数量,最后一列是月末数量 查看全部回复
3054
钢筋损耗率的计算方法=(进原材料的总量-料单总量)/料单总量*100%。 比如进原材料总量是100吨(剩余为0),料单总量98吨时,则:钢筋损耗率的计算方法 =(100-98)/98×100%=2.04%。 查看全部回复
3731
这个属于是从卷细分为米,是可以的 查看全部回复
1990
财务软件设置? 查看全部回复
3167
意思就是,需要办理申请、办理出库入库的比如原材料和库存商品等,应当付出库入库单 查看全部回复
1399
第一种,借:原材料300dai:银行存款150应付账款150 查看全部回复
2464
没有发票吗? 查看全部回复
2203
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2482
如果你们有仓库管理人员,他需要给你提供出入库原始单据,我们入账是要有依据的 查看全部回复
4374
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