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谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
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办公用的吗? 查看全部回复
2679
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2495
杨老师
之前的没有办法了,想要增加的话,新增的第一个二级科目会包括整个之前做的主营业务收入。就是你现在设2级科目,第一个二级名字起个能表明这是之前的收入,打个括号(2023.04停用)。然后再正常设置第二个第三个正常的二级科目名称。 查看全部回复
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员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2237
wam
搜索下航天信息官网下载 查看全部回复
1935
孙老师
你好,可以通过以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
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正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2772
许老师
借:营业外支出10000 dai:原材料10000 查看全部回复
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颜老师
金额多少 查看全部回复
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王苗苗老师
最好是借 预付账款 查看全部回复
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采用方案一好一点 查看全部回复
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小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
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安叔老师
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
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燕子老师
公司注销时无形资产的账面价值可以按处置或者报废处理,计入当期损益 查看全部回复
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软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
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你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
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把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
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冲减库存商品,不确认收入 查看全部回复
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技术服务费 查看全部回复
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是有购进付款么 查看全部回复
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清岚
借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款借:应付账款dai:银行存款 这个表明收到了货,支付的款项 查看全部回复
2892
甘老师
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
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写分录吗? 查看全部回复
2403
借:银行存款 dai:财务费用-汇兑损益 查看全部回复
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确认收入时应该根据报关单做的是借:应收账款-外销 dai:主营业务收入 然后根据银行回单借:银行存款 dai:应收账款外销 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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可以,建议原分录红字,再做一笔正确分录 查看全部回复
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软件行业是存在增值税即征即退的税收优惠政策的 查看全部回复
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一个人名字;能一个月其他应收款、其他应付款吗?建议挂到一个科目名下这样便于核算 查看全部回复
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小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
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你们公务卡之前是怎么记账的? 查看全部回复
2065
是商贸行业么 查看全部回复
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你好,你说的是商业企业账务处理的软件或课程吗? 查看全部回复
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是生产企业么 查看全部回复
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跨年没 查看全部回复
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服务器也算固定资产 查看全部回复
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银行dai款的利息支出 银行那边开了发票过来 我要怎么入账呢 增加dai款金额 计入财务费用? 是的,计入财务费用 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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是什么时候确认收入的 查看全部回复
3963
是的 查看全部回复
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李伟老师
你们的实际业务上hi什么? 查看全部回复
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可以不需要入库出库, 查看全部回复
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点击后面的生成凭证 查看全部回复
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实名信息采集是吗? 查看全部回复
2210
andy老师
建议摊销 查看全部回复
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21000是什么 查看全部回复
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余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
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易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
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对。 但是注意,个税手续费是要计算增值税的,6% 查看全部回复
2178
如果之前没有计提需要补计提 查看全部回复
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计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
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如果是没有及时入账造成的,可以根据银行回单补录 查看全部回复
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税务师晓雨
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
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借 银行存款 dai 预付账款 查看全部回复
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你写的分录没问题呀 查看全部回复
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开票吗? 查看全部回复
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你好,写会计分录吗? 查看全部回复
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稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
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一般纳税人吗 查看全部回复
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这个工资时真实的吗? 查看全部回复
2078
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2697
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2263
你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
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社保和公积金是当月扣当月的 查看全部回复
2303
买木板的运费么,可以计入木板成本,计入销售费用 查看全部回复
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收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
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这个软件是A公司委托你们建的,成本不应该计入研发支出,应该计入成本 查看全部回复
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你的意思是公司多负责了一个新小区,可以在同一个账套核算 查看全部回复
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你说的是个人取得人才补贴,应按规定计缴个人所得税吧 查看全部回复
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用途是什么/ 查看全部回复
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你是开票方还是? 查看全部回复
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过账审核了没有 查看全部回复
2685
你的意思是每月的折旧数不能改么 查看全部回复
2180
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2658
云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
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同学你好,这个分录如果是表达的银行利息收入3,那么正确的分录应该为借:银行存款 3 借:财务费用 -利息费用-3 查看全部回复
2061
可以的 查看全部回复
2382
使用“系统管理员”身份登录账套——登录账套后,点击上方“账套-输出” 查看全部回复
2467
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1999
你们自己购买的是吗? 查看全部回复
2536
系统管理-系统维护-数据备份 查看全部回复
2377
具体什么问题呢? 查看全部回复
2099
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1927
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。你这不算无形资产 查看全部回复
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你好,分录没什么问题。另外,如果导致进项税转出的事项是今年发生的,可以在今年入费用,不用调整以前年度损益 查看全部回复
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是小企业会计准则么 查看全部回复
2672
进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
3443
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你好,这个没有必然的联系的 查看全部回复
2565
对方开具红字发票吗 查看全部回复
2117
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2484
带分录的那一张没关系,凭证后面的附件一定要留好,放到新凭证里面 查看全部回复
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期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
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可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
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你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
2737
本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
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