购买厂家商品不含税金额为260552,厂家那边开票不含税商品251627.95,含税金额为284339.58,税额为32711.63,税率13%,厂家要求我们补9个点发票金额,这样不含税商品差价和税点怎么计算比较好#房地产#
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就是我们公司是小规模企业,卖酒的商贸业,我们租了一个广告位 然后对方给我们开发票开的是材料费而并非是广告租赁费 这样开票对我们公司抵扣税有影响吗?我们合同上约定的是1%的税点,可以这样开吗?还是必须让对方开具租赁费过来才行呢#房地产#
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我们公司是小规模,最近在装修公司费用花了40万,要找装修公司开具发票,她们说她们是一般纳税人如果开普通发票给我们就要另外补给他们13%的税点 等于多付她们52000的税费才肯开票 这种合理吗?作为小规模纳税人的我们划得来吗!#出纳#
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材料贸易公司,上期结转成本440548.71,那成本的含税(3%)价就是453765,老板说我们开票应该把税点加进去(13%),那我们开票是不是应该开453765*1.13=512754? 但是上期我们开票是50万,我们是不是亏了#商业#
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企业的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;电气设备修理;消防器材销售 这个是我们的经营范围。我们在对外开票的话是开多少税点#建筑工程#
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我们属于出口企业,一般会向工厂索要专票,针对开票部分工厂会多收税点。一般能理解我们要承担工厂的税负:增值税,企业所得税。但我们怎么判断多收税点是合理的;另外工厂是否会存在免抵退的资质去申请免退税,那我们怎么判断工厂从多收税点和免抵退中间会得到多少利益?#其他行业#
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老师,就是咱这个油品,成品油就是国家不是管控的挺严重的,只有你进货了,只有你进货了,你才能销售出去,它不是有一个调拨入库,完了之后我们买的,当时买那个油,都是不含税的,现在想开票,所以就得去找票,找票完了之后看看对方给咱们要多少税点儿。#其他行业#
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你好,老师,我们开销项发票时需要向客户要8个税点,比如货款是10000 那客户需要给我们打10800我们才能开发票,同样我们的进项发票,供应商也会像我们索要税点,一般是9个点或者10个点。然后加了税点后的金额才是开票金额。像客户给的点和我们给供应商的点,这种是属于什么,是其他业务收入或者支出吗。需要单独算出客户给我们的税点和我们给供应商的税点#工业制造#
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那如果同一批货1万套我销售给客户的价格是含税价 货款是22600元 那么我销项税是2600 我进货价是不含税价 货款是18000元 我要进项还是加11点补1980元税点 那我就是开票19980元 进项税2298 是吧 那我怎么具体核算成本呢 送货运费是150元 我如何核算净利润老师#其他行业#
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您好,老师。比如这个月的客户货款是1万,但需要开发票,我们需要向客户要8个点的税点,所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点,那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗,还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢#工业制造#
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老师,您好我想问一下,我们买东西花了5000元,商家说税点给8%,但他给我开的票是4424.78的金额+575.22(13%的税)票开出来以后又交了400块钱(8%)共5400元请问这样开票有问题吗#个体工商户#
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老师我想问一下,别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
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老师咨询个问题,采购人员自己垫付采购了一批a商品5000元但是没有发票,找别人开了发票5100元(100元是税点),工资根据发票信息打款开票方5100元,开票方随后把款项汇回了采购人员私人账户5000元扣了税点100元,然后采购把这笔款汇入了公司账户,这个怎么分录#注会CPA#
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本来采购价1.76,销售价2.2,毛利是20%,我们缴纳了13%税点,再开票给客户13%税点,抵扣完只需要缴纳增值部分(2.2-1.76)*13%的增值税,现在销售给客户的价格被客户砍了只含2.6%的税款,是不是相当于我们的毛利上被砍了13%-2.6%=10.4%,#其他行业#
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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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老师,您好,咨询您个问题,我们是一般纳税人卖给客户商品,正常是开13个点的税票,为什么对方一直要求税点降低,我们主管说最低按10个点,这里的几个点和开票正常的13个点的意思是一样的吗?还是这个是加收的钱,#商业#
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平进平出,是不是没有税负,但是会拖低税负。如果我的税负是1个点,那我本来平进平出不含税金额是5万,为符合1个点的税负,我开票是50500元,是不是符合1个点的税负?500/50000=0.01,我除收回开多不含税500元即含税565的票面13个点税点65元外,还需要收什么费用我才不亏#房地产#
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想问问,有没有人了解这个情况,我们公司挂靠别的公司,然后,向甲方开票,需要我先向挂靠公司开票,然后挂靠公司再向甲方开票。 后面挂靠公司向我受开票的增值税,附加税,这个合理吗 我的税点是13%,挂靠公司的是9%。 还想我收个人所得税6%,企业所得税2.5%#建筑工程#
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老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ? 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧?#其他行业#
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老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ? 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧?#其他行业#
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我们公司之前对公转了3122 需要开发票 人家说要转税点249 按照8%计算 我理解的是那她们开票金额不应该就是3122+249的吗 但是对方说开票金额是3122 而且税点钱要对私转 我没有明白这个税点钱不就是相当我们出了 开票金额不应该就是加上税点钱的吗#服务业#
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不含税货款是5259元,现在客户要求开票,我们收10个点的税点,那开票5259元,对公付款5259元,私账付款525.9元税点,这样对的吧?现在客户一直要把525.9元的税点加上5259元一起对公付过来,也要求我们开5784.9元的票,这样不对吧,要怎么和她说呢?#出纳#
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本来一个商品10元,客户要我们按25元开票,说中间15元差价得税也是他们出。是不是增值税15/1.13*0.13=1.73,附加税1.73*0.12=0.21,合计1.93元就是中间差额的税点呢?还有其他什么税也要加在里面让他们出吗?#其他行业#
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老师我想问一下,如果我们以前是小规模纳税人,从10月变更为一般纳税人的,我们是建筑行业的,我们有一个项目是开工日期8月1号到9月30号,但是由于某种原因工期延长至10月底,那我们现在要开票,税点是要按一般纳税人还是小规模纳税人#建筑工程#
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就是我这边是物流行业的,那边某通快递给我报的价格是不含税的,我预充了5000元过去,比如我用了1000元在预充款扣了500元,还要付500元,所有的款从公账扣的,那如果不开票是平不了账的,但是要开票的情况下,要先给税点,那就是1000*0.06的税款,这样我能平账吗?#其他行业#
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还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?#其他行业#
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