老师,我们是旅游公司,有团队过来玩的时候,我们是有信用额度先给团队的,2月份团队使用了信用额1778元,3月份对账了我司才开的1778元发票给团队,款也是3月份收的,请问收入是什么时候确认?#服务业#
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餐饮行业,公司给旗舰店代采购的货物,账务处理是平进平出的,挂了应收,这两天对账旗舰店说有部分货是公司领用的,只是单子还没有做,请问账务怎么处理呢,实际已经没有这部分库存了,领导说进费用。#餐饮酒店#
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我们公司是做赛车服务的。服务过程我们除了赛车服务收入还会另外代替客户付款买东西,中间会赚差价,但是不是每买一件就结算。都是加价登记好,到一定的时间再把这些登记的费用和服务费发给客户对账。请问这账务要怎么处理#服务业#
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老师 就是有一家公司去年发生的成本票487万 (是产销对账的钱)实际上税控盘里面没有开票、但是在申报时候收入全是0收入 ,专管员打电话来说 喊我更正申报,找收入的数据,那我现在应该怎么更正申报呀?#其他行业#
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老师您好,现在我们这边有五个项目,书法、学科,幼小、作业辅导和计算机,然后,很多时候就是对账对不上,账目不太清晰。还有就是各项目的这个成本和支出比较混乱。所以呢,就是想看一下能不能建立一个表格,把这五个项目它的收支情况能够很好的给划分清楚。或者说用五个表格,把他的这个五个项目所有的支出弄的再细一些。#个体工商户#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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我们生产成品交货给客户被退货,检查原因是供应商提供的原材料有问题,现在要求此批材料的加工费和其它损失费合计20480全部由供应商承担。供应商本月对账后开来发票如图,从货款中扣减。这个20480怎么做账呢?计入我们的营业外收入还是可以直接冲减我们的生产成本?#工业制造#
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求问:就是我们是共享中心,业财一体化,需要销售下退货单我们才能知道有退货,但是审计对账的时候发现有一张发票是多开的,了解发现是销售没下退货单,发票也没给客户,还在销售手里,这种情况要怎么处理呢,发票是22年的,是需要把这张发票冲红就可以了吗?#工业制造#
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我们公司是一家贸易公司(经销商),平时厂家在超市产生的陈列费,进场费都是由我们公司(经销商)代为垫付。比如我们公司供货给超市货款10元,厂里的费用是4元,超市会从我们公司的货款扣4元,银行支付6元给我们。我们(经销商)从厂家进货30元,跟厂家核销10元(代垫费用)银行支付20元,其中有5元超市已经从我们的应收款扣(知道明确的数),还有5元还没和超市对账(哪个超市不明确,是陈列费还是进场费不明确,这5元我应该放在哪里?这个分录我要怎么做?#商业#
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请问老师,我们公司月末与供应商对账,假如我们截止月末应付账款是5元,对方应收账款是4元,然后这是系统上四舍五入后的差异,我们想调账,借应付账款,贷营业外收入,但是我不能在总账里面直接做,我是应该从付款单里面做,还是从应付单里面做呢?#其他行业#
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刚入职一家农业公司目前只有前几年的账本没有电子账要重新建账 我对账发现21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账 导致他现在的应付款和实际不符 我建账该怎么做 去年已经付了款但未入账的我现在又该怎么做分录#农业#
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我单位的银行存款的账上余额从2019年就跟银行对账单余额对不上,至今已经有3 4年了,也不知道是什么原因,属于历史遗留问题。请问必须得调整成与银行对账单相符的余额吗?不调整可以吗?#房地产#
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老师 我想问一下 我接手这家的账一个多月了,我们公司不欠任何社保税费 同时我们银行存款的余额还跟对账单对不上,我想问一下我可以能把其他应收款 其他应付款的社保的社保和应交税费的余额调为0么?我找不到之前的会计哪里做的不对。但是我调为0 下个季度的财报税费的这个余额为负数了 没事吧?#房地产#
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有家公司让我们签一个承诺书,上面写着“本公司承诺某某公司所支付给我司的短期商业承兑汇票相当于网银支付,后续对账此部分默认为网银,并承诺收到兑付后与贵司无经济纠纷。”这是有什么用的?#工业制造#
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之前入账的一张电子商业承兑汇票 478633.4元 分录是 借:应收票据 贷:某某公司 现在入银行对账单的时候发现有这笔汇票的号码 但是金额是472029.21 该怎么分录?#其他行业#
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我是广告行业的公司,我们公司2021年给客户开了一张发票,货款没有到。今天在跟客户对账时候,发现这笔款未到账。就跟客户对吗?客户说没到款是发票金额开错了,后面重新开具了新的发票了。客户那边也找不到这张发票我们处理呢?货款也不会收到了#服务业#
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原材料采购如何在月底与供应商对账相符?比如月底从供应商处采购了3种原材料,2种月底检验合格,由于未开票入完暂估,另外一种属于待检验状态,未入账,那月底对账的话,必然会不符?难道每月末需要到仓库看哪些是待检验状态吗?如何能够做到每月对账相符呢?非常感谢~#工业制造#
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就是我们现在和招商公司进行对账,客户属于招商公司的,加盟是要入账到招商公司由招商公司给我们进行返点,现在客户直接把款项转我们这边,本该由我们给招商公司返属于他们的那部分金额,但是招商公司搞错了以为这个加盟店入账到他们那边,反而给我们返利了金额,并且我们给对方开票了 1、加盟店加盟费39800,保证金5000 2、入账到我们这边,本来需要给招商公司返利金额29820 3、对方搞错给反而给我们返利了9890元 现在这笔账单要怎么处理 #其他行业#
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请问下老师,有个供应商现在在对账,发现去年有好多笔付款的我这边都没入账,前面的账不是我经手的,现在导致账面欠款了,对方开过来的票多,我想把这几笔付款的做进去,该怎么处理?之前都是外账公司做的,搞和乱七八糟,银行余额对不上都直接调在了现金科目 里#商业#
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我公司和A公司 B医院签署的三方合同 负责把A公司的货物搬运到到B医院的售卖机里 B公司给我公司服务费 我公司根据B公司的对账函金额开具相应的销售服务票 我公司会计做账为 确认收入时 借应收账款 贷其他业务收入 结转成本时 借其他业务成本人工 贷库存现金 现在被税务机关要求提供账本 需要在账上显示整个过程 从接货搬运到售卖机的过程 请问这个账怎么做啊 有A公司提供货物的清单 每次开发票的对账函和合同 望大神解惑#其他行业#
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目前我单位为房地产公司下面的度假村分公司,上新五个网点,包含乐园、业主餐厅、业主活动中心、酒店、营销中心五个网点,各网点间可以办理充值卡,进行互相消费积分赠送,月末我单位给网点进行付款此月的消费金额,实际上度假村属于中间环节代收代付,问题1:如何与网点间进行每日对账(办理充值卡但是未消费啥的),问题2:关于做账,客户充值消费和月末给网点付款,暂且我想到是放在其他应付款-代收代付款这样#房地产#
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会计凭证里面没有银行科目的 后面要不要附银行对账单。#商业#
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您好老师,想请教您一个问题 ,请问我公司每个月销售商品涉及到票折问题 给客户的开票金额>回款金额,因为客户回款只是票折后金额,但要求我公司开票是商品原价 所以导致不符,已经有半年的账未和医院核对医院没有出具对账函,这种问题怎么规避风险呢?核对完之前账务,以后每月该如何处理这种情况呢?谢谢[愉快]#运输业#
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老师们,贸易公司和工厂之间买进卖出,以实际收发货确认主营成本和收入还是以开进开出发票为准入账?工厂之间是有账期的,比如,1月1日至1月25日截止对账,开进来的发票就是1-25号的收货金额。#商业#
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我请教一下,公司的费用票,像吃饭加油什么的,员工拿来报销,但是公司是用公户一个一个的给员工报销的,这个我该怎么做账,我是应该全部给计入到管理费用,贷其他应付款,再到银行对账单上,找到该笔转账一笔一笔的去用银行存款冲销其他应付款,还是有什么其他的方法吗?#其他行业#
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比如购进货物单价90元,但老板要让写100元 这样应付账款就多了10元,我这边计到营业外收入还是怎么操作 借库存商品100 贷应付账款100 对账后实际欠款90 借应付账款100 贷银行存款90 营业外收入10元#其他行业#
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我公司是一般纳税人,2021年12月我公司保险服务开了票124906.67元,当月本应确认其他业务收入,但是当月漏做账,没有做其他业务收入。保险公司当月也给我公司打了124906.67。 月底银行对账时发现这笔钱,当时没想起来漏做这笔账,于是就做了一笔分录:借银行存款,贷应收账款,今天核对时发现这笔钱是那笔漏做的其他业务收入,请问这笔账该如何处理。#服务业#
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老师,请问:我刚从财务公司把账接手过来,但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现,我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录,但是也不知道他们是怎么样把余额做平的,现在对方把发票补给我们了,导致账面出现我们还欠对方钱,事实我们已经全部付清,只要对方把票补给我们就好#商业#
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刚接手公司账务,做完1月的凭证后发现金蝶系统里银行存款余额跟实际对账单余额不一致,已经找到是21年3月的一笔付给其他公司的往来款600元,请问是否可以补录在22年1月的凭证里?这600块的往来款对上一年度的报表有什么影响吗?#商业#
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比如公司的油卡预付了3万到中石化,支付费用就可拿到发票,然后每月的对账单产生的费用,我是先拿到发票冲减预付每月转到长摊里面去,还是可以产生费用冲减预付款,3万差不多是3个月费用的周期#其他行业#
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公司和供货商对账,供货金额和发票金额都对上了,就是付款金额没有核对相符,原因是有一笔钱是公司用房屋抵的货款,但是现在抵房协议找不到了,所以对不上账,这种情况怎么办?老板让客户直接打款给供货商,供货商给我们开票,我们给客户开票,没有抵房协议对不上账,采购也不在结算单上签字,可以按老板的要求给客户开票么?#建筑工程#
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