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patience
那2020年有没有入账 查看全部回复
2758
李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3121
许老师
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
2998
tammy老师
以前年度调整损益要结转到利润分配未分配利润 查看全部回复
5029
这个不需要处理 查看全部回复
4049
大宁老师
假设小规模纳税人要收100元,被银行扣了2元的手续费 借:银行存款98 财务费用2 dai:主营业务收入97.09 应交税费-应交增值税2.91 查看全部回复
2774
Harry老师
你好,通过应付票据科目。 查看全部回复
2963
Amy老师
房租是多久的 查看全部回复
3738
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2652
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3536
安叔老师
借,在途物资,dai银行存款 查看全部回复
2737
补计提一下 查看全部回复
2079
甘老师
退的是附加税吗 查看全部回复
3325
杨老师
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
3781
收款,借:银行存款dai:应收帐款 查看全部回复
3516
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
4661
现在进项转出 查看全部回复
3608
借款 借 银行存款 20 dai 长期借款 20 每月付息 借 财务费用 dai 银行存款 到期归还本金 借 长期借款 20 dai 银行存款 20 查看全部回复
3098
小小
除非是提前贴现,否则一般不会 查看全部回复
3381
厚积薄发
不用了 查看全部回复
3347
怎么做分录吗? 查看全部回复
3021
夏老师
直接做4月的分录 查看全部回复
3750
买票据有点违法,如果要记差额记财务费用,会算要调 查看全部回复
3834
丁老师CPA
借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
3480
1、计提工资用分录 借:管理费用-公司经费-工资 借:管理费用-董事会费-工资 借:制造费用-工资 借:生产成本-基本生产成本-工资 借:销售费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 2、计提五险一金 借:应付职工薪酬-工资(应发工资数) dai:库存现金/银行存款(实发工资数) 其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额) 其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额) 应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额) 3、实际交纳 借:其他应付款-养老/医疗等 其他应付款-住房公积金 应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 4、发放工资用分录 借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额) dai:有关科目-有关细目(实发生额) dai:银行存款(实发生额) dai:库存现金(实发生额) 查看全部回复
2951
计提工资的分录,借:管理费用(销售费用/生产成本等)dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3086
到期前十天持票人向承兑人发出付款提示了吗 查看全部回复
3179
借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
3300
每月计提利息的时候写 查看全部回复
6093
不可以 查看全部回复
2393
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3878
高老师
贴现时这样做,对的 查看全部回复
2549
应该不会有什么影响 查看全部回复
4154
这算是没有实质业务交易,是不允许的 查看全部回复
3304
借长期借款等 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
4217
如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做 查看全部回复
3533
借银行存款dai其他应付款。发给员工借其他应付款。dai银行存款。 查看全部回复
3390
Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
3872
谭老师
借:费用。 其他应收款。dai:银行存款 查看全部回复
3386
木言
借入时 借:银行存款 300 dai:短期借款 300 查看全部回复
3293
Annina老师
借其他应收款 带银行存款 查看全部回复
3003
是体现是银行收取手续费么 查看全部回复
4349
归老师
保本理财还是? 查看全部回复
3145
没有扣款,那只能先挂账 查看全部回复
3762
付款时借应付账款 dai银行存款 收到发票根据发票信息 借原材料等 dai应付账款 查看全部回复
2877
收到时借应收票据,到账时dai应收票据 查看全部回复
3572
借 应付职工薪酬 4200 dai 银行存款等 4200-409 其他应付款-代垫个人社保 408 查看全部回复
3271
做相反分录 查看全部回复
7842
调整的时候不需要做会计分录。实际缴纳的时候根据缴纳的金额再做会计分录。 查看全部回复
3349
微尘
原来的分录怎么做的 查看全部回复
3285
不能 查看全部回复
3880
是的 查看全部回复
4250
银行承兑汇票的出票人是出票的单位,承兑人是出票人的开户银行 查看全部回复
3332
借,预付账款 dai,银行存款 查看全部回复
2945
存的是什么钱 查看全部回复
石老师
你好, 是企业开具银行承兑汇票后,到期付款 承兑本金和利息吗 查看全部回复
3238
从工资中扣回 查看全部回复
3080
那你是不是还要做一笔还借款的分录 查看全部回复
2760
哈哈老师
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3095
是收入还是之前的欠款,都是借应收票据 查看全部回复
2389
买的东西是用于什么的? 查看全部回复
3584
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3879
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3559
借:银行存款/ 应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字) dai:库存商品 查看全部回复
3049
借,银行存款中信银行 dai,银行存款交通银行 查看全部回复
2809
如果贴现之后,应收票据或应付票据就已经转到银行存款和财务费用中了 查看全部回复
3266
易老师
你需要多付款退回来呀才做分录 查看全部回复
3033
收到对方单位承兑:借:应收票据,dai:应收账款。 查看全部回复
3456
调增 查看全部回复
10432
用于什么呢 查看全部回复
2765
不是 查看全部回复
3330
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2936
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3170
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3988
借银行存款dai其他应付款生育津贴某 查看全部回复
3411
借银行存款dai短期借款 查看全部回复
6577
收贴现息冲减财务费用,但企业之间不可以经营贴现业务,存在法律风险 查看全部回复
4142
是用银行存款付尾款这个意思吗 查看全部回复
3072
具体要看银行操作的 查看全部回复
4013
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
5014
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3487
进财务费用-手续费 查看全部回复
3094
银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 查看全部回复
2598
提现,一般是支票提现,借库存现金dai银行存款 查看全部回复
3914
借银行存款,财务管理,dai应收票据 查看全部回复
3210
工会返还经费吗? 查看全部回复
3518
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3000
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3842
收到银行承兑汇票时, 如果是货款: 借:应收票据 dai:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税额) 如果是以前欠的货款: 借:应收票据 dai:应收账款 2、承兑汇票到期后, 借:银行存款 dai:应收票据 3、未到期贴现: 借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2923
Icy 何
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3171
刘老师
确定持有投资目的 查看全部回复
3844
开什么发票 查看全部回复
2913
公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
不是,也就是质押给dai款方 查看全部回复
2556
借,银行存款 财务费用 dai,应收【票据 查看全部回复
2467
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4621
开出承兑票付出时:借应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4269
jessica老师
如果是作为股本验资的,借银行存款dai实收资本 查看全部回复
3654
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3406
可以 查看全部回复
3821
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