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李可可
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
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2023年 查看全部回复
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夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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按实际使用日期 查看全部回复
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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杨老师.
对外出租车辆? 查看全部回复
765
Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
1425
按单位核算 查看全部回复
1640
andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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属于投资性房地产的核算范围 查看全部回复
1038
王苗苗老师
意思是代收代付么 查看全部回复
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安叔老师
主要业务成本归集需要以主要业务收入为基础,比如某产品收入 主要业务成本-某产品 查看全部回复
728
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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李凤
?1、建设单位按照拨付款项进行账务处理 借:预付账款—预付工程款 dai:银行存款等 2、代建单位收到拨付款项时的账务处理 财务会计 借:银行存款 dai:预收账款—预收工程款 查看全部回复
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意思是建造固定资产么 查看全部回复
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民间非盈利组织的在创建账套的时候选择民间非营利组织会计制度 查看全部回复
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购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
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如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
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如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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1发出委托加工材料时,记入“委托加工物资”账户,dai记“原材料”账户。 2支付加工费和税金时,借记“委托加工物资”和“应交税费——应交增值税(进项税额)”,dai记“银行存款”。 3加工完成收回委托加工材料时,借记“库存商品”,dai记“委托加工物资”。 3如果加工物资用于连续生产应税消费品,会计处理为: 发出委托加工材料时,记入“委托加工物资”账户,dai记“原材料”账户。 4支付加工费和税金时,借记“委托加工物资”和“应交税费——应交增值税(进项税额)”或“应交消费税”,dai记“银行存款”。 5加工完成收回委托加工材料时,如果继续用于生产,则借记“原材料”,dai记“委托加工物资”; 5如果收回后直接销售,则借记“库存商品”,dai记“委托加工物资” 查看全部回复
1654
按照实际发生额记账即可 查看全部回复
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单休的公司工资如何核算,新成立的公司,没有可参考的规章制度。首先公司需要先指定考勤制度 查看全部回复
804
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1600
李伟老师
归集就是你们的料工费的部分 查看全部回复
583
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1226
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1716
云峰老师
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
991
如果单位没有规定的格式,那么就没啥特定要求 查看全部回复
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账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1851
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
是个体户么 查看全部回复
2268
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1131
patience
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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1、梳理企业的管理架构、业务流程2、确定企业的管理需求3、设定管理报表样式4、建立企业核算体系信息化平台5、建立健全围绕企业核算的制度体系6、核算体系的维护与不断改进 查看全部回复
883
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1670
你是要A的转让股权的处理吗/ 查看全部回复
949
税务师晓雨
生产成本 查看全部回复
1210
中途接过来的账,建账时间是多少?是准备接着对方的账继续入账么 查看全部回复
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木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
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老板想把这部分钱作为注册资金,做成实缴,之前打款时有备注投资款么 查看全部回复
1807
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1596
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1656
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1647
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
880
tammy老师
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
1986
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1139
一般双休的话是的,具体核算以公司内部制度为准 查看全部回复
807
后期会发放么 查看全部回复
1719
根据正常销售,确认收入,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1510
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2415
wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
同学你好,这部分赔款可以冲减检验费用 查看全部回复
1643
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1411
收到 查看全部回复
1532
杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
你这个问题问的不对,你是想要核算成本是吧?你们公司做什么的? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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①购买远期外汇合约日合约日,远期外汇合约账务不作处理,仅登记备查簿。 ②资产负债表日 资产负债表日,根据银行提供的外汇远期合约的公允价值,确认衍生金融资产/负债和公允价值变动损益。 A.根据中国银行远期外汇牌价,若期末余额为正数,会计分录如下: 借:衍生金融资产 dai:公允价值变动损益 B.根据中国银行远期外汇牌价,若期末余额为负数,会计分录如下: 借:公允价值变动损益 dai:衍生金融负债 ③合约到期交割日 交割日,公司根据远期外汇合约到期交割时的公允价值,将公允价值与初始入账时金额的差额确认为投资收益,同时将相应公允价值变动损益结转至投资收益。会计分录如下: 会计分录如下: 借:银行存款-人民币 dai:银行存款-美元 dai:投资收益 借:公允价值变动损益 借:衍生金融资产/ dai:衍生金融负债 dai:投资收益 查看全部回复
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账务处理不规范依据事业单位的会计制度或者准则去做判断 查看全部回复
1334
金额不大,就在1月份账务处理,计入职工薪酬 查看全部回复
1812
重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
1672
员工的用工合同现在是在哪一个公司 查看全部回复
1100
是购买预付卡么 查看全部回复
855
你们是免税业务? 查看全部回复
1552
同学你好,讲22年业务和银行流水核对无误后,录入银行存款期初余额是可以的哦 查看全部回复
1032
秦枫老师
1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
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内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
852
你好同学 查看全部回复
1490
借款人不是法人么 查看全部回复
1587
同学你好,你是问分录怎样做吗 查看全部回复
1070
是被投资企业账务处理么 查看全部回复
1270
设备是最为固定资产使用么 查看全部回复
1543
是被投资单位宣告发放股利了还是处置掉长期股权投资 查看全部回复
1384
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
1382
是23年的账吗 查看全部回复
1344
汽车原来是固定资产么 查看全部回复
1753
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1619
账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
1745
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1239
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,取得收入时,借银行存款 等 dai 主营业务收入 查看全部回复
1707
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1395
12月的账完结了么 查看全部回复
1850
隋文老师
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
5680
896
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1305
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1217
Annina老师
根据部门使用情况分别核算 查看全部回复
1031
看公司需要,一般会选一个供应商核算 查看全部回复
1273
你说说看 遗留的账务有什么问题 查看全部回复
906
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1101
建议2023年末开具发票及时计入23年12月的账里。 查看全部回复
1171
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
854
参考这个来处理 查看全部回复
1258
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