财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,增值税小规模纳税人可享受50%幅度范围内减征城市维护建设税,教育费附加和地方教育费附加,也就是说小规模纳税人可以享受一税两费减半征收优惠政策。 问 图中是自然人的情况也可以享受减半吗#其他行业#
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剔除不动产销售额后,您本期销售额未超过免税标准,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 报税时出现这个,是怎么改?#房地产#
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老师请问一下,就是所得税季报和财务报表报送,如果后期有错误的,是可以更正重新修改的对吧?那我想问增值税呢,增值税可以不呢,我们是小微企业,没交过税。如果在报税截止前先报了,后面还能更改不呢#出纳#
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纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以放弃免税减税,并按照有关规定缴纳增值税放弃免税减税后,36个月内不得再申请免税、减税。 也就是说,小规模1%的优惠,开具 3%的专票后36个月内都必须按照3%去开专票,不能按1%开了是吗?#服务业#
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老师,公司是小规模纳税人,主营是咨询服务只有销项没有进项,因为优惠政策,实缴的增值税比实际的少,该怎么处理?销售,借:银行存款80,贷:主营业务收入70,贷:应交税费-应交增值税10。交税,借:应交税费-增值税5,贷:银行存款5#房地产#
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我们买了房和地,本来准备建工厂,结果合作没谈好,工厂建不成了。没有任何收入,但是买的房跟地要交很多房产税和城镇土地使用税,有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?2022年汇算清缴属于小微企业,今年还有减半优惠,但是今年资产已经做到3000多万了,明年房产税城镇土地使用税就没有减半优惠了,有什么办法可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?#出纳#
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我们是小微企业,小规模纳税人,是给牧场做服务的,一直是每个月开服务费发票,然后报税的时候只按照开发票金额去报增值税,今年小规模纳税人税率是1,我们这种服务型的,还有什么办法可以少缴税么?#其他行业#
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11月生效一般纳税人,上个月申报了小规模增值税有享受退伍士兵优惠政策(如图一图二),增值税减免申报表期末余额有400多,剩余附加税抵扣200多。请问这月申报所属期11月的一般纳税人申报表,增值税减免表期初余额数据怎么填,填多少?#服务业#
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想问下物业公司转售水电,开了水电费跟物业管理费的免税发票,小规模的,也没超45万,填写申报表是免税总额填到小微企业免税销售款那里是吗?然后 我看到我们原本的会计在申报增值税的时候,填了免税总额下面的税额是免税总额*5%,我这次发票提取的时候,填入是免税总额*3%#房地产#
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请问江苏小规模申报季度增值税第一大项的应征增值税不含税销售额(3%征收)和第二大项(5%征收)区别是啥,还有就是普票季度不超过45万是不是填在小微企业免税销售额那一行,超过45万,填在其他免税销售额那一行#其他行业#
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小微企业所得税优惠政策#其他行业#
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你好,我想咨询一下哈,我公司是个合作社,注意卖蔬菜,然后呢,他增值税是免征的,但是所得税就不是很清楚,今天登录电子税务局看优惠政策,发现我有优惠政策备案所得税的,那这个所得税是不是也是免征#个体工商户#
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老师,请问我标记的这里这个教育费附加,地方教育费附加,月10万,季30万,这个是不管专票,普票都可以免吗 就是即使我开的是专票 然后增值税是肯定没有优惠的嘛,那这个教育附加可以减免吗#其他行业#
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一)我公司是一家小型微利企业,李克强总理在今年的政府工作报告中提到“对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分,再减半征收企业所得税”,请问该政策具体内容是什么? 答:为贯彻党中央、国务院关于支持小微企业发展的决策部署,落实《政府工作报告》要求,财政部、税务总局于2022年3月发布《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022年第13号),持续加大小型微利企业所得税优惠政策力度,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负由原10%降至5%。 这个政策的意思是如果我应纳税所得额在400w#其他行业#
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老师您好,我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多,过去它开票,自产的开具免税税率,金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”,对方抵扣9的进项税,它开销售苗木发票,选1的税率,对方不抵扣。可4.1后,小规模纳税人全部3降0,开票软件开票时,也是选成“出口免税和其他免税优惠”了,才能出现免税税率,其他行业还好说,小规模纳税人销售非自产农产品,也选这个免税税率了,对方也一样能抵扣了,可按照增值税规定,只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊,得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊?#初级#
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企业既是高新企业(减按15税率计算应纳税额),同时也是小微企业(假如应纳税所得额不超过100万),那么请问他的企业所得税到底怎么算呢?是不是两者优惠都可以同时享受?假如应纳税所得额为90万#高新企业#
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标题 趣谈:小规模纳税人企业的增值税 某武汉小规模纳税人企业,2022年一季度增值税申报服务不含税销售额为936785.78元。 同学们来讨论一下,这家企业2022年第一季度应交的增值税及附加税为多少。(提示:考虑小规模优惠政策分段优惠政策,附加税是否包括地方教育费附加?附加税是否有减半优惠?)#出纳#
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小规模纳税人企业的增值税 某武汉小规模纳税人企业,2022年一季度增值税申报服务不含税销售额为936785.78元。这家企业2022年第一季度应交的增值税及附加税为多少。考虑小规模优惠政策分段优惠政策,附加税是否包括地方教育费附加?#出纳#
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小微企业,一季度企业所得税申报表上已享受了小微企业的应纳税所得额100万以下2.5%的优惠,应缴税额20000,但最后实际缴纳税额10000,想说做账怎么做,直接按实际缴纳的税额,借:所得税费用-当期,贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费,贷:银行存款,就可以了嘛?#工业制造#
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老师,您好请问我们是制造业小微企业,我们10月份缴纳增值税和附加税之后,出台了延缓缴纳政策,今年1月份也显示可以缴纳,我就吧1月份的给缴纳了,结果这月税务局要求退回这两笔税款,请问这两笔税款我应该怎么做分录?请老师有空回复一下,谢谢#工业制造#
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小规模企业,小微企业,企业所得税季报,填入收入、成本、利润后,下面自动跳出减免所得税额,点开旁边的优惠事项是小微企业所享受的优惠。这个数据是系统自动生成的,可是为什么这个框老显示黄色,点击申报就提醒我确认是否填表准确,难道填错了吗?可它是自动生成的呀,怎么回事?#房地产#
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请教各位老师,公司是一般纳税人,小微企业,现在4月有个留底退税的政策,我们公司在去年因为税负率的原因进项税用的很少,导致留下了一万多的进项税。谁曾想本年度业务难做,开票开的少,每个月直接抵扣掉都不用交增值税了,我是直接去做退税比较好,还是继续放着抵扣好?#服务业#
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小规模和一般纳税人的区别主要是在增值税上,而企业所得税只是会分为小微企业。现在税务最新政策: 利润100万以下:企业所得税2.5% 利润100万-300万:企业所得税5% 利润300万以上:企业所得税25%#房地产#
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就是公司小规模,上年12月按3%开的票,会计处理也是按3%,但是申报的时候系统默认减按1%申报增值税,那现在我该怎么处理,是调整上年收入和应交增值税,还是直接吧优惠的应交增值税部分做营业外收入啊? 已经申报享受了优惠,就是申报的时候 不含税销售额=含税销售额/1.01 填的,这个收入就跟账上的有差额,需要调整吗?#其他行业#
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