你好老师,我是建筑企业,我们承包了一项工程,是由甲方供材,我们主要是清包工,可以给对方开具简易征收发票,请问甲供材这一块我们还需再给他开具发票吗?甲方已经将主材列入了成本进行了抵扣,我们是不是只开具清包工这一块发票就行?#建筑工程#
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您好,公司为一般纳税人简易征收的建安企业,这边因税务稽查2月份补缴了增值税及附加、滞纳金与罚款等,补缴的增值税所属期为2019年8月,实际上补缴该笔税费并无开发票,现想咨询这笔增值税在增值税及附加税申报表中如何体现,体现在哪一个所属期,谢谢!#房地产#
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请问建筑公司一般纳税人清包工工程按简易征收开具了3%的发票,该笔收入怎么做账,是正常把税额入到销项税额吗?但是这个简易征收产生的税费是不可以抵扣的,月末结转未交增值税的时候要不要注意#建筑工程#
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老师好,我想咨询一下,就是我们是建筑企业,然后前天和昨天加在一起,根据结算单开票开了有将近300万,我们的票是十万元版的,但是今天通知我们结算单有误,现在要作废,这些开的发票都是连号的,我可以一次全作废吗?#建筑工程#
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公司所在地:西安 ;工程所在地:新疆阿图什 。工程合同采用甲供材简易征收3%税率。工程跨年,2020年开工时办理《跨区域涉税事项报告表》(原外经证),在向甲方开发票时在当地预缴3%税款。西安财务2020年做账利润66万元,2021年做账利润约60万元,2022年预计做账利润约96万元,每年已根据利润缴纳企业所得税2.5%。疑问:2022年底在工程所在地注销外经证时会不会引起按项目总利润(66+60+96)补缴企业所得税款(利润大于100万,按5%税率交税)?#建筑工程#
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我们是经营租赁泵车公司,平时开9个点或者13个点的发票,现在有一个客户一定要我们开简易征收3个点的普通给他们,说因为他们项目是属于建筑老项目(他们的情况是有开工许可证但是合格证开工日期是17年,但是他们签的合同日期是2016.2月,他们是属于建筑老项目吗这是个疑问),现在我有两个疑问,一个是我们可以开三个点简易征收的发票给他们吗?第二个是开了简易征收那我们购进这台泵车的进项税之前已经全部抵扣了,那现在是不是要转出,那要转出多少,怎么计算?因为我们购入一台泵车又不是就租给这一个项目。有没有专业的老师可以解答困惑,谢谢#建筑工程#
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老师您好,请问建筑企业,本月业主结算工程量1000,我们开发票开600,业主实际支付600,我账务处理贷方合同负债价款结算,应交税费应交增值税销项税是开发票600对应的税,那剩下没开发票的400对应的税放在哪里呢?#建筑工程#
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请问老师,我们是建筑企业,本期对业主结算1000万,业主支付60%,也就是600万,业主要求我们开发票金额按照600万开具,那我计算增值税预缴税额,是按照600万的发票额计算,还是用本期结算额1000万计算?#建筑工程#
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建筑企业,项目上没有食堂,项目人员餐饮费按每人每天50补贴用现金发放,请问这种餐费补助如何处理承担的各项税费跟风险更小?我们公司目前是找餐饮费发票来报销,这样合适吗?还是说直接加入工资核算,这部分金额按月申报个人所得税?这种异地项目,可以把餐补做成出差津贴吗?还有没有其他的处理方式呀#建筑工程#
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您好,老师,有个问题想请教一下您,我们企业开了九个点和简易征收3个点的票,就是我们企业工程建筑在外地预缴了九个点的发票的税款,想问一下申报增值税时候预缴的税款也可以用来抵扣开的三个点的发票吗,还是只能对应抵扣#其他行业#
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老师好,我们公司是名称是山西省正宏设备租赁公司,经营范围里面有建筑劳务分包项目,然后承包工程提供,我们提供我们的人和设备,然后给对方开劳务费发票,料那些都是对方提供,我们只提供人力,我们是一般纳税人,可以选择简易征收吗?料那些都是对方提供,我们只提供劳务,这样我们的成本是不是就是设备维修费和人工工资呢?这样理解对吗?#建筑工程#
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建筑业账务处理,我新接手了一家建筑企业,想问问他们账务处理的思路 他们是属于分包建筑行业,投标中了项目 就直接分包出去,每个月会确认一次工程进度款,借方:在建工程 应交税费 应交增值税 进项税 贷方:应付账款 (这是在没有取得发票都可以做增值税分录吗?)然后每次支付工程款的分录是 借方:预付账款 贷方:银行存款(那么我想请问下如果当正常收到对方发票应该做什么分录对冲掉呢?)#建筑工程#
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你好老师,我是一家建筑企业,项目部在2020年9月和12月购买了5万元的木材,开的是专票,但是直到2021年1月5号才拿发票到财务,但是财务已经结完账报完税了,2020年12月的时候也没有预计成本,这样在2021年1月再怎么账务处理?#建筑工程#
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你好,老师,我们是建筑企业,在别的城市开有分公司,分公司接了一个200万的项目,甲方钱对公转到分公司,但是甲方不需要发票,老板觉得不要发票就不开,这样不交税,我的意思是开出来,甲方不要不给他就行了,但老板不同意,请问这样做有什么风险吗?税局能查到吗?#建筑工程#
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24年1月公司支付了2024年全年60000元房租费用(含房租55800元,个税300元、房产税3000元,土地使用税800、增值税100元),其中已取得房租发票、个税、房产税、增值税完税凭证,土地使用税未取得完税凭证,仅在房租发票上列明税额,60000元房租费用已全额支付房东,2024年6月房东将上半年土地使用税完税凭证交给公司(金额400元)。会计在2024年1月支付费用60000元时全额计入待摊费用,并每月进行了摊销,现在6月收到400元完税凭证,预计24年12月会再收到一份400元完税凭证,请问该如何调整记账凭证。#出纳#
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