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tammy老师
一般纳税人吗 查看全部回复
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wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2921
谭老师
是不是不小心删除了? 查看全部回复
2512
甘老师
是的 查看全部回复
2858
杨老师
可以 查看全部回复
2963
1、按需开具销项票;2、月末上电子报税系统等软件扫描进项发票,注意控制增值税实际税负率,进项票一般可以在三个月内扫描;3、整理原始凭证,把不合法的原始凭证剔除,然后根据先进货后销货、先银行后现金进出资金的方式依次把收入、费用入账。报税需在下个月15号前网上报税,注意网上报税的操作次序。 查看全部回复
1811
许老师
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2819
3151
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
3101
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5870
高老师
增值税申报后 查看全部回复
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建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
2969
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
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可以选按次申报,纳税时间是签订合同的次月申报 查看全部回复
2493
2723
需要 查看全部回复
3230
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
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有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
工资一般是月底计提次月发放,10月申报的工资应该是9月发放的工资,就是8月工资表上数据,如果是新员工,应该是8月入职 查看全部回复
2598
小小
要填写 查看全部回复
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一般是月初上报汇总,增值税申报缴纳之后,清卡或反写 查看全部回复
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系统还没那么快传导过去,刷新一下,或者等一两个小时再登录 查看全部回复
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个税按个人经营所得申报个税(有核定征收、查账征收,具体哪种方式看税局核定) 需登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】 查看全部回复
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只要开票软件进行抄报税了就可以 查看全部回复
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清算申报日前,按当地规定比例预缴土增税 查看全部回复
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你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
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可以从现在开始建账 查看全部回复
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算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
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做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
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点下提取数据 查看全部回复
3898
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8564
是的,需要申报 查看全部回复
1659
查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
9057
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2088
税盘锁死到税务局解锁一下 原则上这个月没法报税 查看全部回复
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收入费用是本年累计数吗 查看全部回复
3460
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1971
个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
2344
可以的 查看全部回复
2535
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
5991
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2130
现在代开劳务发票的,是由支付方代扣代缴 查看全部回复
1933
安叔老师
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
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查账征收,支出需要发票的。如果无发票可以入账到次年所得税汇算清缴需要调出 查看全部回复
3421
patience
是先抄报税,然后申报增值税,最后清卡 查看全部回复
4821
andy老师
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2501
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
是的,要先上报汇总,然后税务申报,清卡后再开票 查看全部回复
3599
在规定的期限内需要先报税后清卡,具体的步骤:抄税-报税-清卡-网上申报。 查看全部回复
3851
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3618
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2298
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3808
做未开票收入报税 查看全部回复
2559
吴萌老师
个税中,收入按照实际取得收入,也就是扣完缺勤后的金额申报。 查看全部回复
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扫码进公账的钱是因为销售商品打进去的款么,是的话是要报税的 查看全部回复
3021
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
4308
冰山老师
2639
一般情况企业没有发房产、土地是不需要交房产土地税的 查看全部回复
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打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
4067
什么业务 查看全部回复
2997
是收入多申报了吗? 查看全部回复
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8597
我先看看 查看全部回复
2894
需要填 查看全部回复
5164
1895
影响的,不超定额按定额报,超定额按实际申报 查看全部回复
6023
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3251
根据实际收入如实申报就好 查看全部回复
7033
3799
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如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
4288
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4360
按股权转让协议日期缴纳印花税 查看全部回复
2242
小妮老师
目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
3277
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4757
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2424
正常的是申请退税 查看全部回复
2654
申报完增值税后 查看全部回复
还是要交的 查看全部回复
3197
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6261
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3202
税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3823
填报:填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额.一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税. 查看全部回复
5277
您好,您看一下印花税核定的是按次申报还是按季申报。印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2540
正常的需要询问老板发票的业务具体是什么,跟生产经营有关的,发票可以先挂账 查看全部回复
1999
8月之后的12个连续月份 查看全部回复
8594
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4653
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2168
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2032
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3000
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3302
孙老师
八月初还没有发工资,不用申报个税 查看全部回复
2247
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
我想知道小规模纳税人开票申报 查看全部回复
1942
通常来说,小规模纳税人根据开票金额计算的增值税申报(现在小规模纳税人开普票免税),一般纳税人根据销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出后的余额申报 查看全部回复
19403
暂估收入是无票收入? 查看全部回复
绾绾
会有滞纳金 查看全部回复
2615
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