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谭老师
预付的只是一年的吗? 查看全部回复
4261
patience
预付账款 查看全部回复
6777
易老师
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9905
Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
4178
王苗苗老师
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5256
你是哪一方 查看全部回复
1184
tammy老师
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
1136
杨老师.
是的 查看全部回复
1415
李可可
这些都公司承担么 查看全部回复
1074
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1218
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
770
木言
账目处理没问题 查看全部回复
1200
杨老师
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2165
长期待摊费用只是房租么 查看全部回复
4075
安叔老师
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1941
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6430
可以根据情况和需求来决定是否写二级科目 查看全部回复
3097
你好,可以在搬迁的时候未摊销完的长期待摊费用一次性摊销完,转入当期损益 查看全部回复
8266
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6782
许老师
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3402
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2927
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4109
适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3275
本来应该是借 预付账款 dai银行存款么 查看全部回复
2347
需要处理的 查看全部回复
2277
甘老师
看你们房租租赁合同是从几月开始,按归属月份实际分摊 查看全部回复
2576
高老师
提前预付的12个月的内房租,可以 查看全部回复
1812
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2228
就按摊销期限每月摊销 借管理费用-水电房租等 dai长期待摊费用 查看全部回复
5485
按照最新的会计准则,无形资产的摊销通过累计摊销核算 查看全部回复
3283
venus老师
同学第二个 查看全部回复
2420
小妮老师
具体什么业务? 查看全部回复
2826
金额不大的话,相对于公司利润来说影响较小,可以借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
2631
计提房租为什么是销售费用呢 查看全部回复
2554
一般尚未来发票或者尚未租房的时候付款,会挂账在预付账款 查看全部回复
6079
更正申报 查看全部回复
3493
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4651
Leaf
4104
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3756
不合理,应该按照租赁期间计入20年成本费用 查看全部回复
2647
石老师
是的,是这样做 查看全部回复
3961
应该是借待摊费用dai银行存款。摊销借管理费用dai待摊费用 查看全部回复
2896
小小
2746
大宁老师
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5269
放入预付账款 查看全部回复
3204
Yan
不需要,不跨年可以在支付时一次性进费用 查看全部回复
4782
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3032
Amy老师
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3687
刘老师
可以的,短期可以计入预付账款 查看全部回复
3384
而已老师
可以 查看全部回复
3031
2895
内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
3200
哈哈老师
记入预付账款摊销就行 查看全部回复
3575
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4753
用长期待摊费用金额/摊销月份数就行 查看全部回复
3855
夏老师
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6222
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4080
4108
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4838
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
678
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
829
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
689
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
506
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
565
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
411
现在要摊销该怎么做,之前没有摊销的可以补摊销 查看全部回复
1191
1085
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1049
李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
898
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1207
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
451
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
曹老师CPA
按照每个房间的平米大小分摊 查看全部回复
966
1310
意思是跨年调整 查看全部回复
922
1068
可以,没有影响 查看全部回复
977
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1166
andy老师
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1443
是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
917
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
932
对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
1378
原则上是从入账的次月开始摊销 查看全部回复
789
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
625
王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
823
是短期租赁么 查看全部回复
1236
挂应付账款 查看全部回复
786
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1286
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
647
执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
737
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1337
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
904
工商要的么 查看全部回复
666
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1091
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1183
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
928
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1094
预付账款是没入账么 查看全部回复
799
如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费,如果是出差发生的,可以记入管理费用/销售费用-差旅费 查看全部回复
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