你好,想咨询下我去年做了暂估费用,借:工程施工-材料款,贷:应付账款-暂估,然后结转了成本,我今天收到部分发票并支付了,但是费用是工程款来着,那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录#建筑工程#
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我公司为写字楼租赁行业。8月新接一个楼盘,正在装修中。8月向装修公司支付了首付款,对方给开立了专票,我公司已对专票进行了认证。整个装修工程拟定自9月1日开始进行账面摊销。请问8月份这个支付首付款的账改如何记账(发票已经认证),途中记待摊费用是否合适?#其他行业#
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想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?#出纳#
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甲分包工程给乙 合同价83万 乙分2次开票共计83万 2022年4月开了一次40万 2023年10月开了一次43万,甲付款2次 一次18万2023年7月 一次43万2023年11月支付 这个完整的分录怎么写?#其他行业#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
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老师们好,我想问一下,行政事业单位在建工程转固中,工程审计费10万,行政单位(委托方)支付8万,建筑方(受托方)支付2万,那么我作为委托方这笔应该怎么做分录计入“在建工程”里面呀?#建筑工程#
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老师,我们公司(甲公司)和个人一起收购一家物流公司(乙公司)收购价78万,甲公司占股百分之六十,个人股东占股百分之四十,做内账怎么做分录呢,我第一次接手这个转让的公司,第一甲公司代乙公司支付转让费,那么这个转让费甲公司占股百分之六十,甲公司的分录就是:借长期股权投资,贷银行存款,乙公司不做分录,第二甲公司代乙公司支付的费用哪些,就挂往来,甲公司就是借其他应收款乙公司代银行存款,然后乙公司的分录就是,借管理费用贷其他应付款甲公司,是这样理解吗#运输业#
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2月预提来物流费,做了如下分录:借销售费用-物流费(货拉拉)3000,-物流费(中通)3000,-物流费-(圆通)14000;贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000,3000,14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165,中通3400,圆通2950,请问一下怎么做分录呢#商业#
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我们公司是一家贸易公司(经销商),平时厂家在超市产生的陈列费,进场费都是由我们公司(经销商)代为垫付。比如我们公司供货给超市货款10元,厂里的费用是4元,超市会从我们公司的货款扣4元,银行支付6元给我们。我们(经销商)从厂家进货30元,跟厂家核销10元(代垫费用)银行支付20元,其中有5元超市已经从我们的应收款扣(知道明确的数),还有5元还没和超市对账(哪个超市不明确,是陈列费还是进场费不明确,这5元我应该放在哪里?这个分录我要怎么做?#商业#
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2015 年 12 月 10 日,甲公司购入乙公司股票 10 万股,将其划分为交易性金融资产,购 买日支付价款 249 万元,另支付交易费用 0.6 万元,2015 年 12 月 31 日,该股票的公允价值 为 258 万元,不考虑其他因素,甲公司 2015 年度利润表“公允价值变动收益”项目本期金 额为多少万元。怎么写分录#初级#
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老师,公司向个人租车,费用¥10000元,上一年12月份支付租赁费的时候,没有把代扣代缴的个人所得税扣除掉,目前已结账。 正常应该是 12月份 借:管理费用¥10000, 贷:银行存款¥8400,贷:个人所得税¥1600. 到了1月份,借:个人所得税¥1600. 贷:银行存款¥1600。 我们12月份做成了 借:管理费用¥10000, 贷:银行存款¥10000. 本年1月份代扣代缴个人所得税之后,分录应该怎么做? #出纳#
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请问老师,10月付的费用,在10月已经确认费用并记账,进项税额用待认证进项税额科目,由于对方将我们的税号开错,导致发票退回去,12月才重新收到发票,12月收到发票时,登记的分录是借:应交税费-进项税额,贷:应交税额-待认证进项税额,那该笔发票应该放在10月还是放在12月#中级#
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借:主营业务成本—服务费 贷:应收账款 这笔分录是因为去年预收了工程款和支付了一笔服务费都做在了预收账款(同一家公司),今年给客户开了多次发票,余额在应收,然后客户把去年我们付的服务费开了发票给我们,那我直接贷应收账款可以吗,如果不对,正确做法应该是什么呢#建筑工程#
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老师,请教一下哈,公司的相关水电费,要计入公司费用,也会对方也会给我们开具发票,是不是要用公司的公账去支付这两笔货款呢? 但是现在是老总私账微信转账,能不能这样操作呢?记账就是,借,管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款? #其他行业#
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我们公司除了公户支付之外,其他的所有费用支出,都是老板转备用金给出纳,让出纳支付,然后每天让出纳列明支出明细发上群, 我想问: 1.老板私人账户或微信转账给出纳的备用金怎么分录?支付的每一笔费用怎么分录?#其他行业#
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老师,我想问一下 2018年支付棚改项目环评费 借:其他应付款/棚改 贷:银行存款 2019年进行了调整 借:在建工程/待摊费用/棚改前期费 贷:其他应付款/棚改 是不是还要做一笔分录?#建筑工程#
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然后就是这项工程,假设总共10万,其中合同约定丙方代甲方支付首付货款5万,剩余5万由甲方直接付给我们,然后丙方开了一个材料款3万给我们,丙方又代付了2万,相当于丙方开具的材料发票和甲方让丙方代付的金额正好等于工程的首付款,那这个分录咋做#建筑工程#
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支付8月租金1595元,8月商铺管理费110元,7月水电费650元,共2355元,现金支付,按照场地占用计入相应部门费用和管理部门费用,销售部和管理部各占地面积分别为100㎡和50㎡,怎么写分录啊#其他行业#
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老师请问,纳税人跨县(市)提供建筑服务, 纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额预缴税款, 是指总承包商/施工单位在收到建设单位/发包商的工程款后预缴的增值税吗?那么建设单位/发包商需要什么时候预交增值税呢, 是卖房子收到客户的预付房款后预缴税款吗?#建筑工程#
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甲企业将1台不许用的机器设备以50000元的价格出售,增值税额8000元,同时发生清理费用800元,该设备原价80000元,已提折旧38000元。做出固定资产转入清理,收回固定资产出售的价款,支付清理费用,清理净损益的分录。#初级#
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老师你好,我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了#建筑工程#
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7.联合公司2022年1月1日以773 300元的价格发行面值为800 000元,票面年利率为5%、5年期的债券,专门用于购建固定资产。债券利息在每年12月31日支付。发行债券发生交易费用8 000元,从发行债券所收到的款项中扣除,实际利率为6%。作出发行债券和年底发放利息的分录。#中级#
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一个单位的名义取得一块土地用于教育用地给租给一所民办学校经营用,单位现在建设的宿舍楼没有资金可以支付给建筑方,可以用把经营权先给学校使用的方法让学校收的学生宿舍费用给施工建设单位用来抵扣工程款吗#建筑工程#
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13.甲公司有一台生产用机器设备,因使用期满经批准报废。该设备原价为350 000元,累计已计提折旧324 000元。在清理过程中,以银行存款支付清理费用5 000元,收到残料变卖收入为10 000元。进行相应的账务处理(分录)。#初级#
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13.甲公司有一台生产用机器设备,因使用期满经批准报废。该设备原价为350 000元,累计已计提折旧324 000元。在清理过程中,以银行存款支付清理费用5 000元,收到残料变卖收入为10 000元。进行相应的账务处理(分录)。#初级#
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某医院按规定交纳车船税1000元,通过银行转帐方式支付。财务部门根据有关凭证,应编 制会计分录如下 借:管理费用-其他经费-商 品和服务费用-税金及附加费用 答案写的这个分录,但是总感觉不对,老师这道题分录应该怎么做呀 贷:银行存款#初级#
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老师,你好,之前会计21年底做了一笔分录,借:工程施工—合同成本-人工费 贷:现金,同时结转了主营业务成本。金额有点大,而且下边没有发票也没有附件。我也没查到实际支付这笔钱,我现在做汇算清缴,如果不做纳税调增,能不能直接在5月份做一笔冲销到5月份?#建筑工程#
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我们教育培训公司 与其他公司合作 需要支付给对方学费的49% 我们在计提这笔费用是应该怎么计提 当时直接支付,我们做的借:预收账款 贷银行存款。 目前还没摊销这笔费用, 我们需要按照十二个月摊销 摊销的话分录该怎么做#服务业#
2898
你好,外贸公司收到客人国外寄来的不干胶,是DHL代理的清关的。清关时产生了增值税,关税及服务费,以上费用是支付给DHL的,请问分录怎么做(增值税不抵扣,不干胶我们也不入库存,因为只是帮客人清关而已)谢谢#商业#
3010
公司融资租赁一台设备,假设原价4万,利息费用2.4万,分24期支付。 1.固定资产入库 借:固定资产 24万 未确认融资费用2.4万 贷:长期应付款 26.4万 2.分摊 借:财务费用 2千 贷:未确认融资费用2千 3.每期支付 借:长期应付款 1.1万 贷:银行存款 1.1万 麻烦老师帮我看一下分录是不是这样做,谢谢#其他行业#
3504
老师你好!我们餐饮店有一个员工住在A公司宿舍里的,我们要给A公司支付宿舍费,但是现在我们未支付款,也未收到对方开的发票,这笔业务在本月已经发生了,我们能在本月确认为费用吗?做账分录怎么做?#餐饮酒店#
2960
我有一笔需要支付出去的资料编制服务费,但是现在这笔费用暂时并没有支付给对方,在我们的业务往来中,对方有需要支付给我的费用就从这笔服务费当中抵扣,这样的情况应该怎么做账,怎么做分录,哪位老师帮忙解答一下,谢谢!#其他行业#
2744
甲公司为上市公司,2019年5月10日以830万元(含已宣告但尚未领取的现金股利30万元)购入乙公司股票200万股作为交易性金融资产核算,另支付手续费4万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为0.24万元。5月30日,甲公司收到现金股利30万元。6月30日,乙公司股票每股市价为3.95元。7月20日,甲公司以920万元出售该项交易性金融资产,同时支付交易费用5万元。甲公司因这项交易性金融资产而确认的投资收益金额为 ()万元。分录怎么写#其他行业#
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请问一下,公司房租水电全年下来大概八十万左右,因为是无票支出的,平时转付都是从公账转给老板挂往来款,让后老板私户支付,我也是2021年11月了才接手,现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗?我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用,贷其他应收款-老板,给冲掉,然后汇算清缴的时候调增这八十万,这样可行吗?#其他行业#
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我司2021年中旬开业,2021年一整年无收入无开发票无销项,但是日常会支付一些费用收到专票,每个月在申报增值税的时候,会认证一小部分进项发票,并做对应的分录(借:应交税费-应交增值税-进项税额。 贷:应交税费-待认证进项税额),年底了,现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额,需要做其他会计分录吗?还是等到次年有销项税额的时候再做处理?#高新企业#
4332
请问公司是芯片设计行业的,找代工厂生产了工程批的晶圆(费用已预支),在2021年底收到部分样品和发票,还差部分样品和发票未收到(金额为6000元左右),请问跨年我是做暂估处理(分录如何处理),还是不做处理。等拿到发票和样品再入账?#高新企业#
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老师,我们是被告,和原告和解了,支付原告5000元的律师费,我们这个费用可以要求对方开具发票吗?对方是工程公司,又能给我们开具什么发票呢?还是说我可以以这个和解协议直接入费用的帐呢?还是说最好找原告的律所给我门开发票#出纳#
6778
(1)2月5日购入A公司的股票100万股作为交易性金融资产,每股20元(含已宣告但尚未发放的现金股利0.2元),另支付相关费用10万元。 (2)3月10日收到现金股利20万元。 (3)3月31日每股公允价值17元。 (4)6月30日股价回升至每股公允价值19元。 (5)7月20日将A公司股票全部出售,收到价款1930万元。 老师,这个分录怎么做啊#其他行业#
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