通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线。群席位有限 点击加入
科技中小企业填报:2023年填报“享受上一年度研发费用加计扣除减免税额”比如22年研发费用总计3.7万元,22年加计扣除是100%,我是高新企业,这是填3.7*100%=3.7,还是3.7*100%=3.7,3.7*15%=0.555万元? #高新企业#
2035
我们是科技型中小企业,是做科研服务行业的,公司有一个项目部,部门的工资都计入了研发支出—工资。现在涉及到研发费用加计扣除,因为我们的项目多金额小,没有做研发支出辅助明细帐,研发人员工资能加计扣除吗?要怎么处理?#高新企业#
2192
A公司2020年实现利润总额180万元,当年支付罚款20万元,确认持有的国债利息收入36万元,当年内部研发支出100万元(费用化支出)未形成无形资产计入当期损益的按照规定据实扣除的基础上按研发费用的50%加计扣除。A公司2020年适用税率33%,2021年适用税率15%。计算2020年应税利润及应交所得税#注会CPA#
2251
老师,我是小微企业,高新企业,科技型中小企业,1-3季度利润200万元,研发费用10万元,加计扣除100%,请问企业所得税可以少交多少钱。如果四季度利润达到300万元,研发费用3万元,企业所得税又怎么算。#服务业#
2435
请问公司是新成立的高新类型企业,日常有部分费用归集到研发支出科目下,请问在做汇算清缴时,可以自行享受研发费用的加计扣除吗?加计扣除的研发费用归集有什么要求吗,是我们自行判断是研发费用就可以享受吗?还是需要什么证明才可以归集到研发费用#高新企业#
2807
老师,我们所有项目都是研发项目,购买的原材料也都是用到了研发项目上,购入材料,借原材料-项目名称,贷银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,贷:原材料-项目名称,这样对吗,主要以前的会计,领用都是借:生产车间成本,贷,原材料-项目名称#工业制造#
1327
您好老师 去年的汇算清缴显示“您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况”请问这种情况怎么调整申报表#出纳#
600
您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况。请问这种需要怎么改研发加计扣除的表#高新企业#
1006
您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况#出纳#
714
老师,我们有个检测是研发人员做的,想把研发人员的部分人工做成这笔监测收入的成本,想问下要怎么记账?之前是先在研发支出里正常记人工,然后转出部分到成本科目,但是这样导致研发支出结转只管理费用下后,两边金额不一致,人产生了人工成本的差异#服务业#
776
老师,请问我公司是农业种植公司,一直处于亏损从其它企业吸收了一笔科研经费,没有加计扣除就做日常经营活动开销,也没有做成专项经费,开1%的增值税,12月份也交了所得税,那我这种情况在汇算清缴的时候,对于福利和业务招待费要不要调增#出纳#
1265
加计扣除政策到期了,但是我们家之前留了点加计扣除的余额,现在2月申报1月的税,这个余额自动消失了,但是账上还有这笔余额存在,该如何做账。 还有就是代理进口货物,我们需要给客户开发票的吧,可以开形式发票吗?还有按什么金额来开,海关缴款书还是啥金额来开#房地产#
1026
游戏开发公司外包出去的软件项目和自己公司研发人员的电脑折旧支出还有工资应该怎么入账比较好,研发支出还是主营业务成本,亦或是计入管理费用呢,因为这个月才注册的公司,外包的20万全计入费用会让企业全是亏损有影响吗?公司近期是没有收入的。麻烦老师了#服务业#
1235
工业制造业,今年科技型中小企业入库成功,2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除,税局通知现在可以享受,可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#
1841
工业制造业,今年科技型中小企业入库成功,2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除,税局通知现在可以享受,可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#
1889
老师好,我公司2023年的高新收入达不到全部收入60%的要求,高企证书到期日是2024年10月,那如果明年复审通不过,是不是2023年研发费用加计扣除正常享受,2024年就不能加计扣除了吧?现在政策不管是不是高企,一般企业满足一定条件也可以享受研发费用加计扣除吗?#高新企业#
2081
请问老师,我们公司在2022年做了借:研发支出20w,贷:应付工资20w(没有资本化,也没有费用化),该笔分录想在2023年冲掉,请问是直接红冲吗?还是需要通过以前年度损益调整科目呢?#高新企业#
1738
前年我们公司要别的公司帮我们研发套系统,前期总共六十多万,我们支付了10万,后来一直拖着,她们公司毁约了,这十万我们做成了研发支出资本化支出,打官司也没有赔付到钱,现在这10万要怎么处理?#其他行业#
1609
公司是高新企业,出售定制设备的,公司有餐补,每月250会打到指定的食堂,然后食堂开票给公司,但是这个食堂的饭菜不好吃,那可不可以员工自己提供发票给公司,比如油费,然后公司再打给员工可以吗?#工业制造#
3258
因委外研发发生的支出没有资本化,全部费用化入损益了,现即将把该成果转让,通过开具技术转让发票卖给第三方这个方式可行吗?第三方收到这个技术成果将以无形资产按年摊销。卖方为批发零售企业,不涉及加计扣除#商业#
3929