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请教一个问题 [呲牙] 建筑行业在今年7月31日预缴一笔水利基金税款 (当月没开发票,在8月1日开的发票),7月做申报时 预缴税款 我做了申报;7月预缴的税 抵减了7月的税;我在8月申报时 可要把这笔在8月开的发票(不含税的金额) 填在水利基金的 应税项 那栏里。#其他行业#
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老师您好,请问工程建筑项目,总包在陕西,项目在宁波,劳务分包公司在邯郸,分包开具发票后没有在宁波进行预缴,直接在邯郸全额缴税,总包收到分包开具的发票可以正常抵扣吗?分包没按规定预缴,总包抵扣后会造成什么税务风险?#房地产#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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我们公司在建工挂靠了一个项目 开了1000万发票 当期预缴了20万的增值税 税率是9% 在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 那最终是不是建工应该把20万退给我们 #出纳#
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老师,我司(小企业准则)去年2022年有笔管理费用的发票没做进去,金额还挺大的,我是借:利润分配,贷:应付账款,还是 借:管理费用,贷 应付账款。然后去改2022年第四季度的财务报表跟A类预缴所得税表吗#初级#
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广州某企业,小规模,2022年1-3月开票情况如下: 1开具16份专用发票合计220,518.00元(含税) 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元(含税) 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元,工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税; 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#
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是这么一个情况,我们有一个项目2022年1月开的发票看合同发现税率开错了,退回发票红冲,在开具新的发票,我们那个代理记账公司说会影响报表成为负数。然后说重新预缴才能开剧新的发票,这个会造成报表负数吗 #其他行业#
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你好,小规模7月和8月各代开了8500专票,增值税各是247.57,一共是495.14 城建税一共是2.48.银行已扣款。现在10月报增值税申报表,本期税额是495 .15,本期预缴税额495.14,已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48,不知道这一分钱我怎么在账上做分录#服务业#
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你好,小规模7月和8月各代开了8500专票,增值税各是247.57,城建税是1.24。现在10月报增值税申报表,本期税额是495.15,本期预缴税额495.14,已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48,不知道账需不需要调呢#服务业#
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开给客户是发票:税率是9%,ALC材料+安装费250万,【250万,含材料:130万+劳务费120万】 材料供应商开进来的发票:税率是13%,金额130万, 一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 扣除支付的【分包款】这个包含材料费吗 异地预缴申报的时候,交2%税的时,需要扣除材料的130万吗?#建筑工程#
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建筑行业开9%的工程发票,假设100万的合同金额,十万版的发票是应该开十张数量0.1含税总额100万的发票,还是说可以开十张数量1总额10万的发票?我拆分了10个0.1开开票有几分钱尾差应该怎么搞啊?和客户沟通让多付几分钱嘛?#建筑工程#
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你好,我单位为小规模纳税人,因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策,4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票,六月最后一天才发现问题,未进行发票红冲,本月增值税申报该如何填写申报表?不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写?如果这样填写,本期预缴税额那里是不是要倒挤出来?税管员联系不上税务局让问税管员,只能来这里咨询了#房地产#
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你好 我想请问老师我们建筑行业劳务工要给我们开什么样的发票比较好,开建筑劳务发票可以吗,我们需要帮他们代扣代缴个人所得税吗,自然人开票劳务发票要缴纳几个点的增值税呢?代扣代缴的个税是几个点呢?哪一种方式好一点#建筑工程#
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公司所在地:西安 ;工程所在地:新疆阿图什 。工程合同采用甲供材简易征收3%税率。工程跨年,2020年开工时办理《跨区域涉税事项报告表》(原外经证),在向甲方开发票时在当地预缴3%税款。西安财务2020年做账利润66万元,2021年做账利润约60万元,2022年预计做账利润约96万元,每年已根据利润缴纳企业所得税2.5%。疑问:2022年底在工程所在地注销外经证时会不会引起按项目总利润(66+60+96)补缴企业所得税款(利润大于100万,按5%税率交税)?#建筑工程#
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公司支付劳务费,请人兼职,劳务发票在电子税局申请了,但是被驳回,显示劳务报酬个人所得税将由收票方预扣预缴20%-40%,根据本次开票金额,已达40% 应该是劳务费8万,未支付,发票是由兼职人去申请吗? 发票申请时间是否跟代扣代缴时间不冲突的? 两者是否不存在先后顺序? #其他行业#
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我们是建筑行业,你好,老师,我们公司存在很多没有发票的人工费,年末我们领导强制我把这些人工费记到劳务费里面去,我怕引起税务局注意就记到在建工程里面去了,已经结转到成本里面去了,也已经汇算清缴了,我们是小型企业,我们老板老是说税务局不会查我们,但是昨天我们应该是惹火了税务局专管员,我怕清算,我要怎样才能补救啊?#其他行业#
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老师好,我们是建筑行业包工包料,然后开的9个点的工程服务发票,现在对方需要我们把明细都开上面,像劳务,运输费,材料费,打桩机费用这样的发票明细怎么开,税率又多少那,我这找不到只能开总的啊#建筑工程#
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我们公司属于建筑行业,21年12月预缴了税款所属期为21年11月的增值税,12月份报税的时候没有填在增值税的附表4里面,那我12月预缴的这笔税款今年年4月报税的时候补填到附表4里面吗#建筑工程#
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我们公司属于建筑行业,21年12月预缴了税款所属期为21年11月的增值税,12月份报税的时候没有填在增值税的附表4里面,那我12月预缴的这笔税款可以22年3月报税的时候填到附表4里面吗#建筑工程#
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请问老师,我们是建筑企业,本期对业主结算1000万,业主支付60%,也就是600万,业主要求我们开发票金额按照600万开具,那我计算增值税预缴税额,是按照600万的发票额计算,还是用本期结算额1000万计算?#建筑工程#
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你好,老师,我们给员工租的宿舍,一次预缴一年租金(不含物业费),每个月摊销,现在一次性开了半年普通发票,这个发票里包含半年的物业费和税金,这个税金是我们公司自己承担,物业费是员工先垫付,请问这个分录怎么做,谢谢。#房地产#
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您好,老师,有个问题想请教一下您,我们企业开了九个点和简易征收3个点的票,就是我们企业工程建筑在外地预缴了九个点的发票的税款,想问一下申报增值税时候预缴的税款也可以用来抵扣开的三个点的发票吗,还是只能对应抵扣#其他行业#
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老师,我们是建筑行业的劳务公司,有一笔业务是上游公司给我们开9%的工程款发票,我们给另一家公司也开9%的发票,另一家公司的账务处理为借:应收账款—公司,贷:主营业务收入—9%发票 应交税费—应交增值税(销项税额) 那做上游公司的账务处理 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应收账款—公司, 是这样吗?#建筑工程#
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老师,请教个问题,建筑行业的渣土、淤泥处置费要用哪个税务编码? 就对渣土进行是清理-运输-处理 ,填开发票时是分两类,一类是处理费,一类是运输,现在不知这个处理费要用什么税务编码。#出纳#
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