客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
2145
企业是做建筑检测服务类,不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账,借,应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了,并且暂时没有支付能力,就一直没有支付这笔钱,对方企业也没有按请款单或者完工进度付款,原因也是没钱,现在六月份收到一笔钱,开了发票,搞不清楚,这个钱的税怎么交,开的发票怎么做账,因为之前已经做了销项,当时未开票,六月才开,而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#
2966
子公司给母公司修缮厂房支出490000,前会计入了固定资产账,但厂房所有产权都在母公司,修缮的发票开给了子公司,付款也是从子公司账上支付,现在我应该如何调整账务?子公司是从事服务行业,主要收入是二手车交易的开票收入#服务业#
3037
购买金蝶软件的时候,不小心把对方公司账户名字输成了法人名字,然后银行退回来,我做了两笔冲回 1.购买财务软件 借:应付账款—对方公司名字 贷:银行存款 2.支付平台退票 借:银行存款 贷:应付账款—对方公司名字 这两笔记账凭证只附银行回单 后面转账成功的 1.购买财务软件 借:固定资产—金蝶KIS标准版 贷:应付账款—对方公司名字 记账凭证附银行回单、付款申请单、发票 这样处理是可以的吗#其他行业#
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12月5日,收到B公司来函,要求对当年11月10日所购商品在销售价格上给予10%的 折让(长江公司在该批商品售出时,已确认销售收入100万元,但款项尚未收取)。经核查,该批商 品存在外观质量问题。长江公司同意了B公司提出的折让要求,并已出具红字增值税发票 12月6日,通过银行转账向希望工程捐赠200万元,收到捐赠收据。 12月9日,收到A公司支付的货款存入银行。 12月12日,与C公司签订一项专利技术使用权转让合同。合同规定,C公司有偿使用长 江公司的该项专利技术,使用期为5年,一次性支付使用费150万元长江公司在合同签订日提供 该专利技术资料,不提供后续服务。与该项交易有关的手续已办妥,#初级#
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我们单位向B单位购买服务, 并卖给C,C单位一直不付款,导致B也收不到我们单位的款,现在有个人愿意为C单位代付,可以请C单位出一张个人代付的声明吗?通知个人也要求C单位出一张个人代收回款的声明,这是不是相当于现金支付,可以这么操作吗?合同金额大概400,发票还是开给原来的公司#其他行业#
4410
老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
6597
老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
6651
我公司是乙方,甲方公司需要支付195338.04元给我司,后我司需要支付147480.9费用给甲方,其中差价是47857.14(甲公司应付),请问甲公司可以直接转账47857.14给我司然后我司开一张195338.04的发票给甲公司吗?#房地产#
988
怎样向老板提出以微信转账的方式报销垫付款和货款不合规的建议?请问理由该怎么说?针对现有未开发票(可能无法开票)的报销款该怎么处理?有收据和付款截图的可以给其报销吗?报销垫付款、货款的正确做法是什么?#餐饮酒店#
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我们给其他公司代收代付款项,支付时会产生转账手续费,我们想让对方公司承担。收到时 借:银行存款 100 贷:其他应付款 100 支付时 借 其他已经付款 100 贷:银行存款 98 财务费用 手续费 2#出纳#
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每天公司11月1日购海为公司材料批,材料验的库.发票账单尚未收到,暂估价格为200000元.12月20日,每天公司收到海为公司寄来发票记载.价款180000元,增值税率13%,款项以转账方式支付.#出纳#
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老师好,工程付款问题。一个总价在100万多工程,工程建设中,如果开始付款了。请问财务的依据是什么?1.合同约定的付款比例.2.支付申请单。3.对方提供的对应项目的发票。请问还有什么材料?#出纳#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
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我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做#工业制造#
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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要:支付工资#其他行业#
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电商行业,客户在线上买了东西付款开具了电子普票(收款单位是A公司),给客户开具的发票是B公司,现在客户那边报销不了,对方才财务要求开具发票的单位和他们支付款项的单位一致(也就是必须是A公司开具的发票),但是A公司没办法开,因为票种核定没有普票 这种情况怎么办呢#其他行业#
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老师,您好,麻烦咨询个问题:我们是劳务派遣公司,比如给A单位做劳务派遣,A单位各个工程项目负责人带领工人做完工程,走结算流程。完了后,我们开劳务费发票,A单位给我们付款。我们扣除劳务费,支付工人工资。以前是付给工人个人,这种业务,可以把总钱数付给负责人,由负责人付给工人,个税按工人名单报,这样可以吗?#服务业#
3167
我司:皮革公司付款给 供应商:广州**公司 2304187.3元,付款方式:承兑 现金 转账,款已结清,广州**公司开了20万+87万的发票,未开票123万多。开过来的发票因我们皮革公司现在没有业务,皮革公司就开给了现在我们另一家企业:工贸公司 广州企业法人打电话到我们当地税务局说他虚开发票,税务局说我们未申报无票收入,可能要罚款,如果把帐做好了,就不会罚款,该怎么做?#其他行业#
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供应商提供服务开具的发票比如说是1050,单位挂账应付账款1050,现在和供应商商量只需要付1000,付款分录:借应付账款1050 贷银行存款1000,那这个50的差额应该计入哪个科目#注会CPA#
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我们供货给A公司,A公司打款给我们,我们要按打款金额开销项票给A公司,打款金额中的一部分又要另外支付给几个个人作为回扣,金额还有点大,这个回扣会产生哪些税啊?个人不会开票给我们 1、给个人肯定给不了发票,全额交企业所得税25%; 2、这笔款需要给付款公司开发票,会产生增值税13%; 3、我们跟付款公司有购销跟合同,这笔款项会产生印花税万分之三。 您看对不对?#商业#
2528
老师好,一般纳税人公司,提供推广咨询服务。一般都是先收付款再开发票,麻烦看下下面的分录正确吗? 公司收到推广费: 借:银行存款 贷:预收账款 开具专票时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 公司支付推广费时: 借:预付账款 贷:银行存款 公司收到推广费专票时: 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 #商业#
2642
然后就是这项工程,假设总共10万,其中合同约定丙方代甲方支付首付货款5万,剩余5万由甲方直接付给我们,然后丙方开了一个材料款3万给我们,丙方又代付了2万,相当于丙方开具的材料发票和甲方让丙方代付的金额正好等于工程的首付款,那这个分录咋做#建筑工程#
5001
2017年支付一笔款项 此笔款项是项目负责人自己汇到公司账户 ,当年公司借银行存款 贷 其他应付 后续项目负责人把汇入款项付款买材料 材料款发票至今未收到 导致账上至今预付款项借方有余额 其他应付贷方余额#建筑工程#
2281
老师 咨询一个问题 我司销售货物 但货物客户是分次提货的,然后付货款,相当于我司还需要替客户保管剩下的货物,发票是一次性开具,收入一次性确认,然后客户需要预付订金,最后一次付款的时候可以抵这个订金支付尾款,但是如果最后客户没有提完货,那么这个订金也就不退的 ,这个方式下 会有什么问题么#出纳#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等) 这个条例里说的“个人姓名”指的是收款人 还是付款人#其他行业#
3634
不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等)#其他行业#
2388
房租付款及发票问题:我们厂房的房东是私人,工厂与他签订合同,按时支付房租,一年大几十万,房东不开具发票,只开一个简单的收据,这样的房租费用我们可以对公付款给他私人吗?没有发票可以税前扣除吗?#房地产#
3178
我们是建筑施工行业,跟甲方承包一个工程,我们是乙方,有一个材料丙方,材料丙方发票都开给我们,我们发票开给甲方,但是款全部委托甲方支付材料款给丙方,这样合规合法么?如果可以,除了跟甲方签个委托付款外,还要签什么资料凭证?#建筑工程#
4149
如果一份采购合同下单后有预付款,发货需要支付发货款,财务账上能体现各自预付款和尾款的金额吗?如果尾款付了没有来发票也是挂预付款吗?财务如果不知道预付款和提货需要付的尾款是多少钱,怎么控制一份合同不超合同金额付款?#其他行业#
3715
老师您好,我们是几个大学生创业的汉服自拍馆,注册了公司,我是公司的会计,请问记账时候用什么作为记账凭证,收据可以吗?还是必须要发票?支付给临时清洁工的工资在记账时需要凭证吗?微信转账记录可以吗?#服务业#
3794
物流行业,小公司,以前没有过会计,公司员工都是微信支付的款,一般没有发票,报销只给微信付款凭证,报销天天都有很多,但是都是这种微信支付的款或者支付宝,都是只有付款截图没有发票,怎么办,我是新手,不知道该怎么操作#运输业#
5433
服务行业开具的发票上面的数量可以为小数吗?比如供应商为我司进行软件服务,付款方式为5:5,那他开具给我司的发票数量中可以是0.5吗?如果这样要求开具发票后会产生什么影响吗?比如罚款之类的#工业制造#
7477
老师你好,公司注册好前,老板为给公司装修花了很多钱,但是都是给了个人,现在注册好后让他们找公司开票,我按照发票入帐,有个问题,老板之前的付款记录都是给的个人,也就是没有对公转账记录,这样要紧吗?#商业#
3711
魏经理,有这样一个情况。a公司之前票开票给我们100万,我们实际支付90万。现在他们又开了30万发票给我们(一共100+30=130),我们还要给他们40万。但是这次我们付款的依据就少了10万,这个情况怎么处理#其他行业#
3042
想请问一下,企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题#工业制造#
3145
我们公司是汽车维修厂有,一些车的维修费用要通过保险公司来给我们公司打款,比如人民财产保险公司甘肃省公司给我们公户转账了,我们发票可以开给人民财产保险公司天水市分公司吗?类似于总公司付款,我们开票给分公司这样子。这样子税局允许吗?#商业#
5345
公司新成立,无生产线,自己设计集成电路图纸,找代工厂生产产品(全部材料由代工厂提供,我司只付款),完成产品收回自己做销售。目前在制作工程批中,支付了一笔Mask的费用(6万多),收到发票显示集成电路*光罩。这笔费用要怎么入账合适?挂在什么科目下#高新企业#
8009
老师,您好,我们单位支付了一笔专家费给专家,之前采用的转账的形式,也不知道他本来就有单位,做申报时走的临时工资 现在他只接受私人转账或者现金,可能不想被查到有两个劳动事实,我该怎么做账呢,只有找其他发票做账吗,还是继续当做工资申报个税#其他行业#
3808
老师,子公司租用个人场地需要房东去税局开发票,税费子公司承担,现在公司安排总公司员工去税局代开发票,总公司这个员工写的付款申请单先支付给他,他再去税局代开,请问这样可以吗?还是说走借款好#工业制造#
4097
我们公司是经营shopify的跨境电商创业公司,境外店铺运营需要购买外网的一些服务,例如域名,跟mcn网红机构购买的网红推广服务,租用美国的邮箱等,这些都是没有发票的,而且需要在外网网页上下单,只能使用个人信用卡付款由同事垫付,境外没有发票的概念,那我怎么给同事报销呢?怎么入账呢?#商业#
6062
你好,有学生家长提出可以用她的私人账户向我们的公司账户转学费,但发票抬头要求开她提供的一个公司的名字。家长表示“公司可以报销子女教育的费用,这个费用是个人支出,公司报销,所以要开公司抬头,这个很正常。并不是公司支付你们机构费用。”家长还表示“其他培训机构也没听说过开发票需要公司转账的”。后面这个也不知道真假。我们该怎么办呢才比较稳妥呢?#房地产#
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