1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要:支付工资#其他行业#
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您好,我们单位7月购买1个切割机,对方开具发票,我们按发票汇款,因为对方账户问题款项被退回,现在联系对方,对方说账户问题没办法解决,要用另一个新的单位给我们重新开一张发票,按新发票的账户信息汇款,之前已经发生的经济业务已经上账,财务这边把旧发票退回再按新发票重新汇款符合会计规定吗?用不用出具什么证明之类的文件?#出纳#
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购买金蝶软件的时候,不小心把对方公司账户名字输成了法人名字,然后银行退回来,我做了两笔冲回 1.购买财务软件 借:应付账款—对方公司名字 贷:银行存款 2.支付平台退票 借:银行存款 贷:应付账款—对方公司名字 这两笔记账凭证只附银行回单 后面转账成功的 1.购买财务软件 借:固定资产—金蝶KIS标准版 贷:应付账款—对方公司名字 记账凭证附银行回单、付款申请单、发票 这样处理是可以的吗#其他行业#
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老师,我们去年员工借款5000元备用金去支付广告宣传费,当时我做的分录是:借其他应收款-员工,贷:银行存款,后面员工回来报账,我做的账是借:银行存款:贷:销售费用-广宣费 并且在前几天年度汇算清缴的时候我广宣费也是报的5000元,但是发票是今年1月份刚开的5000元,后面在5月份这个员工说广宣费不用到5000元,只用了2350.41,将多余的2649.59退回到了银行账户,那我现在账务处理怎么做#服务业#
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老师,跨年度销售发票退回,又退了款给客户,但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的,是不是应该先做一张跨年冲红的分录,借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话,我今年退了款的分录如何提现更好呢?#服务业#
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公司内账,找了一家物流公司开票做成本,付钱的时候,上个财务做的账。借:主营业务收入(红字)贷:银行存款,这比钱退回的时候,借:库存现金 贷:利润分配_未分配利润,麻烦老师给我讲一下#其他行业#
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1.借贷记账法练习。 某企业2019年5月初“银行存款”余额180 000元,本月发生以下经济业务: (1)从银行提取现金10 000元。 (2)收到A单位前欠货款40 000元,存人银行。 (3)购人原材料一批60 000元,以存款支付。 (4)向银行借人80 000元,存人银行。 要求: 登记银行存款T形账户。#出纳#
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我公司委托A律师事务所代理诉讼(尚未支付任何费用,前期向法院支付的费用均由该事务所垫付,待诉讼结束后我公司一并支付),现人民法院有退回的诉讼费直接汇入我公司账户 ,问这比退款我公司如何做账?#其他行业#
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公司是做信息咨询的,收的客户款都是预收款,给客户做完服务以后再结算,结算完后确认收入,收入之外的预付款给客户退回,但是公司即将注销执照,账户需要清算,那没结算的客户预收款该如何处理呢#出纳#
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老师,我们公司账户付给个体工商户经营者本人的账户,然后对方是以个体工商户的名义开票给我们的;对方开给我们发票上的账号就是经营者的账号,那这个账务是怎么处理哈?能直接抵掉不?还是只能当做挂账 借:其他应收款-xxx 贷:银行存款 收到发票 借:原材料 贷:其他应收款-xxx 这样处理可以吗? 谢谢#出纳#
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银行有两个账户,基本户和美元户。美元户扣手续费 借:财务费用-手续费 美元钱*汇率(人民币) 贷:银行存款-美元户 美元钱*汇率(人民币) 可以这样写吗?还是把银行存款-美元户改成基本户#出纳#
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老师,之前员工工资退回做的,借:银行存款 贷:其他应收款 XX员工 。按理说发放员工工资是做的,反向分录,就是借:其他应收款 贷:银行存款。但如果发放员工工资红字表示是怎么做呢?#工业制造#
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老师,我有个问题想请教提下您! 我公司没有外币账户,但8月1日收到了一笔美元5000,美元是到了我们银行的总行,8月10日我拿着合同及invoice去银行办理完结汇后,8月11日才入账人民币36026.54,银行回单是记账的是汇款金额USD5000,中间行扣费USD30,卖出币种USD4970,现汇7.2488(合同性质是我们给海外公司提供服务,收到的服务费) 按照银行回单上的记载,这笔业务的会计分录怎么写?考虑产生的汇兑差额吗?汇率如何确认呢?#服务业#
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新公司,整理6月的账,有2笔银行流水是为了测试账户能不能正常使用,第一笔,自己给自己转了1元钱,第二笔,又是自己给自己转了1元钱,(测试收与付的功能),第一笔的凭证,借:银行存款-某银行1 贷:银行存款-某银行1 第二笔的凭证借:银行存款-某银行1 贷:银行存款-某银行1 整理完了6月的凭证,发现银行余额数能对得上,但是银行流水的总借多一元,总贷也多一元,这个是怎么回事? #商业#
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工会指出一笔职工问题活动支出,支付1725,不小心多付了25元,已退回。会计分录做,借:文体活动支出1750 贷:银行存款1750,借银行存款25,贷文体活动支出25元。请问期末结转收入改怎么写#出纳#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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老师,你好!我想问一下,我们公司上月初有员工离职,当时已经缴纳1社保,后边办停,社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保;比如这个月我们应交社保8000,但流水实际扣款7000,还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了;请问老师这种应该怎么做账啊;我们社保计提是 借:管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 贷:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保;缴纳社保是借:应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 贷:银行存款#其他行业#
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老师好,我想问一下有一笔专利年费22年12月已经用银行存款支付了,发票也到了,月末也做过账了。但是23年一月又退回来了,一月中旬又用银行存款支付,发票也收到了。那22年12月的那笔需要冲掉,再23年一月重新做吗?#高新企业#
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去年帮员工购买意外险181.47 (借:预付账款 181.47 贷:银行存款 借:管理费用:181.47 贷:预付账款 181.47)今年员工离职 所以那笔费用退回 可以这样做分录吗? 借:管理费用 -181.47 贷:银行存款 -181.47 然后最近有新同事入职有购买了一份团意险 130.49 分录 借:预付账款 130.49 贷:银行存款 130.49 借:管理费用 130.49 贷:预付款项 130.49 最后余额表里管理费用是-50 我这样做的对吗#服务业#
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想问一下公司开给别人50万的发票,实际货款只有20几万,对方只付了20几万,为了平账,对方走转了剩余的钱进公账,然后以私人账户给他转回去钱,那我这样做是不是:借其他应收款-某人,贷银行存款,这样我们公司是不是账上挂着其他应收款了,怎么样才能平了?#其他行业#
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2022年帮员工购买的团意险。分录是 借:预付账款 300 贷:银行存款 300 借:管理费用~福利费 300 贷:预付账款 300 2023年的时候退回这笔团意险 请问是否是以下分录 借:银行存款 300 借:管理费用 300(红字)#其他行业#
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老师,能给个工资和社保的做账分录吗?(事业单位)。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面,然后从基本户交的(借:银行存款,贷:4001财政拨款收入)。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提,实发,扣个人部分到基本账户。#其他行业#
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我从2022年年初开始就做错科目了:贷方应该是用银行存款科目的,可我全都用其他应收款了,如图,还有很多笔这种分录。我现在要改过来。请问我是要把整个分录都先做红字冲销掉,再写更正的新分录时其他的科目不变,把其他应收款改成银行存款,是吗?摘要就写“更正XXXX年X号”凭证??可以吗?#商业#
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公司预付了一笔货款32112.66,之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师,请教一下这个业务我这样做分录有问题没?#其他行业#
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老师,未开票收入那个 我们公司是这样做的 您看我说的对不对? 就是 前期近公司账户的是某某单位 因为我不知道是否开票 就做 借:银行存款 贷:应收账款 -某公司 后期 我确认不开票的话 就做 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 是这样吗?#其他行业#
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业务场景:b公司欠a公司800万,c公司是a公司的母公司;b公司称a公司在香港,其不方便汇款去香港,而将钱还到了c公司的账户。这笔款最终是要回到国内的c公司的,目前钱已经在c账上,老板不想再把钱汇给a公司,请问要如何处理?难道长期挂其他应付款吗?#其他行业#
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请教一下问题,朋友是公司员工,缴纳社保,一年工资不超60000,现接私活代开30000设计服务费,设计服务费属于劳务费要交20%是嘛,我要交6000的劳务费,在明年的汇算清缴朋友在公司工资加上个人私活的收入只超6万一点,会把多余的退回账户嘛#其他行业#
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我从其他人手里接的这个账,银行存款的付款业务一直都是走的“贷:其他应收款—法人”把这个科目就当做“银行存款”科目使用的。法人会定期往我公司银行账户里打钱。那这个法人往账户里打钱的这个事项,是借:银行存款 贷:其他应收款—法人吗?可是我付款也是贷:其他应收款—法人啊?不可能收和付都贷记这个科目吧?我觉得应该是借记“其他应收款—法人”,那贷记什么科目?#商业#
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您好,请问,我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688,然后之前的会计做账是 借:销售费用688贷 银行存款688,现在9月份又打了一批款,设价格为1000,厂房经理说我们账户里面有688元,只需要打款312元,这个我做账是借:预付账款312,贷:银行存款312,到货入库,借:库存商品1000,贷:预付账款312,这个688应该记哪个科目呢,现在10月份,厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除,但是我们给用了,现在欠她688,下次打款时多打款688,那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀,麻烦解答一下,谢谢#其他行业#
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收到六税两费退回的附加税, 借:银行存款 (借方金额) 贷:应交税费-城建税等 (应该是借方负数还是写在贷方?) 借:应交税费-城建税 贷:税金及附加 应交税费金额写在借方负数,能和增值税申报表上附加税对应起来,但是利润表上城建税金额会大于税金及附加,无法提交报表,所以,想问下老师这个问题怎么操作 #中级#
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1月开票,1月支付宝到账,3月转入银行,凭证已做,平;4月多打一笔到银行(未开票),凭证借记银行存款,贷记应收账款,从支付宝里退回,没有做退回凭证,想问现在要怎么调整凭证啊(科目没有其他货币)#其他行业#
2151
老师,请教你一个问题。有个客户通过我们去投标。他通过个人转入12000到我们账户,然后我们去交投标费10000。现在是如果投标不中,这10000会原路退回,我们再退回给他,然后我们就是收入这2000 这笔账再怎么做分录[捂脸]#其他行业#
2199
在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
4091
小企业会计准则,资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等,差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额,退回的企业所得税我没用以前年度损益调整,分录是借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:利润分配——未分配利润,请问我的分录是不是对的?资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略?#服务业#
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你好,公司采购设备合同约定先预付定金30%(借:应付账款,贷银行存款)但设备不合适就退回去了,(民法典规定只能约定20%的定金)所以公司要求对方退回10%的定金但是无果,公司现在需要调账,想知道10%这部分定金也做营业外支出-违约金,还是做坏账处理计入信用减值损失?#房地产#
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老师,请问一下工资网银发放总额是104298.64元,因为某些原因工资及差旅费有2个同事转账失败,退回账户63757.3,又重新支付,请问被退回的部分需要做笔分录跟电子回单一一对应上吗#中级#
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请问分公司的五险一金由总公司缴纳,每个月总公司拨款到分公司账户,账由总公司统一核算,分公司是非独立核算,总公司拨款给分公司的五险一金费用,分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借:银行存款57969.34 贷:其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借:应付职工薪酬 公积金7689.2,社保29409.58,个人社保公积金在次月冲减, 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗,?请问应该怎么处理?#其他行业#
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请问分公司的五险一金由总公司缴纳,每个月总公司拨款到分公司账户,账由总公司统一核算,分公司是非独立核算,请问以下分录是否正确,请老板帮忙检查 1:计提(公司) 借:管理费用或销售费用-社保-分公司 29409.58 管理费用或销售费用-公积金-分公司 7689.2 贷:应付职工薪酬-五险一金-分公司 37098.78 2:总公司转分公司账户 借:其他应收款-内部往来-分公司 57969.34 贷:银行存款-总公司 57969.34 3:缴费(公司+个人)明细:缴纳五险一金 借:应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分)-分公司29409.58 -公积#其他行业#
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你好老师,昨天遇到一个人确定好金额用公户转给他的款,收到后过了很久后说不用那么些退了30,我和他说发票要和公户支出对起来,你退回公户,我还特意又发了一遍账户但他还是转错了,我用一般账户转的款他转到基本账户上了,因为我们是培训学校,所以基本账户的3万元钱不能动,不然会提醒,这被他弄的,真无语了#服务业#
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