我企业要注销,现在预付账款余额100多万元,都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来,做账入成本费用,但因为是十多年前的发票,不是当年的,最后汇算清缴时是不是还得调增,不能抵扣企业所得税啊?#房地产#
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请问老师,做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和贷方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接贷方余额减去借方余额后在应付账款列示?#工业制造#
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老师 请问 我刚入行一家公司 老板有一家小规模生产型公司 另外还有10家零售个体店铺 个体户营业执照都是单独注册的 有两家是查账征收 剩下的是核定征收,请问个体门店需要怎么做账 合起来 还是每家独立单做 老板要求做内账和外账 公司运营模式是 小规模纳税人生产型工厂产出产品 销售给个体门店 门店再做零售给顾客 然后公司还有一个本部 应该是属于个体这边的 其中有营运部 采购部 销售部 然后之前的做账信息都不见了 请问怎么核定起初数据 该重新建账呢 谢谢老师!#个体工商户#
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老师,我在一家小微企业(干货类零售批发)做内账。老板只需要知道销售收入、进货成本、应收款,用的是速达软件。我怎么做账比较好一点?我是毕业生,还没有工作经验,店里也没有专业会计。#个体工商户#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 4.现在这家公司没有库管,平时都没有人管理库存,我这里只知道送出去,以及生产的产品,核算#工业制造#
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀#工业制造#
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加计扣除政策到期了,但是我们家之前留了点加计扣除的余额,现在2月申报1月的税,这个余额自动消失了,但是账上还有这笔余额存在,该如何做账。 还有就是代理进口货物,我们需要给客户开发票的吧,可以开形式发票吗?还有按什么金额来开,海关缴款书还是啥金额来开#房地产#
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继续教育返款,单位先提供了一定额度的发票过来,之后有返款了直接用这张发票抵,收到发票后我们怎么做账?之前未收到发票支付的返款,年末从预付账款转到主营业务成本,下年收到发票后直接粘贴到记账凭证后边可以不#出纳#
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我们每个月都会给那些达人寄样喊他们合作拍视频,是免费寄给他们的。然后我做账的时候,发出商品的分录是:借:发出商品,贷:库存商品。给达人寄样的分录是:借:销售费用——业务宣传费,贷:主营业务收入——视同销售,应交税费——应交增值税——销项税额,老师,这样写是对的吗?然后我相当于把寄给达人的那部分结转成销售费用了,但是这样的话,发出商品就会有余额了,这样怎么做呢#出纳#
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企业预付账款初期余额借方为22252666.32贷方为2,314,610.20本期发生借方为3710620.84贷方为6870042.40期末余额借方为20000057.56贷方为3221423请问总共要预付多少#其他行业#
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请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
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我想问一下,我们公司这个月一号的时候生成一般纳税人了,之后我在整理上个月的账的时候发现,我们是小规模纳税人的时候有一个有应交税费应交增值税销项税额余额是2500元,但是我去缴税的时候只交了1400元,其中还包含了城建税,我这个应该怎么做账,这个应交税费销项税额最后余额是不是也需要是0#建筑工程#
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老师您好,请问一下内账需要计提折旧吧,但是我们公司有一个特殊情况,我公司是两个公司,股东不一样,但购买用品是是两个公司平摊费用,比如买了一台电脑,是两个公司各出一半的钱,这个怎么、做账好#商业#
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你好!请问2014年成立,现在8月公司半路建帐,以前没做账,只录了库存、往来流水,现在半路建帐,没有科目余额表,入初始科目余额,只入库存和往来余额可以吗?这样可能会不平衡,把多出的数据入到利润分配-未分配利润可以吗?做内帐#商业#
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我企业现在的往来余额过大,如果清理不了,转入营业外收入支出,是我自己在账套里做账转就可以了吗?我知道简易注销是债权债务都清算完毕后才可以适用简易注销的,那我这样把余额都转营业外收支后,算“债权债务都清理完毕”的状态吗?#房地产#
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我是一名大专刚毕业的会计应届毕业生坐标三线城市,母亲也是一名会计,在大学期间我母亲为了锻炼我把十几家公司的外账交给我做,一个月有稳定的3000收入,在校期间考了初级会计证,最近找了本地一家比较大的食品贸易公司的工作,基本上垄断了本市的食品零售批发和供应,我应聘了里面会计的工作,就是帮里面三家超市的会计分担账目工作,2800的薪酬,月休四天,不是一周休一天的那种,可能比较累,还要处理一些琐碎的事情,但是这是我接触内账的机会,可是如果去工作的话,看书的时间就会少了很多,我报了今年的成人高考还打算两三年之内考到注册会计师证我的梦想是开一家会计事务所,如果我不去这家公司一个月也有3000收入,在纠结中#其他行业#
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企业注销时,预付账款余额太大,又要不来发票,最后注销时怎么办?我知道转营业外支出,但没有其他资料,税务局不认吧?需要调增是吧?调增会有什么结果?调增后,预付账款往来账是可以平的,只是这部分余额不能抵扣企业所得税了,是吧?#房地产#
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老师,我公司小规模,公账收到弥补以前年度亏损的所得税23元,怎么做账呢? 我用的柠檬云财税记账,没有以前年度损益科目,也添加不了一级科目,我就用的百度上的方法记账(如图),但这样做后应交所得税就有余额了怎么办?看上去好像是该交未交似的,怎么处理比较好呢?求答!#其他行业#
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老师您好,我在填报2022年汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表时,发现我们平时做账,职工福利费,直接坐在费用里了,没有在应付职工薪酬福利费里面过渡,导致我们费用里面有福利费,但是应付职工薪酬福利费科目没有余额,那我们在汇算清缴,填报职工薪酬这张表时,还需要填福利费吗?#商业#
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公司分内外账,只做外账有风险吗,根据票和收入做账,内账完全接触不到是另一个人做。刚入职一家公司,而且这个是免征增值税的企业,这样的企业为什么还要分内外账呢,不太明白,害怕有风险。这个公司的外账只是做账报税,别的不管,来了票就做账,付款什么也不参与,会有风险吗?#其他行业#
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2月份和3月份的附加税计提都入错科目了全都入了地方教育附加,这个是错误的分录 借:税金及附加-地方教育附加 贷:应交税费-税金及附加-城建税 应交税费-税金及附加-教育费附加 应交税费-税金及附加-地方教育费附加 会影响报表的损益?因为同事调了借贷发生额然后发现科目余额表贷方和余额数不一致。我这个要怎么调#中级#
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目前在批发零售类的小规模店里管内账 现在的问题是我能为不太成熟 关于账的事情弄不清 这店之前没有内账会计只有外账 内账我现在什么账都不知道要怎么弄 关于每月损益呀 反利 点 搭赠这些#个体工商户#
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目前在批发零售类的小规模店里管内账 现在的问题是我能为不太成熟 关于账的事情弄不清 这店之前没有内账会计只有外账 内账我现在什么账都不知道要怎么弄 关于每月损益呀 反利 点 搭赠这些 #个体工商户#
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去年帮员工购买意外险181.47 (借:预付账款 181.47 贷:银行存款 借:管理费用:181.47 贷:预付账款 181.47)今年员工离职 所以那笔费用退回 可以这样做分录吗? 借:管理费用 -181.47 贷:银行存款 -181.47 然后最近有新同事入职有购买了一份团意险 130.49 分录 借:预付账款 130.49 贷:银行存款 130.49 借:管理费用 130.49 贷:预付款项 130.49 最后余额表里管理费用是-50 我这样做的对吗#服务业#
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公司成立几年了,一直没有做账,现在开始建账,公司有三个股东,这几年一直有经营收入支出,三个老板代收和代付,老板各自有自己的资金流水账,我想问,现在开始建账,实收资本怎么确定?老板各自的流水账余额计入哪个科目,怎么入账呢?#工业制造#
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老师您好,我们是一个社会组织,采用民办非会计制度,今年我们收了培训收入,因为是先收款,再开票的方式,所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上,想着年底一起核对,现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱,但是做账系统和银行余额都是能对上的,这多出来的也找不出来是谁多交的,所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里?#其他行业#
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某商店力增値税小規模納税人, 2020年8余额发生的与增值税相关的涉税业务如 下: 1.购进货物取得增值税专用发票,注明价款为 10000元,税额为1300元。 2. 取得零售收入总额12 360元(含税)。均开具普通发票。 计算该商店8月应缴纳的增值税税额。#房地产#
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本来是应付账款,结果做账时做成了预付账款,不过这个钱通过本公司内部预算给对方公司结算了,现在就是把这笔账从本公司账目上做平。因工作人员不熟悉报账系统,将合同备案不小心作废了,然后作废的备案合同就再备不了案了,导致这笔账目无法继续进行,能不能帮我解决一下。#其他行业#
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公司有一个固定银行流水账户,做账的时候出现了一个新的银行账户,然后是两个银行账户转账,也不知道这个银行账户本身有没有余额,这种情况下要怎么做账?要先做一笔什么分录吗?不然不知道新出现的那家银行账户原本的余额是多少。#其他行业#
4100
货到款付了一半,但是票当月未到,如何做账。 如果借 原材料100 贷应付账款-暂估100,再借应付账款56.5 贷银行存款56.5吗。可是这样月底应付账款余额就很难跟实际对上,跟客户对不了账#商业#
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老师,账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况,但是有些开了票,记入开发成本,银行存款付了款,没有从预付账款过渡一下,这样的话是不是预付账款的余额,就不是未付账款的准确数据啦?#其他行业#
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请问老师,我公司(房地产)准备注销了(从开业至今无任何业务),但是现在有一些预付账款、其他应付款有余额,请问一下老师这个要怎么调整才能不交企业所得税或者最少交企业所得税?麻烦您帮我细说一下谢谢🙏刚工作的会计小白,救救孩子吧,第一份工作😭#房地产#
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